lubicahr
18.08.08,13:49
Prosím o radu šikovných účtovníkov poraďakov. Ako zúčtovať:
Pracujem v podvojnom účtovníctve SVB EASYSVB. Ako rozúčtovať 431000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní -6308041,10. 461000 Dlhodobé bankové úvery máme 7225880,- Sk. Je to úver na zateplenie, ktorý sme zobrali v roku 2007 vo výške 7880000,-Sk, ten rozdiel je splatená čiastka. SVB nevlastní žiadny majetok, neprenajíma priestory.
peton
19.08.08,10:55
§6 postupov účtovania ods. 4 písm. b) citujem:

Stav účtu 431-Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky alebo v súlade s osobitnými predpismi,
- ak ide o účtovnú stratu, zaúčtovaním na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 41 a 42; ak príslušný orgán účt.jednotky do konca účt.obdobia nerozhodol o vyrovnaní straty, účtuje sa táto strata alebo jej časť na ťarchu účtu 428-Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Vzhľadom na ďalšie § týkajúce sa účtovej skupiny 41 a 42 napr. § 48 ods. 2 (nie je možné použiť, nakoľko SVB základné imanie nemá, teda nemá z čoho stratu kryť), § 49 ods. 3 (nie je možné použiť) je nutné použiť § 49 ods. 9 druhú vetu, bez toho či účt. jednotka rozhodne alebo nerozhodne o vyrovnaní straty t.j. 428/431 (+6308041,10).
Na 431 nesmie byť na konci roka zostatok a 428 sa bude v ďalších rokoch už len znižovať.
lubicahr
19.08.08,17:06
Ďakujem veľmi pekne za radu
zsolt69
20.08.08,13:13
Ďakujem veľmi pekne za radu
Zaujímal by ma tvoj názor na spomínaný program. A ja uvažujem o kúpe. Ďakujem za odpoveď.
peton
21.08.08,08:11
SVB nevlastní žiadny majetok, neprenajíma priestory.

Tu Ti ešte musím trochu oponovať. SVB vlastní majetok a to v podobe príspevkov na správu spoločenstva, prípadne z vymožených úrokov z omeškania.

Zdrojom krytia majetku je fond, avšak ako som spomínal v prvom príspevku, fond opráv nemožno použiť lebo má svoje špecifické postavenie a ZI sa netvorí. Jediným zdrojom je teda "fond správy", ktorý ak sa celkom nevyčerpá na mzdy a pod., možno použiť na krytie straty, ale samozrejme len do výšky jeho zostatku a ak tak príslušný orgán ÚJ rozhodne. Vtedy by išlo o zápis 423000/431000 - (Fond správy) / (Výsledok hospodárenia v schvaľovaní).

Snáď túto, myslím, že správnu úvahu niekto kompetentnejší potvrdí.
lubicahr
09.12.08,18:17
Píšem Ti odpoveď až teraz, lebo som dlhšie nebola na porade. Neviem, či si si už program kúpil. Easy nie je zlý program, hlavne v evidenčnej časti. Podvojné účtovníctvo je vo vývine, ale už celkom obstojne. Nie je najhorší.
novacikova
02.03.09,12:34
Mili poradaci, chcela by som aj ja poprosit o radu - potrebujem poradit ohladom postupov v podvojnom uctovnictve. SVB som doteraz neuctovala, no odisli sme od predosleho spravcu a mna oslovili s uctovnictvom.
Studovala som uz mnohe oficialne postupy, no nie je mi uplne jasne co a ako uctovat. Prosim poradte, ja som sa docitala, ze pouzitie FO sa uctuje na tarchu 412 a v prospech 656 - výnos z použitia Fondu, tvorba sa mala uctovat 556/412, ale fakticky nerozumiem. Podla toho, co nam odovzdal predosly spravca, uctovalo sa
221/324 prijaté predd. vlatníci
324/412 tvorba FO
412/311 použitie FO

a prislo mi to celkom logicke, no je to zrejme zle.
Prosim poradte, dakujem a prajem pekny den