Badko
14.08.08,11:26
Dobrý deň,
prehladávam články na porade, ale nenašla som odpoveď na môj problém.
Prebrala som účtovníctvo po inej účtovníčke a nemám nijaké podklady od čoho by som sa odrazila. V roku 2007 tvorba rezervy na reklamácie 115.000,-Sk na účte v PS 323

Odberateľ uhradí faktúru za výrobu materiálu ale o cca 3 mesiace dojde reklamovať.
Vo firme to robia takto:vystavia faktúru a uznajú reklamáciu napr. v sume 50% Základ -100,-
DPH - 19,-
Spolu -119,- Sk a uhradia túto sumu odberateľovi

Ja to zaúčtujem 311/-601
-343
Neviem či to účtujem správne a ešte ako zaúčtujem rozpustenie rezervy na reklamácie
Ďakujem všetkým dopredu čo poradia