Marka 2
02.12.08,09:45
Dobrý deň Poraďáci!
CHcem sa uistiť či to robím dobre.
Prišla nám fa od českého dodávatela na 130 000,-Sk
Dodávateľ neuplatnil na fa DPH.Dátum dodania a vystavenia fa je 25.11.2008
Stroj bol fyzicky prepravený na Slovensko 25.11.2008
Ja teraz urobím samozdanenie.Základ DPH bude 130 000,-Sk . Faktúru dám do daňového priznania za 11.mesiac. Je to všetko správne?
Vladimír Ozimý
02.12.08,08:56
áno uvažujete správne. daňová povinnosť v tomto prípade vám vzniká ku dňu ku ktorému je vystavená faktúra, t.j. 25.11. T.j. máte povinnosť odviesť DPH v novembri a zároveň ak spĺňate podmienky na odpočítanie dane podľa § 49 si uplatníte daň na vstupe. (podmienkou je aby ste neposkytovali oslobodené plnenia a tovar bol prijatý na účely podnikania)