Steffi
21.10.08,11:34
Ako sa budu učtovat kurzove rozdiely z precenenia pri eurokonverzii? Môžem vytvoriť špeciálne účety 563 a 663 len na eurokonverziu? Spoločnosť, ktorá nám ide pripravovať softvér na prechod na euro chce, aby som založila účty 395xxx k preceneniu. Mne sa to nepáči. Aký máte nato názor?
andrej_rv
21.10.08,18:07
Ako sa budu učtovat kurzove rozdiely z precenenia pri eurokonverzii? Môžem vytvoriť špeciálne účety 563 a 663 len na eurokonverziu? Spoločnosť, ktorá nám ide pripravovať softvér na prechod na euro chce, aby som založila účty 395xxx k preceneniu. Mne sa to nepáči. Aký máte nato názor?
Povinnosť vytvoriť osobitné analytické účty pre vykazovanie zaokrúhľovacích a kurzových rozdielov v súvislosti s prechodom na euro vyplýva účtovným jednotkám z § 3 ods. 5 vyhlášky 75/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely:
"(5) ...V podvojnom účtovníctve sa rozdiely zo zaokrúhľovania a kurzové rozdiely vzniknuté v súvislosti so zavedením eura vykážu na osobitne vytvorenom analytickom účte podľa osobitného predpisu..."
Analytické účty sa vytvoria v rámci príslušných syntetických účtov (568,668 pre zaokrúhľovanie a 563,663 pre kurzové rozdiely). Účet 395 nie je nákladový ani výnosový, podľa platných Postupov účtovania (§ 57 ods. 2) slúži len na účtovanie vzťahov v rámci organizačných útvarov účtovnej jednotky, na účtovanie v súvislosti s prechodom na euro je teda absolútne vecne nepríslušný.
blcha
08.02.09,15:11
už ste urobili konverziu na euro? Ja som čakala, že kurzové rozdiely budú zanedbateľbé sumy, ale kurzová strata mi vyšla okolo 17 tis € a kurzový zisk 2 tis €. Prechod sa týkal odhadom do 1000 dokladov. Úprimne povedané - neviem si to vysvetliť. Používam Omegu a spoľahla som sa na automatické zaúčtovanie.
Steffi
09.03.09,06:07
Ešte sme neroboli prechod na euro. Sme veľká firma, takže zatiaľ riešim UZ za rok 2008.
Steffi
Danah12
04.06.09,11:10
Chcela by som poprosiť o radu, ako postupovať pri účtovaní rozdielu na účte 701 MD a DAL, mám tam rozdiel 0,01centa. Ako to mám zúčtovať? Koncový účet 702 je v sume 125 286,56 SKK, pri otváraní účtovných kníh mam na účte 701MD sumu 4 158,76 EUR a na 701DAL
4 158,75 EUR. Mám účtovať rozdiel 0,01 centu 379/701, ked si logicky prepočítam sumu 125 286,56 na EURA by na účte 701 mala byť suma 4158,75. Čiže 701 by som mala o jeden cent ponížiť. Je to možné?
Ďakujem
Rozalka
04.06.09,20:42
378/701
a v januári 563/378
563 - vytvor si samostatný AÚ, budeš potrebovať k závierke
Kolejová
05.06.09,06:46
Keď sme spravili konverziu na EURo niektoré účty, ktoré boli v decembri uzatvorené s nulou nám program otvoril s počiatočným stavom 0,01 teraz už EURa. Čo s tým ? Môžem to zaúčtovať, ale už len v obratoch na 563 a 663 ? V počiatočnom stave to už nedokážem zmeniť.

Ďakujem L.
Rozalka
05.06.09,18:09
Ak na konci roka boli uzatvorené nulou, nechápem, ako sa mohli preniesť centíkové počiatočné stavy. Informuj sa u tvorcu SW
Kolejová
08.06.09,06:44
Oni sa o tom nechcú baviť. Tie rozdiely vznikli tak že naši dodávatelia SW prepočítali celý rok 2008 na euro a nie konečné stavy. A ak na účte bol obrat počas roka tak mi ho otvorilo s počiatočným stavom - cent. Ja som to preúčtovala na 563 a 663 ale už len v obratoch PS si neviem opraviť.

L.
Stefan2005
08.06.09,07:45
"(5) ...V podvojnom účtovníctve sa rozdiely zo zaokrúhľovania a kurzové rozdiely vzniknuté v súvislosti so zavedením eura vykážu na osobitne vytvorenom analytickom účte podľa osobitného predpisu..."
Analytické účty sa vytvoria v rámci príslušných syntetických účtov (568,668 pre zaokrúhľovanie a 563,663 pre kurzové rozdiely).....


378/701
a v januári 563/378
563 - vytvor si samostatný AÚ, budeš potrebovať k závierke

vychádzajúc z uvedených dvoch príspevkov sa pýtam: rozdiel 0,01 v počiatočnej súvahe je rozdiel zo zaokrúhľovania, alebo kurzový rozdiel? Osobne to chápem ako rozdiel zo zaokrúhlenia, teda by malo byť 568...
Kolejová
08.06.09,07:47
U nás je to z prechodu na euro. Inak by takéto rozdiely nevznikli.

