gubricka z.
29.11.08,17:05
prosim o pomoc pri uctovani prijateho preddavku vo vyske 100.000 Sk na bankovy ucet a zaroven vzajimny zapocet s prijatym dobropisom na odber tovaru, na skoleni hovorili ze sa preddavky tento rok zdanuju ale noviem na aky ucet ich mam zauctovat a nasledne z neho odpocitat dobropisy ktore sa budu odratavat podla mnozstva prijatehp tovaru dakujem za odpoved
JankaO
29.11.08,16:36
Zdaňovanie preddavkov od 1.1.2008 sa týka fyzických osôb, ktoré majú príjem podľa § 6. ( zmenilo sa ustanovenie § 17 odst. 12 písm.b).
KEJKA
29.11.08,16:40
nepíšeš o akú daň sa ti jedná. Prijaté preddavky sa "zdaňujú" aj podľa zákona o DPH - platiteľ DPH je povinný z platby prijatej vopred odviesť DPH. Voči inému platiteľovi je povinný vystaviť faktúru k prijatej platbe pre účely odpočtu DPH.
JankaO
29.11.08,16:43
Nejedná sa náhodou o to, že dodávateľ Vám poskytol vopred zálohu na odberateľský bonus?
gubricka z.
29.11.08,18:31
Nejedná sa náhodou o to, že dodávateľ Vám poskytol vopred zálohu na odberateľský bonus?
presne tak ja som to zauctovala na 324 je to spravne?
KEJKA
30.11.08,11:57
a nemáte náhodou písomnú dohodu, že na tieto bonusy nebudete uplatňovať DPH?
ckv
04.03.09,09:59
Ja mam prijem podla par. 6 a som pre danovnikov "lahodka" - FO s podvojnym uctovnictvom.
Netyka sa to zdanovanie preddavkov len jednoducheho uctovnictva?
Prijate preddavky zdanujem kvoli odvodu DPH, ale mame v roku 2008
inkasovane trzby za zajazdy (sme CK)konane v roku 2009 - nemam to dat na 384, ale na 602?

Vdaka za odpoved
Marcela16
24.03.09,17:29
Prosím o radu... neviem to nejako nájsť. Chcela by som sa spýtať na prijaté preddavky na konci roka. Mám tam jeden preddavok na 324, ktorý je fakturovany az v roku 2009. Ten preddavok ostava na tomto účte, alebo sa na konci roka preúčtováva? A dáva sa do výnosov, alebo až v r. 2009? prosím o radu...
Andyke
24.03.09,17:50
221/324 prijaté preddavky r. 2008
311/602,604 dodaný tovar služby r. 2009
324/311 zúčtovanie preddavku r.2009
a v r. 2008 nezdaňujeme (zostáva na účte 324)
Marcela16
24.03.09,17:57
ďakujem
tonkat
13.05.09,12:20
Mám podobný problém s preddavkom k 31.12.2008. Bol prijatý preddavok v EURách v roku 2008 125 000,- EUR - bola vystavená fa na prijatú platbu, zaúčtovaná ako 311/324 + 343 a zároveň zúčtovanie preddavku s mínusom 311/324 . Z toho mi ostalo na účte 324 105.042,02 Eur, čo je v slovenských korunách 3.171533,60 SKK.
V roku 2009 bude vyúčtovacia faktúra, kde budem účtovať tých 105.042,- oproti 324 a týmsa mi účet 324 vynuluje. Ide mi o ten zostatok k 31.12.2008. Zostatok bol v eurách - zálohy sa neprepočítavajú - teda by mal ostať v sl. korunách v pôvodnej výške. Softvér mi ale prepočíta tých 3.171.533,60 na eurá konverzným kurzom a dostanem na účet 324 k 01.01.09 105 275,63 EUR, čo ale nieje pravda. Môže sa v takomto prípade zúčtovať kurzový rozdiel k 31.12.2008 k zálohám? Poradíte mi? Ďakujem pekne.
Andyke
13.05.09,19:00
Rok 2008 – prijaté a poskytnuté preddavky v € k 31.12.2008 sa neprepočítavajú v súlade s §24 ods.6 Zák. o účtovníctve .

K 1.1.2009 poskytnuté a prijaté preddavky v € sa z Sk na € podľa § 37b ods. 3 zák. o účtovníctve prepočítajú kurzom použitým v čase poskytnutia a prijatia preddavku (t.j. historickým kurzom). Vypočítaj aj prepočet konv. kurzom. Rozdiel 233,58 zaúčtuješ v poč.stavoch na účet 701/379. Po otvorení účt. kníh zaúčtuj tento rozdiel interným dokladom na 379/663 (Vytvor na 663 analyt. účet : Kurz.zisky pri prechode na euro)
tonkat
14.05.09,23:37
Andyke , ďakujem pekne. To znamená, že ja budem mať k 31.12.2008 na účte 324 zostatok na D 105.042,02 EUR a to bude 3.171.533,60 SKK. PS by mal byť po prepočte konverzným kurzom 105.275,63 na 324 a ten vlastne rozdelím na pôvodnú výšku zálohy v EURách -105.042,02 , čo bude na 324 a 233,61 EUR dám na 701/379, ako si písala? Dobre to chápem?
Tento istý postup môžem použiť aj na prepočet napr. 321, kde keď si prepočítam jednotlivé faktúry, tak ich súčet v EUR mi nedá presne celú výšku 321 prepočítanú konverzným kurzom? Teda že rozdiel ktorý mám medzi saldom a hlavnou knihou v eurách zaúčtujem na 701/379 alebo opačne. Som ti veľmi vďačná za odpoveď.
Andyke
18.05.09,20:25
[QUOTE=tonkat;1043051]Andyke , ďakujem pekne. To znamená, že ja budem mať k 31.12.2008 na účte 324 zostatok na D 105.042,02 EUR a to bude 3.171.533,60 SKK. PS by mal byť po prepočte konverzným kurzom 105.275,63 na 324 a ten vlastne rozdelím na pôvodnú výšku zálohy v EURách -105.042,02 , čo bude na 324 a 233,61 EUR dám na 701/379, ako si písala? Dobre to chápem? Áno
Tento istý postup môžem použiť aj na prepočet napr. 321, kde keď si prepočítam jednotlivé faktúry, tak ich súčet v EUR mi nedá presne celú výšku 321 prepočítanú konverzným kurzom? Teda že rozdiel ktorý mám medzi saldom a hlavnou knihou v eurách zaúčtujem na 701/379 alebo opačne. Som ti veľmi vďačná za odpoveď.[QUOTE
Použiť účty 378 alebo 379 do poč. stavov a potom int. dokladom
1.1.2009 zaúčtovať 563 AU/321, , 321/663AÚ . Porovnaj PS saldokonta, predvahy a knihy došlých faktúr

Odpovede červeným.

A ešte toto si stiahni :
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/postupuct_022009.pdf (http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/postupuct_022009.pdf)
tonkat
18.05.09,21:22
Veľmi pekne ďakujem. My máme hospodársky rok a od 01.01.09 zmenu software, takže to dávame stále dokopy. Veľmi si mi pomohla. Nech sa ti darí.