rommy
19.11.08,11:36
Ahoj poraďáci, chcela by som sa opýtať ako postupujete keď v priebehu roka uzatvoríte valutovú pokladnu. My sme zrušili prevádzku a tým pádom aj pokladne zostali v nule ale na valutových evidujem v účtovníctve kurzové rozdiely, vždy som ich vyrovnávala až ku koncu roka, ale neviem že či ak som zrušila pokladne napr. v septembri či mám ten rozdiel zúčtovať hneď alebo až na konci roka alebo je to jedno?
Tweety
19.11.08,10:39
Ahoj poraďáci, chcela by som sa opýtať ako postupujete keď v priebehu roka uzatvoríte valutovú pokladnu. My sme zrušili prevádzku a tým pádom aj pokladne zostali v nule ale na valutových evidujem v účtovníctve kurzové rozdiely, vždy som ich vyrovnávala až ku koncu roka, ale neviem že či ak som zrušila pokladne napr. v septembri či mám ten rozdiel zúčtovať hneď alebo až na konci roka alebo je to jedno?
ID zaúčtuj pri uzatvárani účtovných kníh.
rommy
19.11.08,11:09
Ďakujem tiež som tohto názoru len šéfke to tam vadí, že tie pokladne sú nulové ale ja tam mám zostatok.