bobo3
24.09.08,09:35
Spoločnosť je quartálnym platcom DPH a prenajíma priestory. k 6.8.2008 (výpis z katastra nehnuteňosti) bol zo spolocnosti XY prevedeny majetok na spolocnost YZ.
Za obdobie 08,09/2008 však už spoločnosť XY vystavila faktury za nájom a sú aj uhradené. Moja otázka znie. vzhľadom k tomu, že priestory od 6.8.2008 neboli majetkom spoločnosti XY nemá nárok na tržby, ktoré prijala. ako by ste poriešili túto situáciu? napadlo ma prefakturovanie tržieb zo spoločnosti XY do spoločnosti YZ alebo sa môžeme "tvariť" že výpis z katastra nám prišiel v polovici 09/2008 a všetko je v poriadku? a čo s nákladmi spojenými s budovami (elektrina, voda, plyn). aj tie treba prefaktúrovať na spoločnosť YZ.
Vladimír Ozimý
24.09.08,08:13
jednoznačne treba prefaktúrovať náklady na majiteľa alebo uzavrieť nájomnú zmluvu na obdobie 8,9, medzi oboma spoločnosťami.
bobo3
24.09.08,08:56
nikto mi s tym nevie pomoct?
bobo3
24.09.08,08:59
môžem sa opytať co to v praxi obnaša...uzavretie najomnej zmluvy medzi spoločnosťami na 8,9/08?
bobo3
24.09.08,09:02
ide o to, že učtovnictvo tejto spoločnosti som prebrala teraz v 9/2008 a priznam sa mam este rezervy čo sa tyka samotnej spoločnosti nie ešte takejto veľkej zmeny