SMartina
21.09.08,21:53
Ahojte. Nemám s tým ešte žiadnu skúsenosť aj je toho tu veľa napísané. Firma s.r.o. dostala na účet dotáciu z občianského združenia na prevádzku (nájom, pracovné oblečenie, cestovné ...): 221/347. Potom túto dotáciu zaúčtujem do výnosov cez ID 347/648. Potom nasleduje rozpustenie dotácie použité celé v danom roku. Ale neviem ako, prosim o radu. Neviem postup.:confused: Ďakujem.
Petra29
21.09.08,20:11
Ahojte. Nemám s tým ešte žiadnu skúsenosť aj je toho tu veľa napísané. Firma s.r.o. dostala na účet dotáciu z občianského združenia na prevádzku (nájom, pracovné oblečenie, cestovné ...): 221/347. Potom túto dotáciu zaúčtujem do výnosov cez ID 347/648. Potom nasleduje rozpustenie dotácie použité celé v danom roku. Ale neviem ako, prosim o radu. Neviem postup.:confused: Ďakujem.
Nakupované oblečenie, služby, cestovné účtujete klasicky 501,518/321,211.. príp.+343. Použitie dotácie vo výške skutočného čerpania účtujete cez ID 347/648. Zostatok účtu 347 vám stále "ukazuje", koľko prostriedkov ostalo nevyčerpaných.
SMartina
21.09.08,20:41
Ďakujem. Ešte k tomu použitiu dotácie. To znamená v praxi, že ku každému dokladu (501,518/321,211-až po úhrade faktury???), ktorý takto zaúčtujem urobím aj jeden ID na túto konktrétnu sumu ako je aj ten doklad ID 347/648 a tým sa mi už postupne odpisuje. Alebo na konci roka spočítam DF, PD a urobím to jednou sumou. Ďakujem.
SMartina
22.09.08,06:27
Prosím pomôžte. Ďakujem.
Petra29
22.09.08,14:33
Ďakujem. Ešte k tomu použitiu dotácie. To znamená v praxi, že ku každému dokladu (501,518/321,211-až po úhrade faktury???), ktorý takto zaúčtujem urobím aj jeden ID na túto konktrétnu sumu ako je aj ten doklad ID 347/648 a tým sa mi už postupne odpisuje. Alebo na konci roka spočítam DF, PD a urobím to jednou sumou. Ďakujem.
V praxi pri uskutočnení účt.príapadu - mám dodanú službu - čerpám dotáciu. /Neviažem na moment úhrady./