Bambi23
23.09.08,10:26
Ahojte,

nasa firma ma na Urade prace registrovanu chranenu dielnu.
Tohto roku sme im vystavili fakturu na preplatenie prevadzkovych nakladov za rok 2007.
Faktura bola vystavena v 07/2008, ale akosi sme pri uctovani v r. 2007 zabudli tento prijem nejako zauctovat do r. 2007, kedze sa ho tyka.

Ako to mame zauctovat? A co s tym casovym rozlisenim, treba to opravit alebo to mozeme nechat v tomto roku?

Predpis refakturacie prevadzkovych nakladov z UPSVaR sme uctovali toho roku takto:
interny doklad - predpis: 347 / 311
vystavena faktura: 311 / 648
uhrada fa - bankovy ucet : 221 / 347

moze to takto ostat, aj ked vlastne pridu peniaze toho roku, ale su to za r.2007?

Mozno treba opravit aj ucet 347. Nejedna sa o dotaciu v riadnom slova zmysle, ale je to prispevok, citujem "zo zdrojov Europskeho socialneho fondu a štátneho rozpočtu SR", ktore Urady prace vyplacaju. Ale nevieme na aky ucet to ma ist. Prispevky, dotacie, podpory, to by malo ist na jeden ucte, len neviem ci je to v poriadku. Takze pomoze kazdy nazor.

Dakujem