Zuzankab
26.06.08,06:19
Dobrý deň,
fakturujeme odberateľovi z Čiech za tovar, je registrovaný pre daň v Čechách, tak fa bude bez DPH. Len neviem čo s DPH u nás. Jednoducho sa táto fa nezaráta do priznania DPH? pri došlých faktúrach sa robí samozdanenie- ale tu?:confused:
poradte prosím, fa vystavujem prvý krát....
heja3
26.06.08,04:35
Nerobíš s DPH nič, veď to je oslobodené od DPH.

1) Eviduje sa to v daňovom priznaní v riadku 13 a rozdelené v r.14,15.
- suma faktúry prerátaná cez kurz.
2) Potom sa to eviduje v súhrnnom výkaze - podľa daňového čísla
(VAT Nr.)odberateľa - za štvrťrok.
3) Podľa výšky sumy treba sledovať, či ste neprekročili sumu, pri ktorej musíte posielať INTRASTAT - o odoslaní.
Vladimír Ozimý
26.06.08,05:18
ešte doplním: ten riadok 13 DP nie je súčet riadku 14,15.