kunkelovaa
14.09.08,05:32
Ako budeme na konci roka rozpúšťať rezervy na nevyčerpané dovolenky pri PK (RO zriadená obcou) - mám na mysli zlý odhad, teda rezervy boli vytvorené vo väčšej sume?
kvet
16.09.08,04:19
Pozdravujem,

veľmi jednoducho. Nevyčerpaná rezerva sa zúčtuje do výnosov, tak ako pri jej použití, t.j. MD 323 / D 652.
kunkelovaa
16.09.08,13:07
Vitaj Kvet späť na Porade.
Ak budeme rozpúšťať len týmto zápisom (323/652), nerozumiem tomuto:
1. budeme tvoriť HV pri prenesených kompetenciách
2. pri PK sme tvorili rezervy na zač. roka: 428/323 a 357/428. Čo s tou 357, kde tie "nadbytočné rezervy" budú visieť?
blazonko
17.09.08,04:27
Tak to urob tak, že jednoducho to účtovanie k 1.1. ponížiš o tú sumu o ktorú potrebuješ, Tento rok máš stále možnosť vracať sa k počiatočným stavom.
kvet
17.09.08,05:01
Pozdravujem,

veľmi jednoducho. Nevyčerpaná rezerva sa zúčtuje do výnosov, tak ako pri jej použití, t.j. MD 323 / D 652.

Ahojte,

pre prípad prenesených kompetencií dopĺňam svoju odpoveď nasledovne:

z ustanovenia § 14 ods. 3 postupov účtovania pre RO,PO,ŠF,obce a VÚC vyplýva, že použitie a zrušenie rezerv sa účtuje v prospech výnosov, t.j. spôsobom aký som uviedol MD 323 / D 652. Odporúčam však k účtu 323, resp. 652 vytvoriť analytiku pre potreby zostavenia Poznámok k 31.12.2008, pretože v Poznámkach bude potrebné v prípade rezerv uviesť, na čo bola rezerva vytvorená, koľko bola vytvorená, v akej výške bola použitá a v akej výške bola zrušená.
Pre prípad prenesených kompetencií je potrebné doplniť účtovný zápis, týkajúci sa korekcie zúčtovania transferu: MD 693 / D 357 (resp. mínusom MD - 357 / D - 693).

Prajem pekný deň
malalulu
17.09.08,06:10
Vitaj Kvet späť na Porade.
Ak budeme rozpúšťať len týmto zápisom (323/652), nerozumiem tomuto:
1. budeme tvoriť HV pri prenesených kompetenciách
2. pri PK sme tvorili rezervy na zač. roka: 428/323 a 357/428. Čo s tou 357, kde tie "nadbytočné rezervy" budú visieť?

K 1.1 som zaúčtovala tvorbu rezervy na PK presne tak isto, len teraz mi tam nepasuje ten druhý účtovný zápis 357/428 - ja by som ho zrušila, pretože ak budem účtovať rozpustenie rezervy na 323/652, vznikne mi hospodársky výsledok. Na 357/693 mám už účtované mzdy. Ak to aj skorigujem -357/-693, stále mi na 357 ostáva celá rezerva.
Mýlim sa?
večernica
17.09.08,17:17
1. Predpis miezd a teda aj čerpanie minuloročnej dovolenky v
mesiaci sa účtuje zápisom 521/331 a súčasne 357/693
2. Rozpustenie rezervy 323/652 a súčasne -357/-693 ten zápis
práve, aby nevznikol HV. Keby tento zápis nebol bolo by 2x
účtované vo výnosoch a tým by vznikol HV.
kunkelovaa
18.09.08,04:06
Ďakujem Kvet, nedarí sa mi obodovať tvoju odpoveď.
V podstate súhlasím s Večernicou, aj keď ich účtujem bez mínusovania (na 357/693 dávam pri PK hrubé mzdy a odvody očistené o minul. dovolenku, tú zase dávam na 323/652).
kvet
18.09.08,04:18
Pre lepšie pochopenie účtovania použitia a zrušenia rezervy v prípade prenesených kompetencií na nevyčerpanú dovolenku, uvádzam nasledovný príklad:

