EkoMax
17.06.08,07:14
Potrebovala by som poradiť. Preberám účtovníctvo, urobila som reálnu kontrolu a zaúčtovala všetky faktúry. Na základe úhrad som zistila že z min. roku boli uhradené 3 FA a nesedí mi ani začiatočný stav účtu 321.

1. Ako zaúčtovať "novoobjavené FA". Môžem ich dať na 513.900 - ostatné výdaje ? /aj s DPH?/
2. Ako opraviť začiatočný stav. Urobila som inventarizáciu záväzkov, môžem účet 321 opraviť ? Ak áno ako.
3. Poprosila by som o predkontácie na 321 - zníženie a zvýšenie
a aj na pohľadávky 311 - zníženie a zvýšenie. Myslím, že tento problém budem mať ešte pri jednej firme, ktorú preberám.
Ďakujem.
EkoMax
17.06.08,06:13
Nikto mi nepomôže ? Nie som si istá, má to ísť na 548 a 648 ?
Olgica
17.06.08,06:34
Ak si našla faktúry z min.roku nezaúčtované v r.2007, trebalo by asi podať dodatočné daň.priznanie za r.2007, ale ešte predtým by si mala skontrolovať aj r.2006 či už tam nie je chyba.
Mne sa niekedy stalo, že správne zaúčtovanú fa som uhradila a zaúčtovala ako 311/221 a malo byť 321/221. Už tu nastala chyba.
EkoMax
17.06.08,07:32
ja sa už nechcem hrabať v starých dokladoch, pretože ich ani nemám a neverím, že ich od bývalej účtovníčky dostanem. Mali v tom bordel. Len potrebuje dostať stav majetku na reálnu hodnotu. A keďže som ešte tento prípad nemala, neviem čo s tým. Ale počula som, že je možná účtovná úprava. To znamená že na náklade inventarizácie, len neviem na ktoré účty to zaúčtovať
m.hladka
17.06.08,07:43
Ešte sa to dá skontrolovať cez saldokonto.
EkoMax
17.06.08,07:51
ja viem skontrolovať len svoje doklady, problém mám so zostatkom účtu.
EkoMax
17.06.08,08:56
naozaj mi nikto neporadí ? Ja chcem začať s riadnym stavom účtov, ktorý súhlasí so skutočnosťou, ktorú mám overenú u dodávateľov.
Candy
17.06.08,09:26
Nevýznamné chyby minulých období na príslušný nákladový účet (pripočitateľná položka), významé chyby na 428 alebo 429. Čo je nevýznamná chyba a čo významná, si určí účtovná jednotka, najčastejšie porovnaním s majetkom alebo obratom účtovnej jednotky.
dracica
17.06.08,11:10
ak to boli faktúry za nejaký telefón prípadne za nejaké prev. náklady tak by som to zaúčtovala ako ned. náklad /pripočítateľnú položku v roku 2008/, čo s tým ak sa jedná o nejakú vyššiu sumu tak asi by bolo lepšie podať dodat. DP skôr sme sa stretli s problémom že niektoré faktúry boli uhradené a nemali sme do podania DP doklad o úhrade
EkoMax
17.06.08,14:25
Ďakujem