EkoRenka
15.10.08,19:02
Ahojte, ešte raz prosím o radu tých, čo majú skúsenosť s nasledovnou témou:
Materská firma v Čechách predáva svojej dcérskej spoločnosti na Slovensku PC hry. K nim osobitne prichádzajú faktúry na grafické práce, manuály a náklady na spracovanie licencií (jedným slovom lokalizácie).
Tovar účtujeme na 132xx1 a lokalizácie na 132xx2. Lokalizácie sa potom pomernou časťou na mesačne predaný tovar aj mesačnej rozpúšťajú 504xx2/132xx2.
Mám dve otázky:
Je správne účtovať o lokalizáciách ako o tovare (veď zahŕňajú aj služby)?
Z pohľadu DPH, ak je účtovanie o lokalizáciách na účte 132xx2 správne, mám o nich pri dodaní účtovať ako o tovare, či službe?
Ďakujem za všetky odpovede.