ivana184
05.11.08,13:09
Dobrý deň,
prosím Vás ako mám zaúčtovať, ak sme vyplatili v maloobchode zákazníkovi peniaze za tovar ako uznanú reklamáciu.

604/211???????
Vplyv na DPH to mať nebude, že?

Ďakujem
Zoltán Kovács
05.11.08,12:12
Dobrý deň,
prosím Vás ako mám zaúčtovať, ak sme vyplatili v maloobchode zákazníkovi peniaze za tovar ako uznanú reklamáciu.

604/211???????
Vplyv na DPH to mať nebude, že?

Ďakujem


Ale bude. Účtovať sa malo 604,343/211. Ide o storno, ktoré sa malo zaznamenať aj cez ERP.
ivana184
05.11.08,13:12
Ďakujem za odpoveď,
veď práve, že cez ERP sa to nezaznamenalo, pretože reklamácia nám došla na centrálne oddelenie, ktoré aj reklamáciu posudzovalo a vybavovalo, nakoľko sme zrušili predajňu v meste. A teraz neviem ako to účtovne vysporiadať.
To znamená, že ak sme zaslali peniaze zákazníkovi poštovým poukazom, tak zaúčtovať musím základ dane 604/211, a DPH 19% 343/211? A nemá to byť zaúčtované mínusom? Už som dopletená....
ivana184
05.11.08,14:36
Prosím Vás...........
Zoltán Kovács
05.11.08,14:46
Ďakujem za odpoveď,
veď práve, že cez ERP sa to nezaznamenalo, pretože reklamácia nám došla na centrálne oddelenie, ktoré aj reklamáciu posudzovalo a vybavovalo, nakoľko sme zrušili predajňu v meste. A teraz neviem ako to účtovne vysporiadať.
To znamená, že ak sme zaslali peniaze zákazníkovi poštovým poukazom, tak zaúčtovať musím základ dane 604/211, a DPH 19% 343/211? A nemá to byť zaúčtované mínusom? Už som dopletená....

Mínusom len vtedy ak výnosový aj dph účet budeš mať na strane Dal.
ivana184
05.11.08,14:56
Ďakujem za ujasnenie, hneď sa mi ľahšie dýcha......
JDM
14.01.09,14:10
Možem účtovať reklamáciu tovaru takto: sme predajňa stavebnín a náš zákazník reklamoval fasádnu farbu. Reklamácia sa posunula až na nášho dodávateľa - ten ju uznal vo výške 15.000,-- Sk ešte v decembri, my sme zákazníkovi vyplatili z pokladne 15.000,-- Sk. Možem tento výdaj zaúčtovať mínusom na 211../604..? ĎaKUJEM.
Zoltán Kovács
14.01.09,14:20
Možem účtovať reklamáciu tovaru takto: sme predajňa stavebnín a náš zákazník reklamoval fasádnu farbu. Reklamácia sa posunula až na nášho dodávateľa - ten ju uznal vo výške 15.000,-- Sk ešte v decembri, my sme zákazníkovi vyplatili z pokladne 15.000,-- Sk. Možem tento výdaj zaúčtovať mínusom na 211../604..? ĎaKUJEM.

Áno.
bbbbb
31.03.09,10:32
Dobrý deň! Na základe reklamácie tovaru u dodávateľa som obdržala kópiu pokladníčného dokladu - storno. Môžem to zaúčtovať mínusovými znamienkami tak, ako som zaúčtovala nákup, t.j. -131,343/211? Ďakujem
marhri
17.02.10,09:12
Dobrý deň,
prosím Vás o radu. Ako mám účtovať neoprávnenú reklamáciu a náklady vzniknuté s obhliadkou, pričom sa zistilo, že danú stavbu nerobila naša firma? Vystavili sme im faktúru za vzniknuté náklady spojené s neopodstatnenou reklamáciou a to mzda a cesta zamestnancov. Tržba za stavebné práce to asi nebude, či áno?

ďakujem.