L.
KEJKA
08.06.09,08:15
Chcela by som poprosiť o radu, ako postupovať pri účtovaní rozdielu na účte 701 MD a DAL, mám tam rozdiel 0,01centa. Ako to mám zúčtovať? Koncový účet 702 je v sume 125 286,56 SKK, pri otváraní účtovných kníh mam na účte 701MD sumu 4 158,76 EUR a na 701DAL 4 158,75 EUR. Mám účtovať rozdiel 0,01 centu 379/701, ked si logicky prepočítam sumu 125 286,56 na EURA by na účte 701 mala byť suma 4158,75. Čiže 701 by som mala o jeden cent ponížiť. Je to možné? Ďakujem
701 je len otvárací účet. Ak niečo nesedí, mala by si zistiť ktorého účtu sa to týka. Dobrý SW automaticky dá rozdiel z konverzie na 378 a 379. Tvoj to "nechal" na 701. Považujem to za akýsi "globálny" rozdiel a odporúčam urobiť si tabuľkové porovnanie všetkých účtov, lebo rozdiel môže byť plusmínus u viacerých účtov a každy treba "dorovnať". Naviac, každý treba upresniť podľa položkového prepočtu analytickej evidencie.


už ste urobili konverziu na euro? Ja som čakala, že kurzové rozdiely budú zanedbateľbé sumy, ale kurzová strata mi vyšla okolo 17 tis € a kurzový zisk 2 tis €. Prechod sa týkal odhadom do 1000 dokladov. Úprimne povedané - neviem si to vysvetliť. Používam Omegu a spoľahla som sa na automatické zaúčtovanie.
ten rozdiel je vysoký, niekde je chyba. Napr. pri nedostatočnej inventarizácii účtov 311 a 321 sa mohlo stať, že síce celkov vám KDF a KOF sedí na účet 311 a 321, ale nesedí podľa analytických účtov. Niektoré SW neposkytujú knihy podľa účtov, tak sa to ani nekontroluje. Potom tie rozdiely konverzia pochopí ako rozdiely z konverzie. Uvádzam len ako príklad. Proste budete si musieť inventúru prekopať znova a zistiť kde ten rozdiel vzniká. 1000 dokladov je málo na taký vysoký rozdiel, pri 10krát väčšej firme neboli iné, len centové rozdiely.


Keď sme spravili konverziu na EURo niektoré účty, ktoré boli v decembri uzatvorené s nulou nám program otvoril s počiatočným stavom 0,01 teraz už EURa. Čo s tým ? Môžem to zaúčtovať, ale už len v obratoch na 563 a 663 ? V počiatočnom stave to už nedokážem zmeniť.

podľa mňaje to chyba SW, preúčtovala by som to na osobitne AU 563 a 663, nakolko riešiť to musíš. Ale aj tak by to bolo treba urobiť v PS, ak tie niektoré čty sú 5, rsp.6 trieda. Nezabudni dať vysvetlivku do Poznámok 2009. a SWfirme by som poslala reklamáciu, ved ste ich klient.
Danah12
11.06.09,06:58
Ak je účet 701 len otvárací, aká by mala byť jeho výška, keď zostatok na účte 702 bol vo výške 12 5286,56 SKK? Píše sa, že účet 702 je zrkadlom účtu 701.
Po prepočte KK mi vychádza suma 4 158,75EUR. Môže byť ale zostatok vo výške 4 158,76 EUR?
grammatika
11.06.09,10:51
Ak je účet 701 len otvárací, aká by mala byť jeho výška, keď zostatok na účte 702 bol vo výške 12 5286,56 SKK? Píše sa, že účet 702 je zrkadlom účtu 701.
Po prepočte KK mi vychádza suma 4 158,75EUR. Môže byť ale zostatok vo výške 4 158,76 EUR?


Na účte 702 Ti zostal VH za rok 2008.
Tento VH sa prevedie ako začiatočný stav na účet 431 k 01.01.2009 (program mi robí automaticky)
Kebyže máme stále SK, tak máš 0 Sk na 701.
Ale mohli vzniknúť kurzové rozdiely. Pozreš sa, aký máš zostatok na účte 701 k 01.01.2009, Tebe vyšiel rozdiel 0,01 €, ktorý prostredníctvom ID preúčtuješ 701/379 (378/701). Musíš si vytvoriť zvlášť analytiku na kurzové rozdiely z dôvodu prechodu na euro.
A potom to perúčtuješ ako 379/663 (563/378)
grammatika
11.06.09,10:56
Na účte 702 Ti zostal VH za rok 2008.
Tento VH sa prevedie ako začiatočný stav na účet 431 k 01.01.2009 (program mi robí automaticky)
Kebyže máme stále SK, tak máš 0 Sk na 701.
Ale mohli vzniknúť kurzové rozdiely. Pozreš sa, aký máš zostatok na účte 701 k 01.01.2009, Tebe vyšiel rozdiel 0,01 €, ktorý prostredníctvom ID preúčtuješ 701/379 (378/701). Musíš si vytvoriť zvlášť analytiku na kurzové rozdiely z dôvodu prechodu na euro.
A potom to perúčtuješ ako 379/663 (563/378)

Ale ako tak pozerám, tak Ti to tu už bolo vysvetlené:)
Najka
10.07.09,05:55
Ahojte, stále mi nesedia zostatky. V hlavnej knihe mám na 321 zostatok 671.92 a v saldokonte 671.95, a na 311 zostatok 957.11 a v saldokonte 957.15. Ako to vyrovnať?
Beata121
17.07.09,17:11
Caute poradci, vedel by mi niekto pomoct s konverziou zakladneho imania na EUR? Spolocbnost mala ZI 10 000 000 SKK co je na EUR ( pri kurze 30,126) 331 939,1887 EUR. Na Valnom zhromazdeni rozhodli ( a aj zapisali do OR) hodnotu ZI na 332 000 EUR, ako mam zauctovat ten rozdiel cca 61 EUR?

Dakujem za rychlu odpoved.
Rozalka
17.07.09,17:49
A na VZ o tom nerozhodli? je to možné z nerozdeleného zisku min.r. alebo vkaldom. Podľa toho to zaúčtuj.