accounte
23.07.08,10:25
dobrý deň
potrebovala by som poradiť, ako zaúčtovať nákup kolkov, je to samozrejme výdaj z pokladne, ale ďalej do ktorého políčka to zaradiť? môže to byť tovar?
potrebuje živnostník na účtovanie i podporné knihy ako daň na vstupe a daň na výstupe?
pri účtovaní z pokladne bločky za tovar a materiál, treba vypísať k bločku z pokladne i VPD.?
poradíte?
dakujem za radu
ekopo
23.07.08,08:30
dobrý deň
potrebovala by som poradiť, ako zaúčtovať nákup kolkov, je to samozrejme výdaj z pokladne, ale ďalej do ktorého políčka to zaradiť? môže to byť tovar? sú určené na daľší predaj? ak áno tak tovar
potrebuje živnostník na účtovanie i podporné knihy ako daň na vstupe a daň na výstupe? Ak je platca DPH tak áno, potrebuje pomocnú evidenciu
pri účtovaní z pokladne bločky za tovar a materiál, treba vypísať k bločku z pokladne i VPD.? Ano, peniaze boli vydané
poradíte?
dakujem za radu

odpovede červeným
Zita5
23.07.08,08:40
dobrý deň
potrebovala by som poradiť, ako zaúčtovať nákup kolkov, je to samozrejme výdaj z pokladne, ale ďalej do ktorého políčka to zaradiť? môže to byť tovar?
potrebuje živnostník na účtovanie i podporné knihy ako daň na vstupe a daň na výstupe?
pri účtovaní z pokladne bločky za tovar a materiál, treba vypísať k bločku z pokladne i VPD.?
poradíte?
dakujem za radu

Ja doplním niečo k hore zvýraznému .Doporučujem pozrieť Zákon o DPH , predpokladám , že účtujete plátcu DPH .

Zákon o DPH .

§ 70
Vedenie záznamov
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html#hore)



(1) Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, o prijatí služieb z iného členského štátu a o dovoze tovaru. V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane. Platiteľ vedie záznamy aj o platbách prijatých pred dodaním tovarov a služieb a o platbách poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb.

(2) Platiteľ vedie osobitne záznamy o tovare podľa § 8 ods. 4, ktorý bol odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu, a o tovare podľa § 11 ods. 8, ktorý bol odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského štátu.

(3) Platiteľ vedie osobitne záznamy potrebné na identifikáciu hnuteľného hmotného majetku z iného členského štátu, na ktorom vykoná práce alebo ho oceňuje, ak tieto práce vykonáva pre osobu identifikovanú pre daň v inom členskom štáte (§ 16 ods. 7).

(4) Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 je povinná viesť záznamy o nadobudnutých tovaroch z iného členského štátu.

(5) Platiteľ, ktorému vzniká daňová povinnosť zo zálohovaných obalov podľa § 19 ods. 10, vedie na účely určenia základu dane osobitne záznamy o počte všetkých zálohovaných obalov uvedených spolu s tovarom na trh v tuzemsku a o počte všetkých prázdnych zálohovaných obalov vrátených z trhu v tuzemsku.

(6) Záznamy podľa odsekov 1 až 5 sa uchovávajú do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.
accounte
23.07.08,10:25
odpovede červeným
kupovali sa pri zakladaní živnostenského oprávnenia.
Zoltán Kovács
23.07.08,10:27
kupovali sa pri zakladaní živnostenského oprávnenia.

Do réžie priamo v tom prípade.
accounte
23.07.08,10:29
Na aký účel budú kolky použité ?
Ak sa jedná o ďalší predaj, musíš mať zmluvu so Slovenskou poštou a nakupujú sa na odbernú knihu
kolky sa kupovali pri zakladaní živnostenského oprávnenia.
accounte
23.07.08,10:30
Do réžie priamo v tom prípade.
super, takže všetky veci priamo spojené s podnikaním, teda použité na prevádzku živnosti idú do réžie, ano?
Zoltán Kovács
23.07.08,10:33
super, takže všetky veci priamo spojené s podnikaním, teda použité na prevádzku živnosti idú do réžie, ano?

Pozor tom som nepísal. Ale konkrétne kolky na vybavenie živnosti áno. Ale môžu byť aj také výdavky, ktoré nejdú priamo do výdavkov. Napr. nákup nejakého stroja, zariadenia a pod. Ak ich obstarávacia cena je vyššia ako 30 tisíc už hovoríme o dlhodobom majetku, ktorý sa odpisuje.
accounte
23.07.08,10:41
Pozor tom som nepísal. Ale konkrétne kolky na vybavenie živnosti áno. Ale môžu byť aj také výdavky, ktoré nejdú priamo do výdavkov. Napr. nákup nejakého stroja, zariadenia a pod. Ak ich obstarávacia cena je vyššia ako 30 tisíc už hovoríme o dlhodobom majetku, ktorý sa odpisuje.
existuje na odpisovanie tabuľka podľa ktorej sa dá určiť ako dlho sa konkrétna vec odpisuje? a ako sa taký stroj alebo počítač účtuje, teda do akých políčok. krátkodobý majetok je do 30-tisíc, ktorý sa odpisuje jednorazovo, a nad 30tisíc určité roky. viete začínam, niečo som mala v škole, ale prax je niečo iné.
Zoltán Kovács
23.07.08,10:46
existuje na odpisovanie tabuľka podľa ktorej sa dá určiť ako dlho sa konkrétna vec odpisuje? a ako sa taký stroj alebo počítač účtuje, teda do akých políčok. krátkodobý majetok je do 30-tisíc, ktorý sa odpisuje jednorazovo, a nad 30tisíc určité roky. viete začínam, niečo som mala v škole, ale prax je niečo iné.

Treba začať s zákonom o dani z príjmov. Od §22 je reč o odpisoch. A prílohou zákona sú zase skupiny do ktorých sa zaraďujú jednotlivé zložky majetku s hodnotou nad 30 tisíc.
ekopo
23.07.08,13:11