Monika5
05.07.08,18:58
Dobry den,
nasa spolocnost si postavila vlastnu kuchynu a jedalen. Kuchynu sme prenajali externej stravovacej spolocnosti(ESS), ktora pripravuje stravu pre nasich zamestnancov.
Nie som si ista v nasledovnom, ako rozuctovat fakturu za stravu nasich zamestnancov od externej stravovacej spolocnosti(ESS)-je postup rovnaky ako ked predavam zamestnancovi stravne listky?
Doteraz som pouzila zauctovanie faktury:
55% z ceny str.listka bez DPH ucet 527/321
45% z ceny str.listka bez DPH ucet 335/321
DPH na vstupe 343/321
Dan na vystupe zo stravneho listka poskytnuteho zamestnancom firma zamestnancovi uhradzala a uctovala na ucet 528.
Situacia sa zmenila, chceme prispievat zo socialneho fondu na stravovanie, ale DPH nechceme platit za zamestnanca (mal by si ju platit sam) a neviem ako vysku dane zauctovat (oproti akemu uctu), aby som ju nasledne mohla odviest danovemu uradu.
Dakujem velmi pekne za rady.
Aljok
06.07.08,11:05
Účtovanie stravovania tu bolo rozoberané veľa krát. Stačí použiť vyhľadávanie...

Účtovanie DF za obedy:
príspevok od zamestnávateľa 527/321
príspevok zo SF 472/321
pohľadávka voči zamestn. 335/321
DPH 343/321

Interným dokladom si zaúčtuješ DPH, ktorú sú povinní zaplatiť zamestnanci:
335/343