KvetkaK
11.07.08,14:40
Ahojte poraďáci,
chcem sa s vami poradiť ako mám riešiť to, keď predošlý účtovník pri pohľadávkach a záväzkoch v cudzej mene nepočítal kurzové rozdiely k 31.12.2007. Mám ich nechať v takej výške ako ich mám uvedené a na základe toho počítať kurzové rozdiely pri úhradach, alebo upraviť počiatočné stavy tak ako by mali byť po prepočítaní kurzom k 31.12.2007?
Ďakujem za každú radu.
Tweety
11.07.08,12:44
Ak by si chcela upraviť PS k 1.1.08, musela by si aj KS k 31.12.07, bez toho to neide, KS=PS .AK to nie sú výzmané sumy zaúčtuj ich v roku 2008 cez účty 563, 663.
KvetkaK
11.07.08,12:50
Ak by si chcela upraviť PS k 1.1.08, musela by si aj KS k 31.12.07, bez toho to neide, KS=PS .AK to nie sú výzmané sumy zaúčtuj ich v roku 2008 cez účty 563, 663.
Ja som sa zle vyjadrila, PS zaúčtujem tak ako sú KS a k 1.1. by som upravila sumy tak ako majú byť. A potom účet 563,663 budú teda pripočitateľná položka že? A čo by sa stalo keby som to nechala tak?
Tweety
11.07.08,12:53
Ja som sa zle vyjadrila, PS zaúčtujem tak ako sú KS a k 1.1. by som upravila sumy tak ako majú byť. A potom účet 563,663 budú teda pripočitateľná položka že? A čo by sa stalo keby som to nechala tak?
Chceš vstupovať do roku 2007? Potom musíš podať DDP, nové výkazy... Lepší spôsob je zaúčtovať ich do roku 2008- ale nebudú dań uznané.( nesúvisia s rokom 2008).
Petra29
11.07.08,20:54
Ja som sa zle vyjadrila, PS zaúčtujem tak ako sú KS a k 1.1. by som upravila sumy tak ako majú byť. A potom účet 563,663 budú teda pripočitateľná položka že? A čo by sa stalo keby som to nechala tak?
Keď to necháš tak, potom pri inkase pohľadávok resp. úhrade záväzkov ti vznikne KR na 563, 663, ktorý nebude celý súvisieť s r.2008.
Stefan2005
12.07.08,07:09
Ja som sa zle vyjadrila, PS zaúčtujem tak ako sú KS a k 1.1. by som upravila sumy tak ako majú byť. A potom účet 563,663 budú teda pripočitateľná položka že? A čo by sa stalo keby som to nechala tak?

Jedna vec je účtovanie kurzových rozdielov - o tom nám hovorí §24 postupov účtovania, druhá vec je ich zahrnutie do základu dane. V tom druhom prípade by som sa pozrel na §17, odst. 17 zákona o dani z príjmov, či sa nepostupovalo podľa toho; ak nie, treba sa pozrieť na saldo 563/663 - ak výnosy z tohoto titulu neboli premietnuté do DPPO, tak to treba asi korigovať (v prípade straty z tohoto titulu takúto povinnosť nemáš)...
KvetkaK
14.07.08,05:31
Chceš vstupovať do roku 2007? Potom musíš podať DDP, nové výkazy... Lepší spôsob je zaúčtovať ich do roku 2008- ale nebudú dań uznané.( nesúvisia s rokom 2008).
Tweety ja som nechcem vstupovať do roku 2007, ja som mala na mysli úpravu k 1.1.2008. ;) Takže v každom prípade to treba upraviť, a prerátať pohľadávky a záväzky a zistiť či celkovo vyjde kurzová strata alebo zisk? A teda ak by mi vyšiel zisk, muselo by sa podať dodatočné daňové priznanie. Dobre tomu rozumiem?
Dixxinka
17.07.08,20:02
Ja by som postupovala tak, že by som vypočítala precenenie dodatočne a zaúčtovala ho k 1.1.2008 na nedaňové účty. Tým by som ošetrila vplyv na náklady a výnosy roku 2008.
KvetkaK
28.07.08,11:16
Ja by som postupovala tak, že by som vypočítala precenenie dodatočne a zaúčtovala ho k 1.1.2008 na nedaňové účty. Tým by som ošetrila vplyv na náklady a výnosy roku 2008.
Aj som sa to nakoniec rozhodla takto urobiť, len sa chcem ešte poradiť na aký účet to zaúčtovať? Mám to normálne účtovať na účet 563 a 663, s tým že si vytvorím analytiku že je to nedaňový náklad,výnos? Alebo radšej použiť iný účet?
KvetkaK
29.07.08,07:35
Posúvam.....
Tweety
29.07.08,07:53
Aj som sa to nakoniec rozhodla takto urobiť, len sa chcem ešte poradiť na aký účet to zaúčtovať? Mám to normálne účtovať na účet 563 a 663, s tým že si vytvorím analytiku že je to nedaňový náklad,výnos? Alebo radšej použiť iný účet?
Ak si sa takto rozhodla, tak použi účty 563, 663- ak ide o nevýznamné sumy účtujeme na účtoch, ktorých sa náklady a výnosy týkajú. Samozrejme s nedaňovou analytikou.
betka
29.07.08,11:09
Ak ide naozaj o nevýznamné chyby, účtujeme v roku 2008.

