Adula
30.05.05,11:41
Potrebovala by som poradiť, ako riešite zaokruhľovanie z bločkou? - napr. na bločku mám 1000 - ZD 840,10a DPH 159,70, zaokruhlenie 0,20,keď to nahodím do počítača tak mi počítač niekedy tých 0,20 hal. nahodí k ZD a niekedy k DPH - záleží od akej firmy je bloček. Pýtala som sa skúsenej účtovníčky a tá mi povedala, že to nevadí, lebo raz mi to hodí +DPH a niekedy -DPH, takže pri Daň.priznaní sa to vyrovná.Ako to riešite vy?Adula
janaGT
30.05.05,09:42
cez 648 alebo 548
Adula
30.05.05,09:45
V jednoduchom účtovníctve?Lebo keď vytlačím z počítača VPD, tak tým pádom je tam iná suma ZD a DPH ako na bločku.
janaGT
30.05.05,09:47
uviedla som v PÚ
ANNA
30.05.05,09:51
Myslím, že to veľa záleží na použitom SW. Mne to automaticky dáva na základ 0% ako výdavok ovpl.zákl. dane. DPH nikdy neupravujem
Adula
30.05.05,09:55
Mne to väčsinou pripočíta k ZD, ale stane sa, že je to aj k DPH, takže neviem či to vadí, keď to s bločkom nesedí.
uko
30.05.05,09:57
mne ktosi poradil, že to mam pripočitavať alebo odpočítavať zo ZD a DPH nemeniť. tú dať presne podľa bločku
Jana Acsová
30.05.05,10:11
Presne tak, DPH je uvedená na doklade z ERP - t.j. máme doklad od iného platiteľa, ktorý je účtovným dokladom a zároveň dokladom pre účely odpočítania DPH, t.j. DPH uvedenej na doklade.
Adula
30.05.05,10:29
Ďakujem všetkým za radu. Pomohli ste mi. Adula
Zaira
01.06.05,09:22
No presne tak DPH nikdy nemeniť,iba pripočítať k základu dane-to je najlepšie aspoň tak to robím ja.
Pekný deň
evae
01.06.05,09:32
ja to davam na 548 al 648, nepriratavam k ZD
luebchenko
01.06.05,10:27
ja to davam na 548 al 648, nepriratavam k ZDsúhlas - keď to vezmeme z hľadiska štátnej kasy - to čo je na bločku/fa - uvedené ako suma DPH aj náš "dodávateľ" štátu odvedie - takže ja si môžem uplatniť len a len toľko čo on na druhej strane zaplatí, nie? Rozdiel jednoznačne cez halierové vyrovnanie.
Alexandra Molnárová
08.06.05,11:09
Čo urobiť, ak sa vystaví faktúra, na ktorej je viac položiek, po položkách sa uvedie základ dane, DPH, celková cena. Keďže sa DPH zaokrúhľuje na celé desatinné miesta, pri konečnom spočítaní sa môže stať, že DPH nesedí, t.j nie je 19% zo základu dane. Má sa urobiť halierové vyrovnanie, aby to presne sedelo?
Zita5
08.06.05,12:16
Mám známeho , ktorý sa stal plátcom DPH od 1.4.2005 . Predáva v stánku cez RP . No udivuje ma jedna vec , on vôbec na bločku nemá uvedené zaokrúhľovanie ani slovom ani číslom . Keď spraví dennú uzávierku tak , niekedy v hotovosti dostane na zaokruhľovaní aj 5 - 6 Sk , Nevstupuje mu to do DPH . Viem , že DPH sa berie taká aká je uvedná na dennej uzávierke . Ale sa mi zdá dosť nejasné , že keď on denne prijme 5 - 6 Sk na zaokruhľovaní , koľko mu to dá do roka . Nenapadne to nikto ohľadne DPH , že z toho nie je odvádzaná .

