Jara1
16.06.08,06:33
Firma si prenajala u českej spoločnosti lietadlo na trasu Bratislava - Paríž - Bratislava. Česká spoločnosť vystavila faktúru v EUR a DPH je "0". Podľa § 46 je letecká doprava oslobodená od DPH. Mám to chápať tak, že túto faktúru vôbec nebudem uvádzať v daňovom priznaní, alebo ju mám uviesť na vstupe aj na výstupe. Poraďte mi prosím. Ďakujem. A akým kurzom budem počítať? Cesta sa začala napr. 2.5. a skončila 4.5. Faktúra je vystavená 20.5. Ešte raz ďakujem.