Stanka
20.04.05,17:04
Ahojte,

viete mi poradit kam sa v tlacive DPH uvadzaju faktury do zahranicia EU za sluzby ked nie su registrovani pre DPH na slovensku? a podla ktoreho § ? zeby 47?
ala13
21.04.05,01:22
Dolezite je, ci su registrovani pre DPH v tej krajine a ci ide o sluzbu z paragrafu 15. Ak ano, nejde to do DP k DPH. Ak nie, zatazis to DPH a potom uvedies na ten isty riadok ako sluzba poskytnuta tuzemcovi.
Stanka
21.04.05,08:52
su v ich krajine registrovany pre DPH ide o rezanie latky to tam asi nespada.
teta
21.04.05,10:47
Ahojte poradaci, prosim o pomoc. Prvýkrát vypisujem daň. priz DPH a neviem do ktorého riadku mám zahrnúť DPH z prijatej fa za tovar z ČR. DPH som vypičitávala sama- samozdanenie. A čo základ, uvádzam ho niekde? Veľmi pekne ďakujem za pomoc.
petra:-)
21.04.05,11:08
Základ dane r. 04 , daň v r. 02 (samozdanenie)
Odpočet po splnení podmienok § 49 ods.2 písm.c a § 51 ods. 1 písm.c na riadok 16
:)
teta
21.04.05,11:25
Petre ďakujem veľmi veľmi pekne, teta.
ala13
27.04.05,07:16
su v ich krajine registrovany pre DPH ide o rezanie latky to tam asi nespada.
este zavisi, ci to skutocne vykonavate tu ci tam.
romanf
28.04.05,07:49
su v ich krajine registrovany pre DPH ide o rezanie latky to tam asi nespada.
Presne tak ako vraví Ala. Je dôležite, kde sa služba fyzicky vykonáva, či v tuzemsku alebo v Čechách. Ak u nás, tak §16 ods.7 a nevykazujem to v daň. priznaní. Ja som mal opracovanie plechov pre Čechov a takto som to riešil. Oni si to sem priviezli a potom aj odviezli opracované.