renatan
19.06.08,09:04
Potrebujem podať opravné daňové priznanie za rok 2007. Účtovať budem v tomto roku 2008 na účtoch 321/428 ako nevýznamné položky (nesúlad v záväzkoch). Pri podaní opravného daň. priznania budem podávať aj opravené výkazy, keď tam nebude žiadny pohyb v účtovníctve ? A vlastne ako urobím opravné priznanie, keď nebude pohyb vo výkazoch ?
KEJKA
19.06.08,09:44
1. Podľa popisu sa nezdá, že je nutné podať DP spätne za rok 2007.
2. Zdôrazňujem správnu terminologiu - nepojde o opravné DP ale Dodatočné DP.
3. Nevýznamné položky sa neúčtujú na 428, avšak môžete ich prehlásiť za významné.
4. Účtovanie v roku 2008 neovplyvní účtovnú závierku za rok 2007 - podávaš iba DP, nie nové výkazy.
renatan
19.06.08,11:11
Celý účtovný prípad spadá do roku 2007 - došla faktúra aj jej úhrada. Lenže nejakým "zázrakom" mi ta faktúra zostala visieť v záväzkoch a tak mi de facto nesedí teraz účet 321.
Takže mám účtovať 321/688 (648) ako nevýznamné a zahrnúť to do priznania roku 2008? Stále mi z toho všetkého vyplýva len to dodatočné daňové, ale samozrejme sa tomu chcem vyhnúť. Takže by som to mohla nechať na tom výnosovom účte roku 2008?
KEJKA
19.06.08,12:59
688 sa na takéto účely nepoužíva.
máš teda zaúčtované náklady dvojmo? Jedine vtedy to naozaj spadá do roku 2007. A v takom prípade naozaj treba podať dodatočné DP. Najskôr zisti, čo sa stalo - zázraky sa nedejú.
Zúčtovať môžeš cez 428, ale nenazývaj to "nevýznamná"......
Ak vynecháš 428, tak účtuješ tak, že opravíš náklady mínusom.
Ak to bola DF za služby, zvoľ analytiku 518.99 nedaňové.
Výnosový účet určite nie.
renatan
24.06.08,04:38
Ako vyplním dodatočné daňové priznanie za rok 2007, keď budem účtovať o nevýznamných položkách na nedaňových účtoch v roku 2008?
Alenaa
25.07.08,04:09
Zdravím Vás,
zistila som, že v r. 2007 som omylom viac naúčtovala do tržieb za RP.
Musím podať dodatočné DP? Podľa mňa určite áno, hoci nemení sa daňová povinnosť, iba výšk odpočtu daňovej straty. /neplatca DPH/


Prvý krát sa chystám podať dodatočné DP, ja vlastne neviem, či mám celé daňové priznanie opraviť na nové? Priložiť novú súvahu a VZaS?

Ďakujem za pomoc.
betka
25.07.08,09:11
Ak ide o nevýznamnú chybu min. období. UZ za rok 2007 už máte schválenú, UK sa už neotvárajú a teda budete účtovať v roku 2008............ale predsta sa musím ešte spýtať na pokladňu a mesačné tržby z ERP.

- Ako Vám potom sedesela 211 pri inventarizácii?
Ďalej ako sedeli tržby z ERP mesačne so zaúčtovaním v účtovníctve?
Saturejka
14.08.08,14:00
Nová otázka:
11.8. 2008 sa opravoval rok 2007 - zvýšili sa náklady týkajúce sa r. 2007. VZ sa konalo 13.8.2008. Podávam dodatočné daňové priznanie a podávam novú súvahu a výkaz ziskov a strát r. 2007.
Čo vyznačujem na výkazoch - ÚZ riadna a zostavená? - Aké dátumy zostavenia a schválenia?
Ďakujem
Gabi03
11.02.09,08:31
Potrebujem poradiť od múdrych hlavičiek.

