koalko
03.08.08,20:18
V sro sa uskutočnil prevod obchodného podielu z FO A na FO B. No zároveň k uvedenému dátumu sa podarilo aj vyčistiť pohľadávkové a záväzkové účty.
No v pokladni a na bežnom účte ostalo 260.tis. Sk, ktoré si FO A zobrala s tým, že predchádzajúca účtovníčka to zaúčtovala bez dokladov na účet 513.
Keby som to nechala na účte 513 ale stým, že FO A urobím darovaciu zmluvu na uvedenú finančnú čiastku a tým pádom spol.sro túto čiastku bude mať ako prípočitateľnú položku k základu dane a FO A si túto darovaciu zmluvu na konci roka sama dodaní. Stretol sa už niekto sa takýmto vyrovnaním účtov?
Alebo čo mám urobiť, aby to bolo správne nielen zaúčtované ale aj zdanené.