eha
07.10.08,08:20
Ahojte, mám takýto problém:
spoločnosť v roku 2007 robila zákazku, ktorá sa dokončila v roku 2008. Na konci r.07 sme zaúčtovali nedokončenú výrobu napr.v čiastke 400 tis. V r.08 sme po ukončení zákazky urobili fakturáciu, kde sa NV zlikvidovala v čiastke 300 tis. (z dôvodu nejakých problémov na stavbe, nesúhlasil s pôvodným rozpočtom, ale žiadal o nižšiu fakturáciu). Na AÚ NV mám zostatok 100 tis, ako sa to dá zlikvidovať?? Žiadna ďalšia fakturácia k tejto zákazke nebude vykonaná. Ďakujem
babi2
07.10.08,08:39
Bez ohľadu na to koľko sa vyfakturovalo, bolo treba odúčtovať celú čiastku NV, ktorá bola k tej zákazke.
eha
07.10.08,09:04
A akým spôsobom odúčtovať??

Zaúčtovanie NV:
5xx/321 400 tis
123/611 400 tis

Vyúčtovanie VF:
311/123 300 tis???? alebo

611/123 400 tis
311/602 300 tis

ale potom budem mať 611 v mínuse to nie je problém???
evženia
07.10.08,09:20
podľa mojho názoru je účtovanie:
611/123 / malo byť 121/ - odúčtovanie nedokončenej výroby
311/602 zaúčtovanie VF - dokončenie zákazky...
611 na strane MD ti zníži výnos v roku 2008, lebo sa o ňom už účtovalo čiastočne v roku 2007
eha
07.10.08,09:27
áno mám to naúčtované na 121, takže toto je OK a zvyšok preúčtujem podľa uvedeného....dúfam že je to naozaj OK ;) ďakujem veľmi pekne