kunkelovaa
07.07.08,13:54
Blíži sa ďalšia uzávierka - čo si v RO zriadených obcou kontrolujete? Čo by malo sedieť?
ringlodka
07.07.08,18:44
eviem či pomôžem, ale ja robím takúto kontrolu:
1/ účet 354 str.D = dotáciam z podielových daní a vráteným príjmom od zriaďovateľa
str. MD 354 = 691 = čerpaniu zo "41" /výkaz/ , rozdiel môže byť
v predpise (354/351) sponzorského alebo aktivačnej a pod.ak ich ešte zriaďovateľ nevrátil.
zostatok na 354 by sa mal rovnať zostatku v banke zo "41"

2/ túto kontrolu robím skôr ako urobím predpis miezd PK napr. za 6/2008
účet 357 str. D/ = dotáciam zo ŠR /alebo iné cudzie/
str MD 357 = 693 /príp.697/ = čerpaniu zo "111" vrátane motivačného príspevku príp. prídavkom. Ja od čerpania odrátam 637030 lebo k tomu nedávam zúčt.ŠR,/ ale asi by to malo byť/ 637032 mylné platby/kým sa nevyriešia/ a 637033 čerpanie aktivačnej do obdobia kým mi ich pošle úrad práce,prejdú PÚ, zriaďovateľ a až potom ich dávam na správne položky a robím náklad aj výnos. Zostatok 357 by sa mal rovnať zostatku "111" v banke. Ale pozor na 357 sú na str. MD aj rezervy na dovolenku pre PK .
3/ odpisy 551 = 6xx
4/ príjmy
588 = príjmom vo výkaze zo "41" ale bez príjmu, ktorý som mala na bývalej 965 a dala som ich v prevodovom mostíku na 351
588 = 699 u zriaďovateľa
zostatok na 351 = zostatku na účte 223 /predpísané a neodvedené zriaďovateľovi/

Neviem, či som to nenapísala zložito......ale snažila som sa, dôležitá je analytika.
asma
08.07.08,07:36
ešte by bolo dobre, keby niekto napísal, z čoho sa skladá výsledok hospodárenia vo výkaze ziskov a strát - riadok 135 a v súvahe riadok 123 nie len súčet riadkov ale konkrétne z čoho
blazonko
08.07.08,08:31
ringlotka, keďže niektorí používajú napr. účet 112, 213 atď. účet 357 sa nebude rovnať 693, ani čerpaniu 111.
So zvyškom súhlasím.
asma, na výsledok hospodárenia teraz nemysli, ten ťa bude zaujímať až na konci roka.
ringlodka
08.07.08,11:31
Samozrejme súhlasím.....každá účtovná jednotka má svoje špecifikum, ktoré treba pri kontrole zohľadniť
a na nákladových účtoch je tiež dobré mať analytiku, z dôvodu kontroly 5xx/693 atď.
Príjmený deň
adi11
08.07.08,12:10
Vzhľadom k tomu, že tých účtov je v tomto roku viac, je dôležité mesačné odsúhlasovanie konečných zostatkov na účtoch.
kunkelovaa
08.07.08,17:25
Ja si ešte kontrolujem, či pri prenesených kompetenciách netvorím HV, teda 5xxA= 6xxA. A ešte, 357 sa mi nerovná 693, pretože som k 1.1. doúčtovávala zápis 357/428, kvôli faktúre, ktorá bola v minulom roku v nákladoch a v tomto roku uhradená (prenesené kompetencie).
mifri
09.07.08,10:18
A mňa by zaujímalo, čo si má kontrolovať samotná obec - priebežne, každý mesiac a aj vo výkaze. Ďakujem
Lyda
31.07.08,19:37
ie niekto poradiť, ako si skontrolovať mesačne správnosť účtovníctva obce a napojenie školy - právny subjekt? Do roku 2008 sme si kontrolovali účty: účet 217 mínus 218 na jednej strane sa malo rovnať sčítaniu stavov na účtoch banky, pokladne, peniaze na ceste, pohľadávky, odpočítali sme záväzky a ak sme vyplácali zálohy zo mzdy, tak sme pripočítali výšku zálohy a pripočítali sme stav na účte 211 - neminuté prostriedky právneho subjektu. Dakujem za odpoved.