grušina
20.08.08,10:26
Dobrý deň,
stále si nie som istá či dobre rozumiem účtovaniu straty. Poprosím o radu a usmernenie. Ak účtovná jednotka účtuje PÚ, ku koncu roku, keď už má všetko zaúčtované zistí, že výsledok hospodárenia je strata npr.20 000 Sk.
účtuje sa do účtovníctva daného roku teda k 31.12.XY
341 / 591 20 000,- ???
Do konca roka vedenie nerozhodne čo so stratou.
účtuje sa k 31.12.XY
431 / 429 20 000,- ???

vopred ďakujem za rady a názory
Zoltán Kovács
20.08.08,08:44
Dobrý deň,
stále si nie som istá či dobre rozumiem účtovaniu straty. Poprosím o radu a usmernenie. Ak účtovná jednotka účtuje PÚ, ku koncu roku, keď už má všetko zaúčtované zistí, že výsledok hospodárenia je strata npr.20 000 Sk.
účtuje sa do účtovníctva daného roku teda k 31.12.XY
341 / 591 20 000,- ???
Do konca roka vedenie nerozhodne čo so stratou.
účtuje sa k 31.12.XY
431 / 429 20 000,- ???

vopred ďakujem za rady a názory

Na 591 a 341 určite nie. K 31.12. budeš mať na účte 431 sumu straty.
grušina
20.08.08,09:47
Teda sa účtuje len 431 / 429 ?
Rozalka
20.08.08,17:48
áno, ale až v nasledovnom roku po vytvorení straty a to na základe zápisnice z valného zhromaždenia.
grušina
20.08.08,19:01
Teda v danom roku sa o strate neúčtuje? Neviem si to dať v hlave dokopy, pretože skúšobne som si účtovala fiktívnu firmu, všetko je zaúčtované, ale nesedia mi aktíva a pasíva, pasíva sú vyššie presne o sumu straty. ..???
Rozalka
20.08.08,19:36
Neviem, ako si tú fiktívnu firmu robila, ale aktíva a pasíva sú rozdielne o sumu straty, veď to je vlastne výsledok hospodárenia. Ale neúčtuješ o ňom. PU je o tom, že z výsledovky a súvahy ti musia vyjsť úplne rovnaké VH.
V prípade, že vyjde daňová povinnosť (môže aj vtedy, ak je strata, v prípade vysokých "pripočítateľných" položiek, napr. reprezentačné náklady, ak účtovné odpisy sú vyššie ako daňové ap.), toto treba zaúčtovať 591, 593/341.
Prevod do nasledujúceho roka: všetky účty tr. 5 a 6 MD a D, súvsťažný zápis 710, potom zaúčtuješ všetky účty tr. 0-4, so súvsťažným zápisom 702.
Na začiatku roka potom účtuješ zostatky súvahových účtov tam kde naozaj patria (aktíva na MD, pasíva na D), so súvsťažným zápisom 701, HV min. roka potom musíš zaúčtovať na 431.
Toto všetko spraví za teba účtovnícky softvér.

Po zasadnutí a rozhodnutí VZ zaúčtuješ
MD 429 D 431- v prípade straty
MD 431 D 428- v prípade zisku
grušina
21.08.08,15:42
ĎAKUJEM VEĽMI - ja som sa zľakla, HV mám rovnaký, ale pomýlilo ma to, že aktíva sa majú rovnať pasívam....ešte raz ďakujem
Rozalka
21.08.08,16:13
Majú sa rovnať, ale strata vyrovnáva bilanciu na strane aktív a zisk zas na strane pasív - predstav si to ako dvojramennú váhu, pričom musia byť v rovnováhe obe strany, ak sú aktíva "ťažšie" = majetku je viac, ako zdrojov krytia, tak musíš "prihodiť závažie" na druhú stranu. (Zisk je zdrojom krytia majetku)
timejka200
24.03.09,05:29
takže ked budem mať stratu v neúčtujem nič až v následujúcom roku t. je 2009 účtujem sumu straty na 429/431? a čo s preddavkymi na dan to v danovom priznaní zapíšem do ktorého riadku? ale uvádzam iba tie preddavky ktoré boli zaplatené? ak firma neplatila tak asi nič tam neuvediem však?

ked mi vyjde zisk dan zaúčtujem na 591/341 ? a potom sa mi súvaha a výsledovka rovnať nebude po zaúčtovaní dane? však? na DÚJ odovzdávam súvahu a výsledovku po zaúčtovaní dane?
timejka200
01.04.09,04:50
ak mám zisk tak v roku 2009 zaúčtujem na 431/28 sumu s daňou alebo už po zdanení?

a ak mám stratu tak až v roku 2009 účtujem sumu straty na 429/431?
odpovie niekto?
Tweety
01.04.09,05:32
ak mám zisk tak v roku 2009 zaúčtujem na 431/28 sumu s daňou alebo už po zdanení?

a ak mám stratu tak až v roku 2009 účtujem sumu straty na 429/431?
odpovie niekto?
Keby si prečítala príspevky v tejto téme, odpoveď by si určite rýchlo našla.:)
azla
01.04.09,06:18
takže ked budem mať stratu v neúčtujem nič až v následujúcom roku t. je 2009 účtujem sumu straty na 429/431?
HV r. 2008 sa prenesie do r. 2009 cez účet 431.
V r. 2009 na základe rozhodnutia VZ sa preúčtuje (ak tak rozhodne) 429/431



a čo s preddavkymi na dan to v danovom priznaní zapíšem do ktorého riadku? ale uvádzam iba tie preddavky ktoré boli zaplatené? ak firma neplatila tak asi nič tam neuvediem však?