1.) k 1.1.2008 zaúčtovanie tvorby rezervy napr. 10 000 Sk, MD 428 / D 323 a súčasne MD 357 / D 428 (HV = 0),

2.) príjem bežného transferu zo ŠR na mzdy a poistné odvody 20 000 Sk, MD 222 / D 357,

3.) predpis mzdových nákladov a nákladov na poistné odvody vo výške 20 000 Sk (v tom čerpanie minuloročnej dovolenky 5 000 Sk), MD 521,524 / D 331,336 a súčasne zúčtovanie transferu zo ŠR do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi vo výške 20 000 Sk, MD 357 / D 693 (HV = 0),

4.) rozpustenie rezervy pri jej použití vo výške 5 000 Sk, MD 323 / D 652 (HV = 5 000 Sk),

5.) korekcia zúčtovania transferu vo výške rozpustenej rezervy 5 000 Sk, MD 693 / D 357 (resp. mínusom - 357 / - 693), (HV = 0),

6.) zrušenie nepoužitej rezervy do výnosov vo výške 5 000 Sk, MD 323 / D 652, (HV = 5 000 Sk),

7.) korekcia zúčtovania transferu vo výške zrušenej rezervy 5 000 Sk, MD 693 / D 357 (resp. mínusom - 357 / - 693), (HV = 0).

Hospodársky výsledok je nulový a zostatok na účte 357 je tiež nula.

Prajem pekný deň
kvet
18.09.08,04:24
Ďakujem Kvet, nedarí sa mi obodovať tvoju odpoveď.
V podstate súhlasím s Večernicou, aj keď ich účtujem bez mínusovania (na 357/693 dávam pri PK hrubé mzdy a odvody očistené o minul. dovolenku, tú zase dávam na 323/652).

Súhlasím, aj takýto spôsob je možný, t.j. zúčtovanie transferu zo ŠR do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti vykonať len do výšky mzdových nákladov a nákladov do poistných fondov, ponížené o čerpanú minuloročnú dovolenku.

Prajem pekný deň
sojciakova
18.09.08,05:03
Treba rozlišovať originálne a prenesené kompetencie aj pri nevyčerpanej dovolenke? ŠKD a ŠJ je totiž z financií obce a aj tu sú nevyčerpané dovolenky. Ako sa postupuje pri obci? Toto je pre mňa záhada. Poraďte mi.
malalulu
18.09.08,05:08
Pre lepšie pochopenie účtovania použitia a zrušenia rezervy v prípade prenesených kompetencií na nevyčerpanú dovolenku, uvádzam nasledovný príklad:

1.) k 1.1.2008 zaúčtovanie tvorby rezervy napr. 10 000 Sk, MD 428 / D 323 a súčasne MD 357 / D 428 (HV = 0),

2.) príjem bežného transferu zo ŠR na mzdy a poistné odvody 20 000 Sk, MD 222 / D 357,

3.) predpis mzdových nákladov a nákladov na poistné odvody vo výške 20 000 Sk (v tom čerpanie minuloročnej dovolenky 5 000 Sk), MD 521,524 / D 331,336 a súčasne zúčtovanie transferu zo ŠR do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi vo výške 20 000 Sk, MD 357 / D 693 (HV = 0),

4.) rozpustenie rezervy pri jej použití vo výške 5 000 Sk, MD 323 / D 652 (HV = 5 000 Sk),

5.) korekcia zúčtovania transferu vo výške rozpustenej rezervy 5 000 Sk, MD 693 / D 357 (resp. mínusom - 357 / - 693), (HV = 0),

6.) zrušenie nepoužitej rezervy do výnosov vo výške 5 000 Sk, MD 323 / D 652, (HV = 5 000 Sk),

7.) korekcia zúčtovania transferu vo výške zrušenej rezervy 5 000 Sk, MD 693 / D 357 (resp. mínusom - 357 / - 693), (HV = 0).

