zuzana
02.07.04,08:08
Chcem sa spýtať na interný doklad účtujete raz mesačne, stačí ku koncu mesiaca, alebo za mesiac máte viacero interných dokladov?Ešte by som potrebovala vedieť účtovanie daňového bonusu-je to 331/342-daň z príjmu a 342/331-daňový bonus, alebo ako? :confused:
janaGT
02.07.04,06:25
ja účtujem preddavková daň 331 / 342
daňový bonus 342 / 331

Počas mesiaca mám viac ID, napr. preúčtovanie platieb, DPH, mzdy, PV, platba kartou ...
Luckasari
02.07.04,06:56
ja rovnako ako jana GT, a internych dokladov mam viac za kazdy mesiac
Martinková
02.07.04,07:02
Ja tiez účtujem ako Jana a mam viac internych dokladov za mesiac

Betka
Luna
02.07.04,07:53
Ja mám jeden za mesiac.napr.04/01.To je za január.Účtujem ale napr.12.1.2004.
Na konci roku si vytlačím 12 ID.na ktorých mám všetky pohyby za celý mesiac.Pravdaže doklady zakladám mesačne.Len na konci roka pripnem ID za ten ktorý mesiac.
Dovolí mi to aj moje programové vybavenie.Účto.mi každý rok kontroluje auditorka a nemala výhrady.Teraz som po kontrole na DPH,aj tam bolo všetko OK.Myslím,že nie je dôležité koľko máš ID,ale dôležité je že máš všetko OK.
zuzana
02.07.04,08:38
pre LUNA:
a potom to máš ako?
napr.12.1.2004 ID04/01 účt.prípad
15.1.2004 ID04/01 účt.prípad
31.1.2004 ID04/01 účt.prípad...?
Nemohlo by to byť zúčtované
31.1.2004 ID04/01 účt.prípad
31.1.2004 ID04/01..
31.1.2004 ID04/01..?
janaGT
02.07.04,08:43
Ja som sa už k tejto téme vyjadrila, ale aj tak si neviem predstaviť, prečo by som mala účtovať ID len na konci mesiaca, keď mi vznikne takýto prípad napr. 2.7. tak ho vtedy aj zaúčtujem. Neviem, prečo by som mala účtovať len na konci mesiaca, účtujem vtedy, ak je to potrebné.
tana
02.07.04,09:33
Pocet internych dokladov vyplvyva z potreby. Ja ich mam niekolko mesacne aj kvoli prehladnosti, ked sa potrebujem k niecomu vratit tak to najdem rychlejsie ako keby na jednom zbernom som mala hladat jeden zapis. Uctujem na nich podla druhu uctovnych zapisov-mzdy, vzajomne zapocty, kurzove rozdiely,zaradenie-vyradenie majetku a pod.
zuzana
02.07.04,10:14
Máte to spravené v Exceli, alebo kúpené?Ja to mám kúpené-volá sa to Účtovný doklad,ale je to dosť veľký papier .Nie je to smiešne , že tam bude zaúčtovaná napr.len jedne operácia napr.12.1.2004?Ako to potom zakladáte?
Katty
02.07.04,11:16
K tým interným dokladom len toľko, že ak si urobíte šablonu v exceli tak nemusíte za to zbytočne vyhadzovať peniaze a dokonca si ho upravíte pre svoje potreby... Ja používam na každý účt. prípad jeden interný doklad, je to prehladnejšie a ku každému prikladám prílohu ak sa dá.
Luna
02.07.04,11:18
Ja účtujem napr.leasing 5.5.2004 ID04/05
ostatné operácie v priebehu mesiaca účtujem s dátumom kedy sa stali napr.10.5.2004
doklad ID04/05
Hrubá mzda 31.5.2004 ID04/05
poistné 31.5.2004 ID04/05
rozúčt. miezd 31.5.2004 ID04/05
Takto si v priebehu roka doplňam,čo zabudnem zaúčtovať,preúčtovať.
Na konci roka si 12ID vytalčím.Myslím že vôbec nie je dôležité koľko ich máš tých ID,podsatné je či tam máš všetko čo potrebuješ.Mne to takto vyhovuje.
Mne to robí počítač.Zadám si iba tlač napr.ID 04/05.
Takisto ako tlačí príjmové alebo výdavkové doklady.
V papiernictvách dostať VŠEOBECNÉ INTERNÉ DOKLADY,stačí na ne napísať ID.
Nevadí že tam máš len jednu operáciu.Zakladáš to normálne ako ostatné účtovné doklady.Každá kontrola kontroluje aj ID,veď máš na nich napr.aj veci týkajce sa DPH aj dane z príjmu, atď.
AlaNR
02.07.04,11:26
Tiež máme za mesiac niekoľko interných dokladov. Na každom je účtované niečo iné, leasing, mzdy, stravné lístky a pod. Neviem si predstaviť ten chaos, keď sa kontroluje doklad, v ktorom sú zaúčtované hrušky s jablkami.

Ako tlačivko používam tabuľku z Excelu, podľa potreby si prispôsobím počet riadkov a hotovo.
Heni
02.07.04,20:19
Ja mam mesacne len po 2 ID, kazdy robim cez excel a zakladam samostatne, ale ak by som ich mala mat nejakych 15 za mesiac, tak by som to asi dala na suhrnny... Zalezi na organizacii aj organizacii prace :-)
zuzana
06.07.04,05:20
Heni prosím Ťa a na tých dvoch máš rovnaké dátumy napr.ID1/04 15.1.2004 a ID2/04 30.1.2004, alebo na ne účtuješ rôzne dátumy?
Heni
06.07.04,06:38
Zuzka, teoreticky datum ked sa pripad udeje, ale uz sa mi stalo, ze som mala aj rovnake datumy (ked sa robi na konci mesiaca poriadok:-) )
Palino
06.07.04,10:23
Je to vec každého jedného účtovníka ako mu to lepšie vyhovuje. Ja si myslím, že prehľadnejšie je vystaviť ID pre každý účtovný prípad samostatne. Ale najdôležitejšie je, aby bolo zaúčtované všetko správne. Aj daňová kontrola aj auditor nájde to, čo potrebuje v oboch prípadoch.
Aňa
06.07.04,12:50
ja to účtujem: ID - 342/331 zúčtov.daňového bonusu
VD- 331/211 vyplatenie zamestnancom daň.bonus
BU- 221/342 preplatenie daň.bonusu daň.úradom