Preddavky na daň, ktoré si platila v r.2008 uvedieš do DP a budú Tvoj preplatok na dani.
V účtovníctve ich máš stále na účte 341.(MD)
Ak si neplatila, tak nič.:rolleyes: nič neuvádzaš, lebo nič nemáš ani na účte 341 (MD)



ked mi vyjde zisk dan zaúčtujem na 591/341 ? a potom sa mi súvaha a výsledovka rovnať nebude po zaúčtovaní dane? však? na DÚJ odovzdávam súvahu a výsledovku po zaúčtovaní dane?

Ked budeš mať základ dane (kladný), vznikne Ti daňová povinnosť, tak daň zaúčtuješ 591/341 v r. 2008.

Až po tomto zaúčtovaní sa zostavujú výkazy, ktoré odovzdávaš na DÚ.
HV vo výkazoch je už HV po zdanení (nižší o zaúčtovanú daň).

HV v Súvahe a vo Výkaze ziskov a strát sa Ti opäť budú rovnať :), iba budú nižšie o zaúčtovanú daň.:rolleyes:
azla
01.04.09,06:22
ak mám zisk tak v roku 2009 zaúčtujem na 431/28 sumu s daňou alebo už po zdanení?

a ak mám stratu tak až v roku 2009 účtujem sumu straty na 429/431?
odpovie niekto?

Ešte raz.:rolleyes:
Hv r. 2008 po zaúčtovaní dane je už HV po zdanení . (nižší o zaúčtoavanú daň).
Do r. 2009 sa Ti dostane na účet 431. Na tomto účte je už HV - ten znížený o zaúčtovanú daň. Hovorí sa tomu disponibilný zisk.
Učtovanie rozdelenia HV je závislé od rozhodnutia VZ.
- musí sa vytvoriť RF (ak ešte nedosiahol predpísanú výšku)
- môže sa použiť na úhradu strát minulých období
- môže sa použiť na tantiemy, dividendy ....
- nerozdelený zisk sa potom zaúčtuje 428/431 431/428
JDM
04.02.10,17:27
Dobrý deň, ja som sa zamotala v nasledovnom: firma vznikla v r. 2008 a jej hosp.výsledok bola k 31.12.08 strata 878500 Sk. Túto stratu som nijako neúčtovala, vyšla mi keď program urobil riadnu uzávierku jak na 702, tak na 710 účte. Ale čo presne sa účtuje roku 2009, keď síce minuloročná strata bola 878500 Sk, ale boli vyskoké pripoč. položky a daň. strata v priznaní za rok 2008 bola iba 250000,-- Sk? Zaúčtujem teda až v r. 2009 sumu 878500 Sk prepočítanú na Eurá na 431/429? Ďakujem.
Andyke
04.02.10,17:52
R. 2009 : stratu 878500 Sk už prepoč. na eurá si mala mať ako počiat. stav na účte 431 .
Potom preúčtuješ 429/431
Ivana Halajová
13.03.11,14:36
Dobry den, nasa firma vznikla v roku 2010 a nemala ziadne prijmy iba vydaje, teda vznikla jej strata.
Ak dobre chapem mala by som danu stratu dat do pociatocnych stavov r.2011 na ucet 431MD a po rozhodnuti VZ zauctovat 429/431?
Pracujem v OMEGE, vie mi niekto poradit ako to presne zauctovat?
JDM
17.03.11,14:10
Dobrý deň,
mne nie je jasné nasledovné:
v roku 2009 firma vytvorila účtovný zisk 3643 €, ale v daňovom priznaní si odrátala stratu v tejto výške a daň bola nulová. Účtujem správne v roku 2010 zisk takto:
3460,85 € na 431/429 a
182,15 € na 431/421?
ďakujem
a_je_to
17.03.11,16:47
Dobrý deň,
mne nie je jasné nasledovné:
v roku 2009 firma vytvorila účtovný zisk 3643 €, ale v daňovom priznaní si odrátala stratu v tejto výške a daň bola nulová. Účtujem správne v roku 2010 zisk takto:
3460,85 € na 431/429 a
182,15 € na 431/421?
ďakujem

Proti uvedenému účtovaniu nič ... je dobré. Ale daňová strata a účtovná strata môžu byť úplne odlišné čísla. Dokonca môže byť aj účtovný zisk a k nemu v ten istý rok daňová strata ... aj naopak. V daňovom priznaní možno odpočítať iba daňovú stratu, vyčíslenú v priznaniach minulých rokov, nie účtovnú stratu. O daňovej strate sa neúčtuje vôbec, sleduje sa iba v priznaniach .... alebo nanajvýš v podsúvahovom účtovníctve.
jeso
23.03.11,19:20
firma mala v 2009 účtovnú stratu -2000 eru
dan ale platila pre vysoké pripočitatelné položky - dan vyšla 1000 EUR
-zaúčtované - 591/341 1000 EUR

teraz som na pochybách či je to dobre zaúčtované -

431 má PS 3000 EUR

VZ rozhodlo o strate -prevod na účet neuhradenej straty -429/431- 3000 EUR

je to takto správne?
dakujem
xiastro
23.03.11,19:47
VZ rozhodlo o strate -prevod na účet neuhradenej straty -429/431- 3000 EUR

je to takto správne?


ano