Hospodársky výsledok je nulový a zostatok na účte 357 je tiež nula.

Prajem pekný deň


Kvet, veľmi pekne si to rozpísal, myslím, že veľa ľudom si to objasnil, ale neviem, či mi to nedopaľuje, ale stále mi nie je jasné, prečo korekcia zúčtovaného transferu 2x.
Mne logicky vychádza, že z rezervy by mal vychádzať HV a v budúcom roku prejde HV na účet 428 a tým by účet 428 vyrovnal (ale to by sme nesmeli účtovať druhý zápis v bode 1 "súčasne MD 357 / D 428 (HV = 0),"
kunkelovaa
18.09.08,11:12
Treba rozlišovať originálne a prenesené kompetencie aj pri nevyčerpanej dovolenke? ŠKD a ŠJ je totiž z financií obce a aj tu sú nevyčerpané dovolenky. Ako sa postupuje pri obci? Toto je pre mňa záhada. Poraďte mi.
Pri originálnych komptenciách boli vytvorené rezervy len zápisom 428/323. Rozpúšťame ich do výnosov 323/652A a tvoríme tu HV. 354/691 zúčtovávame v časovej a vecnej súvislosti s výdavkom.
malalulu
19.09.08,10:55
a čo pri prenesených?
blazonko
19.09.08,15:48
malalulu,prečítaj ešte raz poriadnie kvetov príspevok.Tam je presne rozpísané, ako postupovať pri prenesených kompetenciách.
malalulu
22.09.08,04:59
malalulu,prečítaj ešte raz poriadnie kvetov príspevok.Tam je presne rozpísané, ako postupovať pri prenesených kompetenciách.

