Lienočka
17.08.08,19:39
Ahojte, chcela by som Vás poprosiť o informáciu týkajúceho sa dovozu tovaru z tretieho štátu. Sme platcami DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v SR. Objednali sme si pod našim IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) tovar z Číny. Dodávateľovi sme na základe predfaktúry za tovar zaplatili a následne bol tento tovar odoslaný priamo z Číny nášmu odberateľovi do ČR. Tento náš odberateľ je rovnako platcom DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v ČR. Uvedený tovar bol prepravený prepravnou spoločnosťou a neprechádzal cez územie SR. Uvedený odberateľ tovar preclil vo svojom mene, ale nebola mu vymeraná na colnici DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html).
V Českej republike nemáme daňového zástupcu.

1. Vyplýva nám nejaká povinnosť k DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) z titulu dovozu tovaru, ak tento neprechádzal územím SR? Tento dovoz tovaru mám zahrnúť do § 48 ods.3?
Akým spôsobom správne vysporiadať DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v zmysle zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html)?
2. Uvedený tovar, ktorý bol priamo dodaný z Číny do Českej republiky, potrebujeme odberateľovi fakturovať, zahrniem toto dodanie tovaru do § 43?
A následne si český odberateľ uplatní samozdanenie?
Ďakujem za odpovede.
Milan Benka
18.08.08,06:31
Ahojte, chcela by som Vás poprosiť o informáciu týkajúceho sa dovozu tovaru z tretieho štátu. Sme platcami DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v SR. Objednali sme si pod našim IČ DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) tovar z Číny. Dodávateľovi sme na základe predfaktúry za tovar zaplatili a následne bol tento tovar odoslaný priamo z Číny nášmu odberateľovi do ČR. Tento náš odberateľ je rovnako platcom DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v ČR. Uvedený tovar bol prepravený prepravnou spoločnosťou a neprechádzal cez územie SR. Uvedený odberateľ tovar preclil vo svojom mene, ale nebola mu vymeraná na colnici DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html).
V Českej republike nemáme daňového zástupcu.

1. Vyplýva nám nejaká povinnosť k DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) z titulu dovozu tovaru, ak tento neprechádzal územím SR? Tento dovoz tovaru mám zahrnúť do § 48 ods.3?
Akým spôsobom správne vysporiadať DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v zmysle zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html)?
Nedošlo k zdaniteľnému plneniu na území SR ( tuzemska ) .
2. Uvedený tovar, ktorý bol priamo dodaný z Číny do Českej republiky, potrebujeme odberateľovi fakturovať, zahrniem toto dodanie tovaru do § 43?
A následne si český odberateľ uplatní samozdanenie?
Konzultujte postup s českým daňovým poradcom.

Ďakujem za odpovede.

Zvýraznené v texte.

Takéto obchody treba daňovo riešiť vopred.
Lienočka
19.08.08,04:48
1. Vyplýva nám nejaká povinnosť k DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) z titulu dovozu tovaru, ak tento neprechádzal územím SR? Tento dovoz tovaru mám zahrnúť do § 48 ods.3?
Akým spôsobom správne vysporiadať DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v zmysle zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html)?
Nedošlo k zdaniteľnému plneniu na území SR ( tuzemska ) .
2. Uvedený tovar, ktorý bol priamo dodaný z Číny do Českej republiky, potrebujeme odberateľovi fakturovať, zahrniem toto dodanie tovaru do § 43?
A následne si český odberateľ uplatní samozdanenie?
Konzultujte postup s českým daňovým poradcom.

Je to komplikovaný prípad, ale vedenie si postavilo hlavu, že to pošlú takto a teraz to mám vyriešiť.

Kedže nedošlo k ZP na území SR, neuvediem to v danovom priznaní DPH?
Milan Benka
19.08.08,05:00
1. Vyplýva nám nejaká povinnosť k DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) z titulu dovozu tovaru, ak tento neprechádzal územím SR? Tento dovoz tovaru mám zahrnúť do § 48 ods.3?
Akým spôsobom správne vysporiadať DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html) v zmysle zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html)?
Nedošlo k zdaniteľnému plneniu na území SR ( tuzemska ) .
2. Uvedený tovar, ktorý bol priamo dodaný z Číny do Českej republiky, potrebujeme odberateľovi fakturovať, zahrniem toto dodanie tovaru do § 43?
A následne si český odberateľ uplatní samozdanenie?
Konzultujte postup s českým daňovým poradcom.

Je to komplikovaný prípad, ale vedenie si postavilo hlavu, že to pošlú takto a teraz to mám vyriešiť.

Kedže nedošlo k ZP na území SR, neuvediem to v danovom priznaní DPH?

V DP to neuvádzate.

Predajte tovar pred jeho preclením. Preclenie nech si urobí český odberateľ.
Lienočka
20.08.08,04:25
V DP to neuvádzate.

Predajte tovar pred jeho preclením. Preclenie nech si urobí český odberateľ.


Práve takto nejako som to chcela, predať pred predclením. Mám aj kopie ich JCD, že to prišlo do ČR a prešlo colnicou.
Je to nejaký špeciálny režim, ktorý musím uviesť na faktúre? Neviete pôjde to do ČR bez DPH? Do ktorého § to zahrnúť, 43 to asi nie je?
Milan Benka
20.08.08,04:49
Lienočka
20.08.08,09:30
Ďakujem za link. Aspoň viem, že nie som sama. Je mi to trochu jasnejšie. Ale neviete mi poradiť? Faktúru za tento tovar do ČR mám vystaviť bez DPH, a na aký § sa odvolať? Ďakujem za odpoveď.
Milan Benka
20.08.08,10:05
Ďakujem za link. Aspoň viem, že nie som sama. Je mi to trochu jasnejšie. Ale neviete mi poradiť? Faktúru za tento tovar do ČR mám vystaviť bez DPH, a na aký § sa odvolať? Ďakujem za odpoveď.


Takýto predaj nie je predmetom dane v zmysle §2, nakoľko nedochádza k dodaniu tovaru v tuzemsku.
Tovar nikdy nebol na území SR, o trojstranný obchod sa takisto nemôže jednať.
Faktúrujete mimo DPH. Zdokladujte si tento obchod aby bolo jasné, že ste to predali pred preclením.
Lienočka
20.08.08,10:40
Dakujem za odpoved. Uz studujem materialy zo stranky Colneho uradu a DRSR.