HankaS
21.11.08,10:41
Prosím o radu,
ako zaúčtovať DPH na vstupe a či je to daňový,alebo nedaňový náklad,
viažujúcu sa k oslobodenej činnosti na výstupe. Napr. kúpim materiál na maľovanie kancelárie v budove, ktorú nájomníkovi fakturujem bez DPH-teda ako oslobodené plnenie.
Ďakujem
Zoltán Kovács
21.11.08,09:47
Prosím o radu,
ako zaúčtovať DPH na vstupe a či je to daňový,alebo nedaňový náklad,
viažujúcu sa k oslobodenej činnosti na výstupe. Napr. kúpim materiál na maľovanie kancelárie v budove, ktorú nájomníkovi fakturujem bez DPH-teda ako oslobodené plnenie.
Ďakujem

A prečo fakturuješ bez DPH?
babi2
21.11.08,09:58
Myslím, že HankaS hovorí o tom, že fakturuje nájom
bez DPH. Pri kúpe materiálu na údržbu týchto priestorov je podľa mňa nárok na odpočet DPH
HankaS
21.11.08,11:32
Bez DPH fakturujem preto, lebo nájomník je fyzicka osoba nepodnikateľ, a aj ďalší nájomníci sú fyzické osoby neplatcovia DPH.
Nárok na DPH určite nieje, len neviem či zaúčtovať celé do nákladov, alebo
čiastku DPH dať na nedaňové náklady.
bea
21.11.08,11:46
Do nákladov, len DPH na 548xxx
Milan Benka
21.11.08,12:14
Bez DPH fakturujem preto, lebo nájomník je fyzicka osoba nepodnikateľ, a aj ďalší nájomníci sú fyzické osoby neplatcovia DPH.
Nárok na DPH určite nieje, len neviem či zaúčtovať celé do nákladov, alebo
čiastku DPH dať na nedaňové náklady.


Do nákladov, len DPH na 548xxx

Ak dovolíte, upresním : do "daňových" nákladov.
Fabiola
21.11.08,12:35
My sme si pri nájomoch uplatňovali DPH na vstupe, ale koeficientom, nájomné sa fakturovalo s DPH aj bez DPH, podľa toho, či bol nájomca platca alebo neplatca DPH.
Milan Benka
21.11.08,12:38
My sme si pri nájomoch uplatňovali DPH na vstupe, ale koeficientom, nájomné sa fakturovalo s DPH aj bez DPH, podľa toho, či bol nájomca platca alebo neplatca DPH.

Vo Vašom prípade ste postupovali správne.
HankaS
21.11.08,12:55
Čiže napr. doklad z ERP na materiál zaúčtuje: 501xxx/211
a DPH 548xxx/211 /daňový náklad/
Myslím správne?