lenka021285
17.06.08,07:01
Ahojte. Chcela by som sa s vami trochu poradiť. Počas celého roka bol nesprávne účtovaný nakúpený evidečný majetok. Obstaranie tohto majetku bolo účtované priamo na nákladový účet, teda do spotreby, napríklad 501/211, atd. Chcem sa spýtať, ako by bolo najlepšie vykonať opravu. Mám príslušné sumy odúčtovať z príslušných nákladových účtov, alebo ho mám zaradiť do majetku priamo z nákladových účtov, napríklad 042/501 ako obstaranie a zaradenie 028/042???Kadždá rada pomôže, ďakujem.....
Tweety
17.06.08,05:30
Ahojte. Chcela by som sa s vami trochu poradiť. Počas celého roka bol nesprávne účtovaný nakúpený evidečný majetok. Obstaranie tohto majetku bolo účtované priamo na nákladový účet, teda do spotreby, napríklad 501/211, atd. Chcem sa spýtať, ako by bolo najlepšie vykonať opravu. Mám príslušné sumy odúčtovať z príslušných nákladových účtov, alebo ho mám zaradiť do majetku priamo z nákladových účtov, napríklad 042/501 ako obstaranie a zaradenie 028/042???Kadždá rada pomôže, ďakujem.....
Ak ste sa rozhodli, že majetok zaúčtovaný ako náklad je chybne zaúčtovaný a je to vlastne HM,(odpisovaný) tak urobila by som opravu účtovania: 042/501, 028/042, teda tak, ako máš uvedené v druhom spôsobe.