kucyo
25.06.04,09:31
Prosim,
kto by mi vedel poradiť, na akom riadku priznania dani z pridanej hodnoty sa uvadza odvod DPH z darov,vyhier, ktore nie su fakturovane,len vydajka zo skladu na zaklade interneho zapisu a v ktorom paragrafe zakona je to spominane?Uvadzam to medzi tuzemske zdanitelne plnenia-spravne?