V 5/2008 sme podávali dodatočné DP za rok 2007, kde sme znižovali náklady, a tak sme museli doplácať istú čiastku na dani, ktorá aj bola zaplatená. Účtovali sme to v roku 2008 ako nevýznamné chyby minulých období.
Teraz robím výkazy za rok 2008 a túto sumu dane spolu so splatnou daňou mi hodilo do VZaS na riadok č.47 (splatná daň z príjmov z bežnej činnosti).
Teraz ma to pomýlilo, či to má byť v tomto riadku alebo inom, nakoľko náš záväzok voči daňovému úradu je menší (daň za rok 2008), ako je suma v tomto riadku.
Môžete mi prosím niekto povedať, či to je správne alebo zle?
Vopred ďakujem za odpovede.
Gabi03
12.02.09,06:02
Potrebujem poradiť od múdrych hlavičiek.

V 5/2008 sme podávali dodatočné DP za rok 2007, kde sme znižovali náklady, a tak sme museli doplácať istú čiastku na dani, ktorá aj bola zaplatená. Účtovali sme to v roku 2008 ako nevýznamné chyby minulých období.
Teraz robím výkazy za rok 2008 a túto sumu dane spolu so splatnou daňou mi hodilo do VZaS na riadok č.47 (splatná daň z príjmov z bežnej činnosti).
Teraz ma to pomýlilo, či to má byť v tomto riadku alebo inom, nakoľko náš záväzok voči daňovému úradu je menší (daň za rok 2008), ako je suma v tomto riadku.
Môžete mi prosím niekto povedať, či to je správne alebo zle?
Vopred ďakujem za odpovede.

posúvam ...
Zoltán Kovács
12.02.09,06:15
Potrebujem poradiť od múdrych hlavičiek.

V 5/2008 sme podávali dodatočné DP za rok 2007, kde sme znižovali náklady, a tak sme museli doplácať istú čiastku na dani, ktorá aj bola zaplatená. Účtovali sme to v roku 2008 ako nevýznamné chyby minulých období.
Teraz robím výkazy za rok 2008 a túto sumu dane spolu so splatnou daňou mi hodilo do VZaS na riadok č.47 (splatná daň z príjmov z bežnej činnosti).
Teraz ma to pomýlilo, či to má byť v tomto riadku alebo inom, nakoľko náš záväzok voči daňovému úradu je menší (daň za rok 2008), ako je suma v tomto riadku.
Môžete mi prosím niekto povedať, či to je správne alebo zle?
Vopred ďakujem za odpovede.

Z označeného mi vychádza, ako keby ten doplatok dane za rok 2007 nebol spárovaný v účtovníctve.
Gabi03
12.02.09,06:28
Z označeného mi vychádza, ako keby ten doplatok dane za rok 2007 nebol spárovaný v účtovníctve.

Zaúčtovaný bol ako 595/341, 341 počas roka 2008 zaplatený.
Zoltán Kovács
12.02.09,06:29
Zaúčtovaný bol ako 595/341, 341 počas roka 2008 zaplatený.

Potom ale účet 341 by mal mať zostatok k 31.12. aktuálnu daňovú povinnosť.
Gabi03
12.02.09,06:40
Potom ale účet 341 by mal mať zostatok k 31.12. aktuálnu daňovú povinnosť.

Veď aj má. :D
Mne teraz ide o výkaz ziskov a strát, či je to v správnom riadku, bo logicky by mi to tam nepasovalo, ale hádať sa nebudem. :)
dendoz
11.03.09,06:42
Zauctuj to na 429/341. Ide predsa o dan za rok 2007 a potom Ti bude Ti sediet splatna dan z beznej cinnosti. A za rok 2007 budes musiet spravit DDP.
zdeník
20.03.09,12:31
V roku 2008 (máj) mi prišla faktúra za elektriku(cca 200 000) Časť 100 000 je náklad roku 2007. Musím podať Dodatočné DP, alebo by som to mohla zaúčtovať v roku 2008 ako nedaňový náklad? Aké sú možnosti a postup? Ďakujem veľmi pekne.
Tweety
20.03.09,12:35
V roku 2008 (máj) mi prišla faktúra za elektriku(cca 200 000) Časť 100 000 je náklad roku 2007. Musím podať Dodatočné DP, alebo by som to mohla zaúčtovať v roku 2008 ako nedaňový náklad? Aké sú možnosti a postup? Ďakujem veľmi pekne.
Môžeš to zaúčtovať ako nedaňový náklad, t.j. pripočítateľnú položku k ZD roka 2008.