blázonko, skús mi vysvetliť, prosím, prečo korekcia transferu sa účtuje 2x
blazonko
22.09.08,05:22
Sleduj aj sumy. Rezerva bola tvorena vo výške 10 000. Rozpustená vo výške 5000 + korekcia a zrušená vo výške 5000+korekcia.V celkovej sume to sedí.
sojciakova
22.09.08,08:07
Mne dáva podklady na nevyčerpané dovolenky mzdárka z PAM od IVESu. Doteraz to prácne ručne oddeľujem- originálne od prenesených kompet. a je teda veľká pravdepodobnosť, že sa pomýlim.Chcem sa opýtať. Dajú sa v soft. PAM oddeliť nevyčerpané dovolenky - originálne kompetencie od prenesených, tak aby som už mohla rovno zaúčtovať sumu?
kunkelovaa
23.09.08,03:45
Ahojte. Keď budeme tvoriť rezervy na dovolenky v tomto roku na konci, budeme ich tvoriť zápisom 552/323 a zároveň 357/693 pri prenesených kompetenciách?
kunkelovaa
27.12.08,17:54
Stále platí účtovanie rezerv na dovolenku na OK a PK tak ako sme sa tu zhodli? Keď som bola na školení začiatkom decembra, školiteľka nám sama nevedela odpovedať na otázku spôsobu účtovania rezerv. Viete niekto niečo nové? Ďakujem.
Gabriela Révová
28.12.08,14:18
Tvorba rezerv na nevyčerp.dovolenky roka 2008 : 553/323,
a vo vecnej a časovej súvislosti s rezervou : 357/693.
Tým pádom to bude pohľadávka voči ŠR ku konca r. 2008, čiže
357 bude mať aktívny zostatok v tomto prípade.
Gabriela Révová
07.01.09,16:33
Tvoril už niekto rezervu na nevyčerpanú dovolenku roka 2008? Svoj predošlý
príspevok som písala na základe informáciíí zo školenia, ale sa mi nepozdáva
účtovanie čerpania ŠR 357/693. Neviem čo s tým. Pomôže mi niekto.
kunkelovaa
07.01.09,17:25
A mňa si celkom svojim predchádzajúcim príspevkom ukľudnila, pretože práve takto sa to chystám zaúčtovať a v podstate mi to dáva aj logiku... Dúfam, že sa ešte niekto vyjadrí...
kaola
08.01.09,19:42
Ahojte, 357 k 31.12. musí sa rovnať 0, aj 354, takže rezervu budeme tvoriť na dovolenky: 552/323. V roku 2009 pri čerpaní
dovolenky za rok 2008 : 521/331 , 524/336 a zúčtovanie transferu 357/693 , rozpustenie rezervy 323/652. Ak sa mýlim opravte ma.
kunkelovaa
09.01.09,10:09
Ale potom vzniká pri prenesených kompetenciách hosp.výsledok - strata, čo nemôže. Ja napríklad mám na 357 zostatok - poplatky za bankové účty, ktoré banka strhne z výdavkového účtu až k 5.1 ., hoci na výpisoch fondových účtov sú (výdavky budúcich období) a aj nevyfaktúrované dodávky.
Vyjadrite sa ešte k rezervám na dovolenky pri PK niekto, prosím, lebo už z toho šaliem.
Gabriela Révová
09.01.09,16:31
Ja zaúčtujem iba tvorbu 553/323. čerpanie BT ŠR 357/693 budem účtovať len v roku 2009. Dúfala som, že k našej téme sa vyjadrí aj poraďák Kvet. Spolieham sa na jeho rady.
kunkelovaa
10.01.09,15:39
?????
kvet
13.01.09,05:20
Ahojte,
môj názor na účtovanie tvorby rezervy na nevyčerpané dovolenky financované z bežného transferu zo štátneho rozpočtu je nasledovný.
Pri účtovní je potrebné mať na pamäti základné zásady účtovania transferov poskytnutých od cudzích subjektov v rámci subjektov verejnej správy (napr. zo štátneho rozpočtu) a to, že tieto transfery nesmú ovplyvniť výsledok hospodárenia tzn., že pri účtovaní bežného transferu do nákladov sa súčasne účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi. Z uvedeného vyplýva, že tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky, ktoré budú v nasledujúcom roku financované z bežného transferu zo štátneho rozpočtu sa účtujú MD 553+AU / D 323+AU a súčasne, keďže účtujeme o náklade sa účtuje zúčtovanie do výnosov MD 357+AU / D 693. Účet 357 môže mať k 31.12. konečný zostatok (v uvedenom prípade bude vykázaný na strane aktív, riadok č. 045 súvahy, t.j. bude predstavovať pohľadávku voči štátnemu rozpočtu).

Iné je účtovanie tvorby rezervy na nevyčerpané dovolenky financované z bežného transferu do zriaďovateľa (t.j. z vlastných príjmov zriaďovateľa). Takýto transfer môže ovplyvňovať výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie. Tvorba rezervy sa účtuje MD 553+AU / D 323+AU.

Prajem pekný deň
kunkelovaa
13.01.09,08:32
Vďaka Kvet. Úplne súhlasím s tvojim názorom. Musím podotknúť, že som volala na MF SR a nevedeli mi dať odpoveď na túto otázku.
janasiv
13.01.09,08:56
Ja to tiež budem účtovať takto. Mala som to aj v úmysle a len som si to teraz potvrdila.
janasiv
13.01.09,09:14
nevyčerpané dovolenky 552 alebo 553?
adi11
13.01.09,09:42
nevyčerpané dovolenky 552 alebo 553?
553/323
kunkelovaa
13.01.09,10:58
Čerstvá správa, rozprávala som sa pred chvíľou s Majorovou z MF SR a potvrdila náš názor: pri účtovaní rezervy na nevyčerpanú dovolenku pri prenesených kompetenciách treba zaúčtovať: 553/323 a zároveň 357/693.
Gabriela Révová
13.01.09,16:32
Ďakujeme pekne za vysvetlenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
sojciakova
15.01.09,07:22
Čerstvá správa, rozprávala som sa pred chvíľou s Majorovou z MF SR a potvrdila náš názor: pri účtovaní rezervy na nevyčerpanú dovolenku pri prenesených kompetenciách treba zaúčtovať: 553/323 a zároveň 357/693.
Lenže potom nám zostane na 357 mínusová položka v súvahe vo veľkosti nevyčerpanej dovolenky.V podstate mám teraz na 357 -6480,- Sk pretože som mala náklad v roku 2008 ,ale výdavok budem mať v roku 2009. Musím to preúčtovať na 383( asi). S rezervami to bude to isté, len majú zostať na 357. Ale daňováci nám neodpustia mínusovú položku na 357. Alebo nie? Ja som z toho magor.
michelle84
15.01.09,08:00
Čerstvá správa, rozprávala som sa pred chvíľou s Majorovou z MF SR a potvrdila náš názor: pri účtovaní rezervy na nevyčerpanú dovolenku pri prenesených kompetenciách treba zaúčtovať: 553/323 a zároveň 357/693.

