k_katka16
23.09.08,19:07
Dobrý deň, chcela by som sa opytať. firma, ktorá bola založená a registrovaná ako plátca DPH od 1.augusta a má faktúry aj s dátumom v 7 mesiaci, ako je to z danovým priznaním? v programe vo výstupoch DPH sa mi zobrazilo priznanie zvlášť za 7 a zvlášť za 8 mesiac, či mam tie dva mesiace zapísať do jedného za 8 mesiac alebo faktúry, ktoré súvisia so založením firmy, zaúčtovať až z dátumom 1.8. aby mi DPH išlo do priznania? Dakujem za odpoved
evina
23.09.08,17:14
Dobrý deň, chcela by som sa opytať. firma, ktorá bola založená a registrovaná ako plátca DPH od 1.augusta a má faktúry aj s dátumom v 7 mesiaci, ako je to z danovým priznaním? v programe vo výstupoch DPH sa mi zobrazilo priznanie zvlášť za 7 a zvlášť za 8 mesiac, či mam tie dva mesiace zapísať do jedného za 8 mesiac alebo faktúry, ktoré súvisia so založením firmy, zaúčtovať až z dátumom 1.8. aby mi DPH išlo do priznania? Dakujem za odpoved

Nárok na odpočet ako aj povinnosť odvodu DPH máte odo dňa vzniku registrácie t.j. 1.8.2008- Daňové priznanie podávate teda prvýkrát za 8. mesiac, prípadne III, štvrťrok /8. a 9. mesiac/.
Máte náropk na odpočet aj z predchádzajúcich období /ovšem až v priznaní za 8. mesiac/ nasledovne:
http://www.porada.sk/t25207-uplatnenie-prava-na-odpocitanie-dane-pri-registracii-podla-55-a.html
k_katka16
23.09.08,17:19
Takže ak mi systém vypočítal danové priznanie za 8 mesiac, tak si do riadka 24 odrátam DPH, ktorú mam za 7 mesiac, čo je napr. nábytok do kancelárie, rôzne zariadenia a kúpa materiálu? pretože sa mi to v tom priznaní nezobrazilo. prijaté faktúry su totiž zaúčtované v 7 mesiaci
evina
23.09.08,17:30
Takže ak mi systém vypočítal danové priznanie za 8 mesiac, tak si do riadka 24 odrátam DPH, ktorú mam za 7 mesiac, čo je napr. nábytok do kancelárie, rôzne zariadenia a kúpa materiálu? pretože sa mi to v tom priznaní nezobrazilo. prijaté faktúry su totiž zaúčtované v 7 mesiaci

Tu rada závisí od používaného softu. Ty si v softe označila platiteľstvo DPH od .1.8.2008 a tak logicky faktúry zaúčtované v 7. mesiaci Ti do priznania nevošli. Musíš naštudovať ako tam dostaneš tie, na ktoré máš právo na odpočet pri registrácii-je to naozaj u každého softu ináč.
k_katka16
23.09.08,17:35
Viem, že to tento dotaz patrí do inej témy. ale ked si domáce prijaté faktúry zaúčtujem do MRP a kod DPH dam 62, tak sa mi to natiahne do danového priznania za 8 mesiac, ale ked mam zahraničné faktúry tak sa dáva kod 49, ale ked boli ešte pred registráciou a dam kod 62, tak sa mi to tiež zobrazí v riadku 24?
evina
23.09.08,17:42
Viem, že to tento dotaz patrí do inej témy. ale ked si domáce prijaté faktúry zaúčtujem do MRP a kod DPH dam 62, tak sa mi to natiahne do danového priznania za 8 mesiac, ale ked mam zahraničné faktúry tak sa dáva kod 49, ale ked boli ešte pred registráciou a dam kod 62, tak sa mi to tiež zobrazí v riadku 24?

nemyslela som, že patrí inde, len neviem o možnostiach napr. Tvojho softu. Áno tie faktúry u ktorých máš nárok na odpočet pred registráciou podľa § 55 budú v DP za 8. mesiac v riadku 24 ...
Zoltán Kovács
23.09.08,18:02
Viem, že to tento dotaz patrí do inej témy. ale ked si domáce prijaté faktúry zaúčtujem do MRP a kod DPH dam 62, tak sa mi to natiahne do danového priznania za 8 mesiac, ale ked mam zahraničné faktúry tak sa dáva kod 49, ale ked boli ešte pred registráciou a dam kod 62, tak sa mi to tiež zobrazí v riadku 24?


nemyslela som, že patrí inde, len neviem o možnostiach napr. Tvojho softu. Áno tie faktúry u ktorých máš nárok na odpočet pred registráciou podľa § 55 budú v DP za 8. mesiac v riadku 24 ...

Je možné pri registrácii uplatňovať dph (aplikovať §55) aj pri zahraničných faktúrach, ktoré som obdržal pred registráciou?