Polly404
21.10.08,10:00
Ahojte poraďáci, daňové aj účtovné odpisy majetku sa účtujú raz ročne k 31.12., alebo ich treba účtovať každý mesiac? Podľa mňa raz ročne k 31.12. Opravte ma, prosím, ak sa mýlim.
Tweety
21.10.08,08:02
Ahojte poraďáci, daňové aj účtovné odpisy majetku sa účtujú raz ročne k 31.12., alebo ich treba účtovať každý mesiac? Podľa mňa raz ročne k 31.12. Opravte ma, prosím, ak sa mýlim.
O daňových odpisoch neúčtujeme, uvádzame ich v DP, a porovnávame s účtovnými. Účtujeme o účtovných odpisoch od dátumu zaradenia majetku, a účtujeme ich mesačne.
Lenka1979
21.10.08,08:09
Ahojte poraďáci, daňové aj účtovné odpisy majetku sa účtujú raz ročne k 31.12., alebo ich treba účtovať každý mesiac? Podľa mňa raz ročne k 31.12. Opravte ma, prosím, ak sa mýlim.
Tak ako píše Tweety, účtovné účtujeme mesačne, urob si odpisový plán na všetko majetok čo máš a na základe neho účtuj o odpisoch.
Polly404
21.10.08,08:27
A účtovné odpisy nejdú do DP? Veď ak ich dám na 551, tak mi ovplyvnia hospodársky výsledok. Alebo nie?
Tweety
21.10.08,08:28
A účtovné odpisy nejdú do DP? Veď ak ich dám na 551, tak mi ovplyvnia hospodársky výsledok. Alebo nie?
Napísala som, že v DP ich porovnáš s daňovými. HV v účtovníctve ešte nezmamená DP účtovnej jednotky.
leníča
21.10.08,08:30
účtovné odpisy účtuješ každý mesiac do nákladov. Na konci roka ich porovnávaš s daňovými mimo účtovníctva a robíš rozdiel v daňovom priznaní a o ten upravuješ základ dane.
Polly404
21.10.08,08:32
Čiže o daňových odpisoch nebudem mať v účtovníctve nijaký záznam, iba ich dám do DP?
Polly404
21.10.08,08:33
A účtovné odpisy účtujete na interných dkladoch?
Tweety
21.10.08,08:33
Prečítaj si prosím predchádz. príspevky, v nich to máš uvedené.
Tweety
21.10.08,08:34
A účtovné odpisy účtujete na interných dkladoch?
Áno.
Polly404
21.10.08,08:35
Ďakujem.
tibor1000
06.11.08,09:23
Dobrý deň Vám prajem,prosím Vás,a ako by to bolo v prípade,
1) keby jedna firma predala dlhodobý hm.majetok napr. 30.12.2008 - má nárok na uplatnenie 11 mesiacov účtovných odpisov?A ako je to s daňovými,keď daňové odpisy=účtovným odpisom - v tomto prípade,by bolo tých 11 mesiacov účt.odpisov=daňovým odpisom?

2.prípad-ako je to v druhej firme,ktorá nakúpi dlhodobý majetok 30.12.2008-môj názor je,že si môže uplatniť odpisy na celý rok 2008,tzn. celých 12 mesiacov aj účtovné aj daňové odpisy.

Myslíte,že uvažujem správne podľa zákona?Ďakujem
tibor1000
11.11.08,18:10
Dobrý deň Vám prajem,prosím Vás,a ako by to bolo v prípade,
1) keby jedna firma predala dlhodobý hm.majetok napr. 30.12.2008 - má nárok na uplatnenie 11 mesiacov účtovných odpisov?A ako je to s daňovými,keď daňové odpisy=účtovným odpisom - v tomto prípade,by bolo tých 11 mesiacov účt.odpisov=daňovým odpisom?

2.prípad-ako je to v druhej firme,ktorá nakúpi dlhodobý majetok 30.12.2008-môj názor je,že si môže uplatniť odpisy na celý rok 2008,tzn. celých 12 mesiacov aj účtovné aj daňové odpisy.

Myslíte,že uvažujem správne podľa zákona?Ďakujem
poradíte mi s tým prosím?
Anja111
11.11.08,18:23
Dobrý deň Vám prajem,prosím Vás,a ako by to bolo v prípade,
1) keby jedna firma predala dlhodobý hm.majetok napr. 30.12.2008 - má nárok na uplatnenie 11 mesiacov účtovných odpisov?A ako je to s daňovými,keď daňové odpisy=účtovným odpisom - v tomto prípade,by bolo tých 11 mesiacov účt.odpisov=daňovým odpisom?

2.prípad-ako je to v druhej firme,ktorá nakúpi dlhodobý majetok 30.12.2008-môj názor je,že si môže uplatniť odpisy na celý rok 2008,tzn. celých 12 mesiacov aj účtovné aj daňové odpisy.

Myslíte,že uvažujem správne podľa zákona?Ďakujem

1) Má nárok na uplatnenie účtovných odpisov počas využívania DHM. Na daňové odpisy nemá nárok, ale zostatkovú cenu zaúčtuje do nákladov...
2) Účtovné odpisy si môže zaúčtovať odo dňa zaradenia DHM do používania a daňové odpisy si môže uplatniť za celý rok, v zmysle ZDP...
tibor1000
15.11.08,14:20
1) Má nárok na uplatnenie účtovných odpisov počas využívania DHM. Na daňové odpisy nemá nárok, ale zostatkovú cenu zaúčtuje do nákladov...
2) Účtovné odpisy si môže zaúčtovať odo dňa zaradenia DHM do používania a daňové odpisy si môže uplatniť za celý rok, v zmysle ZDP...

Ďakujem Ti Anja.Prosím ťa,nie moc rozumiem tomu "zostatkovú cenu zaúčtuje do nákladov.. Akým spôsobom to zaúčtovať?
V JÚ a ako v PÚ?Aspoň v skratke prosím,ak môžeš.Ďakujem
Rozalka
16.11.08,11:43
PU: zaúčtovanie ZHÚ 541/08x, vyradenie 08x/02x
daňovú ZH uplatníš v DP
JU: v rámci uzávierkových zápisov PR (prev.réžia)
vyradenie v knihe majetku