Rubrika
13.10.08,10:19
Mali sme stravníkov z iného DSS, tiež z rozpočtovej organizácie.
Stravné nám uhradia na príjmový účet.
Ako to mám zaúčtovať ?
MD 223A/ D 321A?
MD 321A? / D ??
Rubrika
13.10.08,11:42
Nikto mi neporadí?
blazonko
13.10.08,15:20
Neúčtuješ na 321 ale na 311 a ja by som to dala na 602
durisovad
13.10.08,17:00
Neviem, ake ucty sa pouzivaju v rozpoctovych organizaciach, ale ja by som vystavila fakturu, uctovala ju 311/602
311/343 - ak si platca DPH
a uhradu 221/311
kaola
13.10.08,17:15
Ahoj, ja som RO pod OcÚ, vystavujem tiež FA za stravu inej RO.
318/602 predpis stravy
223 RK/318 príjem stravy
588/351 predpis odvodu stravy na OcÚ
351/223 bez RK odvod stravy OcÚ
Rubrika
14.10.08,06:12
Ahoj Kaola. Ja som RO pod VÚC.
Ďakujem za radu.
Rubrika
15.10.08,07:03
A mám tú faktúru zaradiť do dodáveteľských faktúr alebo odberateľských ?
katkatn
15.10.08,10:18
vystavuješ ju ty inej RO tak do odberateľských
Rubrika
15.10.08,10:20
Ďakujem za radu.
Rubrika
16.10.08,06:08
Ešte by som sa chcela opýtať ako v tej odberateľskej faktúre vytlačím Platobný poukaz a Krycí list.
Tlačia sa tieto doklady?
Rubrika
16.10.08,06:40
Prišla som na to. V module Odberatelia nemám ponuku Interné doklady.
Tak to zaúčtujem cez kontované zápisy.
sojciakova
16.10.08,07:16
Rubrika aj v odberateľských sa vraj dajú robiť interné doklady, len si to v nastaveniach v module Obderatelia musíš nastaviť. Ja osobne to nepotrebujem, ale čítala som to v diskusnej skupine na IVESe.Kedysi som totiž krycí list a plaťák robila aj ja. Teraz už ho nerobím.
katkatn
16.10.08,07:19
Ja si zatiaľ odberateľské faktúry robím v excely, kde si ich aj evidujem a účtujem cez kontované zápisy.Pozor ale na používanie modulov. Mala som problém pri preklápaní účtovníctva z DOSu do Winibeu-v Dose som nahodila dod. faktúry a zaúčtovala KL po preklopení sa mi však v module dodávatelia nedal uhradiť, dočasne som to vyriešila zaúčtovaním úhrady pomocou kontovaného zápisu aby mi sadla banka.Pani z Košíc ma však upozornila, že moduly sa musia využívať kompletne, pretože na konci roka sa uzatvárajú a keďže v module nebola urobená úhrada nerovná sa obnos dokladu saldu dokladu a automaticky prenesie k 1.1. záväzok na 321 ako neuhradená faktúra, pretože to všetko ťahá z modulu.Môže sa ti preto stať, že ak nebudeš účtovať a robiť úhradu odber. faktúr cez modul, ale budeš ho používať len ako knihu odoslaných faktúr, na konci roka ti prenesie tieto faktúry ako neuhradené pohľadávky.
Rubrika
16.10.08,08:14
Ďakujem. Pozriem sa do príručky a do nastavení modulu Odberatelia.
Alebo to urobím v Exceli/y.
To je pravda, že ak to uhradím cez kontované zápisy, tá faktúra v module mi bude visieť ako neuhradená.