k_kacatko
09.09.08,19:45
Dobrý deň, poprosím vás o radu, či správne účtujeme obstaranie materiálu,výrobu výrobkov a predaj odberateľovi:
nakúpime materiál od dodávateľa : 111,343/321
vystavíme príjemku : 112/111
z prijatého materiálu vyrobíme vlastné výrobky: 621/112?
výdajka zo skladu už hotových výrobkov -
vyrobené výrobky predáme odberateľovi: 311/343,604 alebo ?

Ďakujem za odpoveď
betka
19.09.08,07:40
Dobrý deň, poprosím vás o radu, či správne účtujeme obstaranie materiálu,výrobu výrobkov a predaj odberateľovi:
1. nakúpime materiál od dodávateľa : 111,343/321
vystavíme príjemku : 112/111
2. z prijatého materiálu vyrobíme vlastné výrobky: 621/112?
výdajka zo skladu už hotových výrobkov -
4. vyrobené výrobky predáme odberateľovi: 311/343,604 alebo ?

Ďakujem za odpoveď

Viedla by som dva sklady: materiálu a výrobkov.

1. ano.
Píšete nakúpime materiál. S obstaraním materiálu mi vznikajú vedľajšie náklady-ak prepravujem materiál vlastnou dopravou. Je potrebné aktivovať: 111/622. Ak spracovávate materiál vo vlastnej réžii: 111/622. Následne prevzatie na sklad na základe príjemky: 112/111. (vravím ak)

2. tento materiál sa Vám musí dostať do 501. Lebo ho spotrebujete vo výrobnom procese. 501/112 na základe výdajky.

3. Na sklad výrobkov sa mi dostanú výrobky ocenené vo vlastnej réžii (na úrovni vlastných nákladov-kalkulácie výrobku: priame skut náklady: mzdy, energie...., výrobná prev. réžia: ........) 123/613.
- tento proces je obtiažne popísať, môžete si ho vyhľadať na porade cez kalku., kalkul. jednotky. Písali sme dosť o procese.........

4. Predaj výrobkov: 311/343,601 (604 je tovar-ten predávame v nezmenenom stave)
EkoMax
08.04.09,03:30
Prosila by som o pomoc, ak má niekto skúsenosti s účtovaním píly. Je to s.r.o., takže vedie podvojné účtovníctvo. Potrebujem doriešiť spracovanie skladov, pretože sú po dań. kontrole a práve tu mali problém.
Nákup suroviny majú od dodávateľa takže zaúčtujem 111/343,321.
Potom na základ príjemky príjmem na sklad materiálu 112/111
Z guľatiny sa potom vyrábajú dosky, je tam aj odpad. Ako o tom účtovať ? Predpokladám že je potrevbné vypracovať smernicu a kalkulácie. Zrejme sú aj nejaké právne normy určujúce výtraty. Vie mi niekto pomôcť, kde by som ich našla ? Prípadne mi napísať predkontácie, zrejme potom bude príjem výrobkov na sklad MD 123/D 613, Vyslá faktúra MD 311 / 601. Ako dostanem nakúpený materiál do nákladov ?
Aby som to zhrnula: 1. Došlá FA za drevo
2. príjemka na sklad
3. výdaj suroviny
4. Príjem výrobku
5. výdaj výrobku - výdajka
6. Vyšlá FA
Vopred veľmi pekne ďakujem.
betka
08.04.09,20:02
Prosila by som o pomoc, ak má niekto skúsenosti s účtovaním píly. Je to s.r.o., takže vedie podvojné účtovníctvo. Potrebujem doriešiť spracovanie skladov, pretože sú po dań. kontrole a práve tu mali problém.
Nákup suroviny majú od dodávateľa takže zaúčtujem 111/343,321.
Potom na základ príjemky príjmem na sklad materiálu 112/111
Z guľatiny sa potom vyrábajú dosky, je tam aj odpad. Ako o tom účtovať ? Predpokladám že je potrevbné vypracovať smernicu a kalkulácie. Zrejme sú aj nejaké právne normy určujúce výtraty. Vie mi niekto pomôcť, kde by som ich našla ? Prípadne mi napísať predkontácie, zrejme potom bude príjem výrobkov na sklad MD 123/D 613, Vyslá faktúra MD 311 / 601. Ako dostanem nakúpený materiál do nákladov ?
Aby som to zhrnula: 1. Došlá FA za drevo
2. príjemka na sklad
3. výdaj suroviny
4. Príjem výrobku
5. výdaj výrobku - výdajka
6. Vyšlá FA
Vopred veľmi pekne ďakujem.

Dala som už odpoveď v zadanej téme, Asi je to v PU-zásoby.