uctoeva
17.09.08,09:29
Dobrý deň,poprosila by som Vás o radu.
Máme prenajaté priestory na podnikanie. Každý mesiac platíme prenajímatelovi vodné stočné. V roku 2007 sme tieto platby zúčtovali priamo do nákladov. účtovanie v PU.
Až v 8. mesiaci r.2008 sme dostali vyučtovanie za rok 2007. Ako správne zúčtovať túto faktúru. Mám dojem, že v rok 2007 nebol správne zúčtovaní.
Ďakujem za každý príspevok.
uctoeva
20.09.08,04:31
To mi vážne nikto nevie poradiť?
Tweety
20.09.08,06:07
Dobrý deň,poprosila by som Vás o radu.
Máme prenajaté priestory na podnikanie. Každý mesiac platíme prenajímatelovi vodné stočné. V roku 2007 sme tieto platby zúčtovali priamo do nákladov. účtovanie v PU.
Až v 8. mesiaci r.2008 sme dostali vyučtovanie za rok 2007. Ako správne zúčtovať túto faktúru. Mám dojem, že v rok 2007 nebol správne zúčtovaní.
Ďakujem za každý príspevok.
Áno, na konci roka ste si nevyúčtovanie vodného a stočného za celý rok mali ošetriť cez nevyfakturované náklady. Kedže ste tak neurobili, dodatočná faktúra v roku 2008 nebude nákladom tohto roku.
uctoeva
20.09.08,06:27
Dakujem za odpoveď.
dobre tomu rozumiem ?
Počas celého roku budeme účtovať vodné stočné ako zálohu 400 Sk 314/328.
Na konci roku 5../326 . Na budúci rok 326/321.
Suma nebude totožná s preddavkami. Budú nám vracať peniaze.Ako na to ?
Zaučtujem faktúru 326/321 a cez int.doklad prevediem dobropis ako výnos?
Ďakujem za radu.
Tweety
20.09.08,06:36
Dakujem za odpoveď.
dobre tomu rozumiem ?
Počas celého roku budeme účtovať vodné stočné ako zálohu 400 Sk 314/328.
Na konci roku 5../326 . Na budúci rok 326/321.
Suma nebude totožná s preddavkami. Budú nám vracať peniaze.Ako na to ?
Zaučtujem faktúru 326/321 a cez int.doklad prevediem dobropis ako výnos?
Ďakujem za radu.
Ak to máš v nájomnom na základe faktúry,môžeš to zaúčtovať ako náklad aj v priebehu roka.5.../321. Nevyfakturované dodávky 5.../326,(ak očakávaš ešte dofakturáciu), ak dobropis tak -5.../-326. Ak bude dofakturovanie v nasledujúcom období, 326/321, ak dobropis -326/-321. Samozrejme, účet 326 použiješ len, ak vieš presnú sumu. Ak nie tak to zaúčtuješ cez rezervy 323.
uctoeva
20.09.08,06:46
Ďaklujem za rýchlu odpoveď. Platíme to na základe zmluvy o nájme.Tak asi to musíme účtovať cez 314.
Alexandra777
22.03.11,07:43
Prosím Vás, na aký účet sa účtuje vodné, stočné?