Ak by bol predsa kurzový zisk vyšší, podala by som DDP PO. Kde postupujem z HV pred zdanením rok 2007-riadok 100. Vypíšem riadok 180 ako ostatné položky zvyšujúce riadok 100, neuvedené na r.110 -170,

Vyplňam potom celé DDP a dôsleden vyplními riadky 920 ........., kde je potrebné vyplniť i dátum zistenia vyššej DP.

V mieste pre osobitné záznamy by som uviedla skutočnosti na základe, kt. som podala DDP.

Doplatíte daň, Súvahu a výsledovku nevyplňate, ani neodovzdávate, keďže ide o nevýznamné chyby, o kt. účtujete v roku 2008. V mieste pre osob. záznam by som uviedla, že sa jedná o nevýznamné chyby min. UO, o kt. UJ účtuje v roku 2008. A potom 563, 663 si riadne označne ako "nedańové" ako uvádza Tweety
KvetkaK
29.07.08,11:24
Ak si sa takto rozhodla, tak použi účty 563, 663- ak ide o nevýznamné sumy účtujeme na účtoch, ktorých sa náklady a výnosy týkajú. Samozrejme s nedaňovou analytikou.
Ani nie že rozhodla, ale myslím že je to asi najsprávnejšie keď to upravím tak ako by to malo byť po počítaní kurzových rozdielov k 31.12.2007. Alebo myslíš, že to nechať tak a neriešiť to?
Keď som počítala rozdiel medzi kurzovým ziskom a stratou, tak strata vychádza vyššia. Takže dodatočné určite robiť nebudem.
Tweety
29.07.08,11:26
Ani nie že rozhodla, ale myslím že je to asi najsprávnejšie keď to upravím tak ako by to malo byť po počítaní kurzových rozdielov k 31.12.2007. Alebo myslíš, že to nechať tak a neriešiť to?
Keď som počítala rozdiel medzi kurzovým ziskom a stratou, tak strata vychádza vyššia. Takže dodatočné určite robiť nebudem.
Určite to nenechaj tak, zaúčtovať to treba, veď v roku 2007 zaúčtované neboli a podľa postupov sa tak malo stať.
KEJKA
29.07.08,12:15
Jedna vec je účtovanie kurzových rozdielov - o tom nám hovorí §24 postupov účtovania, druhá vec je ich zahrnutie do základu dane. V tom druhom prípade by som sa pozrel na §17, odst. 17 zákona o dani z príjmov, či sa nepostupovalo podľa toho; ak nie, treba sa pozrieť na saldo 563/663 - ak výnosy z tohoto titulu neboli premietnuté do DPPO, tak to treba asi korigovať (v prípade straty z tohoto titulu takúto povinnosť nemáš)...
prehliadla som vyjadrenie k tomuto príspevku?
To je dôležité pre dalsí postup.
Všetky príspevky riešia aj daňové hľadisko, ale je to nutné?
KvetkaK
29.07.08,12:19
Určite to nenechaj tak, zaúčtovať to treba, veď v roku 2007 zaúčtované neboli a podľa postupov sa tak malo stať.
Ďakujem Tweety za utvrdenie. Aj keď sa mi to teraz ťažšie účtuje, lebo som si predtým nahodila počiatočné stavy prepočítané kurzom k 31.12.2007, keďže som ešte nemala k dispozícií PS od predošlého účtovníka. A teraz sa mi to dosť komplikovane opravuje :(.
Ešte raz ďakujem za rady. ;)