Toto sa týka len obcí?
blazonko
15.01.09,08:09
Poviem Vám pravdu, presne to nevedia ani na Daňovom riaditeľstve.Tak čo potom môžeme robiť my. Ja sa už od pondelka kvôli tomu nemôžem pohnúť s uzávierkou.
kunkelovaa
15.01.09,08:11
V súvahe 357 nie je mínusom, je na strane MD (čiže predstavuje pohľadávku).
sojciakova
15.01.09,09:07
V súvahe 357 nie je mínusom, je na strane MD (čiže predstavuje pohľadávku).
Myslíš teda, že sa má v súvahe prejaviť v aktívach? Pretože ja to mám čisto v pasívach, aj keď viem že tento účet je aj aktívny aj pasívny. Takže mi povedzte- majú byť nevyčerpané dovolenky na aktívnej strane? Za odpoveď vopred ďakujem.
kunkelovaa
15.01.09,11:05
Myslíš teda, že sa má v súvahe prejaviť v aktívach? Pretože ja to mám čisto v pasívach, aj keď viem že tento účet je aj aktívny aj pasívny. Takže mi povedzte- majú byť nevyčerpané dovolenky na aktívnej strane? Za odpoveď vopred ďakujem.

V súvahe je 357 aj na strane aktív (r.045) aj na strane pasív (r. 137). Rovnako aj v poznámkach komentuješ 357 - aktívny aj pasívny zostatok.
Mne na MF SR potvrdili, že nevyčerpané dovolenky pri prenesených kompetenciách majú byť zaúčtované: 553/323 a 357/693 a potvrdili mi, že zostáva teda 357 v pohľadávkach (teda na strane aktív). Rovnako som zaúčtovala aj odchodné pri prenesených kompetenciách.
sojciakova
15.01.09,11:47
Presne toto som potrebovala vedieť, ďakujem.
ErikaVac
16.01.09,08:50
Dobrý deň, 1. januára 2008 sme zaúčtovali rezervy na nevyčerpané dovolenky týkajúce sa originálnych kompetencií na účty MD 428/D323. K 31.12.2008 mi ostal na účte 428 zostatok - rezerva na nevyčerpané dovolenky/originálne kompetencie. Dovolenky som rozpúšťala zápisom 323/653 a súčasne -354/-691.
Mala som pri rozpúšťaní rezerv použiť účet 428?
Pýtam sa preto, že hlavná účtovníčka mi povedala že účet 428 nesmie mať ku koncu roka zostatok. Poraďte mi ako ho mám vynulovať.
Ivča
17.01.09,17:54
V súvahe je 357 aj na strane aktív (r.045) aj na strane pasív (r. 137). Rovnako aj v poznámkach komentuješ 357 - aktívny aj pasívny zostatok.
Mne na MF SR potvrdili, že nevyčerpané dovolenky pri prenesených kompetenciách majú byť zaúčtované: 553/323 a 357/693 a potvrdili mi, že zostáva teda 357 v pohľadávkach (teda na strane aktív). Rovnako som zaúčtovala aj odchodné pri prenesených kompetenciách.
Nám auditorka povedala, že zápis 357/693 pri rezervách na dovolenky u prenesených kompetencií je blbosť, lebo ten zápis je zúčtovanie transféru do výnosov a keďže sme transfér na tieto nevyčerpané dovolenky nedostali, tak to nemôžeme zaúčtovať. Vôbec neviem teraz či to zaúčtovať alebo nie.
Lenuška
18.01.09,12:48
Nám auditorka povedala, že zápis 357/693 pri rezervách na dovolenky u prenesených kompetencií je blbosť, lebo ten zápis je zúčtovanie transféru do výnosov a keďže sme transfér na tieto nevyčerpané dovolenky nedostali, tak to nemôžeme zaúčtovať. Vôbec neviem teraz či to zaúčtovať alebo nie.


