zpaul
16.09.08,14:56
DOdávateľ mi v 7. mesiaci dal faktúru na ktorej nebola účtovaná DPH. Teda bola to fa bez DPH. Lenže v 9. mesiaci zistil, že mal účtovať faktúru s DPH, tak vystavil ďalší doklad (faktúru), kde je udané že sa jedná o doúčtovanie DPH. Ako mám postupovať? On je štvrťročný platca, my sme mesačný. Ako to mám zaúčtovať a do ktorého mesiaca? Podávať opravné daňové, alebo môžem jednoducho do septembra a vysporiadať to v októbrovej DPH? Môže to tak vôbec byť? Súrne prosím o radu. Ďakujem.:eek:
JAJA11
16.09.08,13:06
DOdávateľ mi v 7. mesiaci dal faktúru na ktorej nebola účtovaná DPH. Teda bola to fa bez DPH. Lenže v 9. mesiaci zistil, že mal účtovať faktúru s DPH, tak vystavil ďalší doklad (faktúru), kde je udané že sa jedná o doúčtovanie DPH. Ako mám postupovať? On je štvrťročný platca, my sme mesačný. Ako to mám zaúčtovať a do ktorého mesiaca? Podávať opravné daňové, alebo môžem jednoducho do septembra a vysporiadať to v októbrovej DPH? Môže to tak vôbec byť? Súrne prosím o radu. Ďakujem.:eek:

Myslím, že v tomto prípade to máte bez problémov. DPH si môžete uplatniť za mesiac august alebo v mesiaci, kedy ste faktúru dostali. :)
ekopo
16.09.08,13:13
..a je to podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH.
Keby len toto bol problém .. :)