Marka 2
03.07.08,07:31
Dobrý deň poraďáci!
Na účet sme dostali platbu k ešte nedodanému tovaru.
Vystavili sme daňový doklad - faktúru,kde sme napísali:Vystavujeme Vám daňový doklad na prijatú platbu a rozpísali sme prijatú platbu na základ a DPH.
A teraz ako to mám všetko zaúčtovať?
Lebo som niekde čítala,že táto fa nie je účtovným dokladom,ale len príloha k účtovnému dokladu. Mám cez interný doklad zaúčtovať len DPH na výstupe a fa nechať nezaúčtovanú a potom účtovať fa až keď bude splnená dodávka?
misa
03.07.08,12:26
Každý má na toto svoj zaužívaný systém, v prvom rade zrejme podľa schopností softvéru. Ja účtujem takto:

221000/324000 zaplatená záloha

324100/324500 základ pre DPH pri vystavení daň.dokladu k odpočtu DPH
324100/343219 DPH

311000/602000 vyúčtovacia faktúra základ
311000/343219 vyúčtovacia faktúra DPH
-324100/-324500 odúčtovanie základu z daň.dokladu
-324100/-343219 odúčtovanie DPH
324000/311000 úhrada preddavkom

Pre niektorých dosť komplikovaný spôsob, ale mne sa osvedčil.
KEJKA
03.07.08,13:14
k súhlasu popznámka.....informačné systémy podobný postup majú naprogramovaný a účtujú automaticky.