Upozornila som ho , že treba do RP doplniť slovom a číslom zaokrúhľovanie , lebo mne osobne to prekáža , že to tam nie je uvedené.
Zita5
09.06.05,07:32
Prosím Vás , ak som na omyle usmernite ma .
Denda
09.06.05,07:46
Ministerstvo financií doplnilo do vyhlášky o registračných pokladniciach od 1.1.2005 v par.1 odst.5: Ak sa podľa osobitného predpisu / zákon o cenách/ zaokrúhluje celková suma platenej ceny, rozdiel vyplývajúci zo zaokrúhlenia sa neeviduje v pokladnici ak sa tak subjektu rozhodne.
Zita5
09.06.05,13:01
Zatiaľ ďakujem za odpoveď .
Paula
10.06.05,20:28
Tento problémik zaokrúhľovací, resp. jeho účtovanie už sme mohutne preberali a je podobný problémikom , pri ktorých neide o život. Tá 548-čka sa v rámci roka dostane spravidla na nulu. Akorát pri jej použití budeme dodržiavať bodík v zákone, ktorý tu kedysi nebol a ktorý si niekto vymyslel, pretože chcel byť v rámci svojho fleku užitočný...tak niečo vymyslel. A tým pádom nám o tretinu namnožil účtovné zápisy, o tretinu namnožil tlač účtovných denníkov, o tretinu spotrebu papiera a tonerov.......Som za dodržiavanie zákona, ale v tomto prípade naďalej budem hal.vyrovnanie pripočítavať k základu dane a DPH len toľko si uplatním, koľko je na doklade. Ešte sa mi nestalo, aby kontrola namietala.
lsulekova
21.06.05,09:27
A čo v prípade, že dodávateľ nám poslal faktúru, kde je základ dane vyčíslený na 1680,-Sk, DPH by podľa prepočtu mala byť 319,20 Sk ale dodávateľ ju vyčíslil, resp. zaokrúhlil na 319,-Sk. Mám si uplatniť odpočítanie 319,20 Sk alebo tak ako je na faktúre? Nestalo sa mi to prvýkrát, aj na niektorých blokoch je zvláštne zaokrúhlená DPH. Čo je pre mňa smerodajné - matematický prepočet, alebo dodávateľov doklad?
Ďakujem.
Mickya
21.06.05,11:07
Keď sme pri bločkoch, evidujete ich aj v knihe záväzkov alebo ich len pripnete k VPD? Ďakujem
retep
21.06.05,11:29
V konečnom dôsledku je pre mňa dôležitá DPH uvedená na faktúre podľa §71 / pri doklade z ERP ods.5/ Teda pri vedení zaznamov pre DPH udávam túto sumu do DPH.
Ovšem pri SW vybaveniach je nastavené zaokrúhľovanie rozdielne a nie je identická suma po nahratí dokladu so sumou na faktúre. Pri celkovom spočítaní rozdielov + a - za zdaňovacie obdobie je odchýlka minimálna a robí niekoľko halierov a preto sa uvedeným problémom netreba ani zaoberať a tento rozdiel je tolerovaný aj pri kontrole DPH.
bea
21.06.05,11:59
Keď sme pri bločkoch, evidujete ich aj v knihe záväzkov alebo ich len pripnete k VPD? ĎakujemNeevidujem ich ako záväzok, lebo z pokladne hneď vydávam peniaze. To by bolo už prehnané, aspoň si myslím.:confused:
sybila3
07.06.06,11:32
Paula, takže podľa teba kľudne môžem nechať napr. 240,- ZD, 45,60 je DPH a spolu je 286,-, takže môžem upraviť základ 240,40, v podstate to tak mám, ale neviem, či by som 0,40 prehodiť na hal. vyrovnanie. Lebo za prvý štvrťrok som si upravovala základ dane ale ked čítam príspevky, že by sa to malo dávať na 548, tak neviem, ale to by som musela poopravovať všetky doklady. dík
Gabi03
14.05.07,11:30
Kto mi môže poradiť?
V poslednom čase sa mi dostávajú do rúk doklady s nesprávnym vyšíslením DPH. Niektoré sú o haliere (desatiny korún) zvýšené iné znížené. Keďže mi program vyráta zo základu dane matematicky zaokrúhlených 19%, niekedy mi tá DPH nesedí. Bohužiaľ, môj skvelý program mi neumožní prepísať túto sumu. Mohla by som iba "natvrdo" doúčtovať účtovný zápis 343 oproti hal. vyrovnaniu. Ale to mi je nejak proti srsti účtovať o DPH len v nejakom internom doklade. Najradšej by som tie doklady vrátila dodávateľovi k oprave. Ale to by sme možno na poštovnom prerobili viac, ako na prípadných pokutách. :rolleyes: Čo na to vravíte? Mám upravovať 343-ku, alebo to nechám tak, ako to vypočíta program?
Tweety
14.05.07,11:33
Dph voči vám uplatnenú opraviť nemôžeš, ostáva iba halierové 548.
kacena26
14.05.07,11:37
Ja si myslim ze by si to mala opravit lebo ked pride kontrola tak ti tieto dph neuznaju z dovodu ze na daňovom doklade más inu sumu ako v programe.
ja mám problém s desatinami ked je blok napr. 100,57 bez dph dph 19 a zaokruhlenie -0,57 program mi berie len stotiny takze 100,60 a -0,60. je to v poriadku?
Gabi03
14.05.07,11:45
Takže konkrétne:
DF: ZD- 9771,43 Sk, DPH 1856,58 (!), spolu 11628,01

SW:DF: ZD- 9771,43, DPH 1856,60, hal. vyrovnanie -0,02, spolu 11628,01
doúčtovanie ID: 343 0,02, 548 0,02?! :D

PS: Už len filozofujem. Aj tu 548? Predsa 343 sa netýka hospodárskej činnosti. Sem sa mi skôr hodi 568.
Tweety
14.05.07,11:48
Halierové vyrovnanie pri dph účtujeme podľa postupov na 548.
Gabi03
14.05.07,11:49
Tweety, neviem to nájsť, ktorý paragraf?

Okrem toho, podľa mojej logiky by nemali vznikať halierové vyrovnania.
Tweety
14.05.07,11:57
Pri podávaní DP k dph vznikajú. Pozri § 68 Postupov účtovania.
Gabi03
14.05.07,12:02
Vtedy áno. Na tento prípad som zabudla. Ale vypočítať DPH ako som uviedla vyššie nie je v súlade so zákonom, nie?
Ktorá veta v § 68 o tom hovorí? Asi neviem čítať. :o
Tweety
14.05.07,12:06
Ty si môžeš uplatniť iba daň vo výške, akú dodávateľ voči tebe uplatnil- ktorú niekto zaplatil, takže, ak je na doklade 0,44 hal. nemôžeš si to zaokrúhliť.
Gabi03
14.05.07,12:07
Hm, myslela som si, že to tak bude nakoniec. :rolleyes:
Paula
14.05.07,12:16
Pozrite si prípad so "svojvoľným zaokrúhlením dane" :

http://www.porada.sk/showthread.php?t=34893&highlight=kontr%2A+predlo%BEen%2A
Gabi03
14.05.07,12:32
Skvelé. Vždy vieme, čo môžeme očakávať od daniarov. :D
A čo v tom prípade, ak si daň na vstupe uplatním v nižšej čiastke, ako je na doklade? Napr. ZD 1256,47 19% 238,72, ale ja zaúčtujem len 238,70?
Tweety
14.05.07,12:36
Nemôžeš si uplatniť ani v nižšej, musíš v rovnakej, aká je uplatnená voči Tebe, už som písala vyššie.