Veď nedostali, preto budeme účtovať o pohľadávke.....357/693...takto sme usmerňovaní aj my...teda účtovať 357/693 pri PK.
adi11
20.01.09,06:23
Dobrý deň, 1. januára 2008 sme zaúčtovali rezervy na nevyčerpané dovolenky týkajúce sa originálnych kompetencií na účty MD 428/D323. K 31.12.2008 mi ostal na účte 428 zostatok - rezerva na nevyčerpané dovolenky/originálne kompetencie. Dovolenky som rozpúšťala zápisom 323/653 a súčasne -354/-691.
Mala som pri rozpúšťaní rezerv použiť účet 428?
Pýtam sa preto, že hlavná účtovníčka mi povedala že účet 428 nesmie mať ku koncu roka zostatok. Poraďte mi ako ho mám vynulovať.
..to by aj mňa zaujímalo, čo s účtom 428 ?
karolína444
21.01.09,11:00
Dobrý deň, prosím Vás o radu:

Originálne kompetencie školy:

rezerva na dovolenku k 1.1.08: 428/323 8426,-
rozpustenie rezervy: 323/652 8426,-

je potrebné pri výplate napr. 333/ 222 09601 611 20 000,-
354/691 20 000,-
ak sú v tom aj rezervy na dovol. odúčtovať túto výšku rezerv? Teda
- 354/691 8426,- Sk?
Ak som to urobila, tak účet 354 zostáva na konci roka -8426,- Sk a neviem či je to správne.
večernica
21.01.09,19:18
zápis - 354/691 neúčtuješ
Dača
22.01.09,10:46
Brý deň, chcem sa opýtať na rozpúšťanie rezervy dovoleniek pre OK. v 1/08 428/323,
v 12/08 323/652
má sa vynulovať 428 ak ano ako.
Ďakujem
michelle84
09.03.10,13:59
Prosím Vás. Platí aj pre verejnú správu (obec), že nevyčerpanú dovolenku z roku 2008 si museli vyčerpať do konca roka 2009? Alebo si ju môžu preniesť aj do roka 2010? Akým zákonom sa presne riadia? Ďakujem.
adi11
09.03.10,14:20
Prosím Vás. Platí aj pre verejnú správu (obec), že nevyčerpanú dovolenku z roku 2008 si museli vyčerpať do konca roka 2009? Alebo si ju môžu preniesť aj do roka 2010? Akým zákonom sa presne riadia? Ďakujem.
do roku 2010 sa môže preniesť dovolenkal len z r. 2009 a nevyčerpaná dovolenka z r. 2008 prepadá
viď Zákonník práce
michelle84
09.03.10,14:28
do roku 2010 sa môže preniesť dovolenkal len z r. 2009 a nevyčerpaná dovolenka z r. 2008 prepadá
viď Zákonník práce (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=Z%E1konn%EDk+pr%E1ce)

Čiže v účtovníctve sa tiež musí rozpustiť rezerva na nevyčerpanú dovolenku z roku 2008 v roku 2009, aj keď nebola vyčerpaná. Len som nevedela, či aj verejná správa sa riadi zákonníkom práce.

Ďakujem.