ciaaa
02.10.08,07:46
K 31.12 chceme ukoncit SZCO. Chcem sa opytat, ze ci sa este uctuje 12 mesiac, kedze ten by sa mal uctovat az v januari.
Co so zvysnymi pohladavkami a zavazkami?
veronikasad
02.10.08,05:49
K 31.12 chceme ukoncit SZCO. Chcem sa opytat, ze ci sa este uctuje 12 mesiac, kedze ten by sa mal uctovat az v januari.
Co so zvysnymi pohladavkami a zavazkami?
Účtuješ všetky operácie, ktoré vznikli do 31.12.08. Pri podaní daňového priznania upravuješ základ dane o neuhradené pohľadávky a nespotrebované zásoby.
ciaaa
02.10.08,05:59
Takze v januari normalne budem uctovat december? a zavazky musia byt vsetky uhradene? a co s veeeelmi starymi zavazkami, ktore nemame uz komu uhradit, kedze veritelia uz neexistuju?
Zita5
02.10.08,06:06
Doporučujem Vám , aby ste si našli fakt dobrého účtovníka , ktorý Vám ukončenie živnosti k 31.12.2008 účtovne spracuje , lebo vidím , že nemáte v tom jasno . Myslím že to by bolo najlepšie riešenie .
ciaaa
02.10.08,06:07
To by som brala aj ja, ale nie je to mozne.
veronikasad
02.10.08,06:10
Nerozumiem tvojej poznámke - december budem účtovať v januári. To znamená, že pri "bežnom" živnostníkovi, ktorý nekončí podnikanie, december nezahrňaš do DP - alebo to máš nejako posunuté ?
Zita5
02.10.08,06:15
ciaaa
08.10.08,08:44
NO uctujem mesiac pozadu. Teda januar vo februari, februar v marci.. Myslim, ze je to tak normalne nie? Uctovne obdobie mam mesiac pozadu ako je sucasne obdobie. Zahrnam december do DP, s tym, ze si ho zauctujem v januari. Takze normalne budem uctovat uctovne obdobie december 2008 az v januari 2009?
kvieta
16.10.08,07:49
Tak toto by naozaj zaujimalo aj mna. Ako je to pri zruseni zivnosti ak uctujem pozadu?
Teda, teraz v oktobri uctujem mesiac september.
veronikasad
16.10.08,07:57
Dievčatá, nerozumiem vam. V JU nie je dôležité, kedy doklad zaevidujete = zaúčtujete v peňažnom denníku, ale dátum účtovného prípadu /zdanitelného plnenia/ z pôvodného dokladu.
Ak boli doklady, napr. o nákupe z decembra 2008, musíte ich zahrnúť do DP za rok 2008, bez ohladu na to, že ste ich účtovali v januári 2009. Termín na podanie DP je do konca marca a ak do tohto termínu "objavíte" nejaký nezaúčtovaný doklad týkajúci sa predch.roka, podávate opravné daňové priznanie.
Ak SZČO končí podnikanie k 31.12. bežného roka, v daňovom priznaní upravuje základ dane o neuhradené pohľadávky a nespotrebované zásoby.
veronikasad
16.10.08,08:00
Tak toto by naozaj zaujimalo aj mna. Ako je to pri zruseni zivnosti ak uctujem pozadu?
Teda, teraz v oktobri uctujem mesiac september.
S akým dátumom zapisuješ napr. bankový výpis zo septembra v peňažnom denníku ? To by zaujímalo mňa...
ciaaa
17.10.08,07:57
Kedze mi pride septembrovy vypis az v oktobri tak ho uctujem az v mesiaci oktober,no datumy uvadzam take, ake su na vypise.
Vypisy, blocky vsetko uctujem s takym datumom aky je tam uvedeny, avsak skutocne to zauctujem az v oktobri, ked mam vsetky doklady pokope.
veronikasad
17.10.08,07:59
Kedze mi pride septembrovy vypis az v oktobri tak ho uctujem az v mesiaci oktober,no datumy uvadzam take, ake su na vypise.
Vypisy, blocky vsetko uctujem s takym datumom aky je tam uvedeny, avsak skutocne to zauctujem az v oktobri, ked mam vsetky doklady pokope.
To je v poriadku, do DP zahrňaš všetky účtovné operácie s dátumom od 1.1.-31.12.
ciaaa
17.10.08,08:30
No ale mne ide o to, ze co s tym, ked sa rusi firma k 31.12.2008 a ja budem musiet tento mesiac uctovat v januari 2009.
Ako teda zauctujem ten december, ked bude firma skoncena, tak musim skoncit aj ja ako uctovnicka nie?
veronikasad
17.10.08,08:39
No ale mne ide o to, ze co s tym, ked sa rusi firma k 31.12.2008 a ja budem musiet tento mesiac uctovat v januari 2009.
Ako teda zauctujem ten december, ked bude firma skoncena, tak musim skoncit aj ja ako uctovnicka nie?
zrozumitelnejšie to už neviem napísať - všetky operácie s dátumom do 31.12.2008 zahrnieš do daň.priznania za rok 2008 - aj keď ich budeš účtovať napr. 31.3.2009