timotej
23.10.08,13:34
Zdravím, prosím o pomoc tých, ktorí pracujú s programom OBERON. Týka sa to dodávateľských faktúr z členských krajín, ktoré podliehajú samozdaneniu, ale akokoľvek sa snažím nájsť jednoduchší spôsob, podarilo sa mi to len cez interný doklad praimo v evidencii DPH, ale už sa mi to nedostalo do účovného denníka. Vie mi niekto poradiť?
Ďakujem
Lucinka23
17.01.09,08:49
Prvýkrát účtujem dph, používam oberon. Nám problém s DPH na vstupe. Poraďte mi prosím. Mám zaúčtované tieto typ DPH
1. Odpočet - §49 - tovar EÚ = 4012
2. Odpočet - §51 - tovar tuzemsko =65128 (19%) a 68 (10%)
3. Oprava podľa § 53 - zníženie = - 3981 (19%) a -88 (10%)

Do daňového priznania mi to zníženie napočítalo plusom lebo pgm to pochopil ako mínus a mínus = plus.
Namiesto odpočtu 65159 (19%) a +20 (10%) urobilo odpočet 73121 (19%) a 156 (10%).

Možno som urobila chybu, že som DPH účtovala mínusom ale ako ju mám účtovať pri dobropisoch a vratných obaloch?

Ďakujem.
Lucinka23
17.01.09,17:28
Ruším príspevok č. 2 - už som našla odpoveď. :-)
Jana1303
17.01.09,17:42
Keď eviduješ dodavat. faktúru v CM, zapíšeš náležitosti. Na spodu evidovania v časti "Celkom" v cudzej mene = základ dane zapíšeš sumu a program Ti DPH vypočíta a zaeviduje v evidencii DPH.