kunkelovaa
15.12.08,18:19
Takto plánujem účtovať poplatky na konci roka, ako príklad uvediem depozitný účet:
- príde mi z VU suma na poplatky: 221/353 (keďže z VU to bude strhnuté až začiatkom budúceho roku, volím výdavky budúcich období)
- poplatok banke 568/221 a zároveň zúčtujem 357/693

Nerozumiem tomu, že mi v podstate tento poplatok zostáva "visieť" na 357. Alebo to zle účtujem? Poraďte niekto, prosím.
AntekaK
18.01.09,14:03
Ahojte, prosím Vás, poradíte mi.
Na účet 357 som účtovala súvsťažne k 693 pri nákladoch (5xx) pri prenesených kompetenciach. Priebežne mesačne som kontrolovala, obraty na strane MD účtu 357 a 693 straby Dal a tiež náklady k PK.
To bolo v poriadku.
Kontrolovala som si dotácie pridelené pre PK - strana Dal 357.
Ale teraz na konci roka 2008 nemôžem dať do poriadku KZ na tomto účte. Neuhradené faktúry za december 2008 za PK som si zatiaľ dala odtiaľ preč, nemám zaúčtované ešte ani nové rezervy. Rezervy za minulý rok som zúčtovala, už nemám zostatok. Je treba zaúčtovať nespotrebované zásoby zo 112 a známky za prenesené kompetencie na 357/384?
Náklady budúcich období, ktoré sme účtovali v r.2008 381/321 je tiež potrebné zúčtovavať 357/384?
Ďakujem.
stefania71
19.01.09,05:24
Dobrý deň. Ja by som sa chcela dozvedieť ako mám zaúčtovať zostatok na účte 357, ide o nevyčerpanú dotáciu na bežné transfery, ktoré budeme vracať do štátneho rozpočtu v roku 2009?
Ďakujem
kvet
19.01.09,06:07
Ahojte, prosím Vás, poradíte mi.
Na účet 357 som účtovala súvsťažne k 693 pri nákladoch (5xx) pri prenesených kompetenciach. Priebežne mesačne som kontrolovala, obraty na strane MD účtu 357 a 693 straby Dal a tiež náklady k PK.
To bolo v poriadku.
Kontrolovala som si dotácie pridelené pre PK - strana Dal 357.
Ale teraz na konci roka 2008 nemôžem dať do poriadku KZ na tomto účte. Neuhradené faktúry za december 2008 za PK som si zatiaľ dala odtiaľ preč, nemám zaúčtované ešte ani nové rezervy. Rezervy za minulý rok som zúčtovala, už nemám zostatok. Je treba zaúčtovať nespotrebované zásoby zo 112 a známky za prenesené kompetencie na 357/384?
Náklady budúcich období, ktoré sme účtovali v r.2008 381/321 je tiež potrebné zúčtovavať 357/384?
Ďakujem.

Ahoj,
presne ako píšeš
AntekaK
19.01.09,06:17
Kvet ďakujem za odpoveď.
Ešte v tom nemám úplne jasno, účtovali ste tento rok neuhradené záväzky za prenesené kompetencie za rok 2007, ktoré prešli do roku 2008 (boli uhradené v roku 2008 z prostriedkov PK) na 357?
A ešte, keď zaúčtujem nespotrebované zásoby PK - to nezostane na 357?
kvet
19.01.09,10:50
Kvet ďakujem za odpoveď.
Ešte v tom nemám úplne jasno, účtovali ste tento rok neuhradené záväzky za prenesené kompetencie za rok 2007, ktoré prešli do roku 2008 (boli uhradené v roku 2008 z prostriedkov PK) na 357?
A ešte, keď zaúčtujem nespotrebované zásoby PK - to nezostane na 357?

K prvej otázke:
záleží na tom, či boli faktúry k 31.12.2007 zaúčtované do nákladov. Ak áno, potom bolo potrebné v rámci účtovných prípadov k 1.1.2008 zaúčtovať MD 357 / D 384, a to preto, aby účtovaná operácia zaúčtovaná k roku 2007 neovplyvnila výsledok hospodárenia po prechode na novú metodiku, keďže faktúra bola v roku 2008 vyplatená z BT zo štátneho rozpočtu.

K druhej otázke:
nie nezostane. Pretože BT zo štátneho rozpočtu zúčtovávaš do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi. Pri zásobách, ktoré si zaplatila z BT zo ŠR a nespotrebovala, nemohla si účtovať zúčtovanie transferu, pretože ešte nevznikol náklad. Tzn., že z takejto operácie máš pasívny zostatok na účte 357. Keďže BT zo ŠR bol spotrebovaný (nie je záväzok voči ŠR), k 31.12.2008 je potrebné zúčtovať BT do výnosov budúcich období MD 357 / D 348. V roku 2009 pri spotrebe zásob účtuješ MD 501 / D 112 a súčasne MD 348 / D 693.

Prajem pekný deň
kunkelovaa
19.01.09,19:04
[quote=kvet;921145]K prvej otázke:
záleží na tom, či boli faktúry k 31.12.2007 zaúčtované do nákladov. Ak áno, potom bolo potrebné v rámci účtovných prípadov k 1.1.2008 zaúčtovať MD 357 / D 384, a to preto, aby účtovaná operácia zaúčtovaná k roku 2007 neovplyvnila výsledok hospodárenia po prechode na novú metodiku, keďže faktúra bola v roku 2008 vyplatená z BT zo štátneho rozpočtu.

Mala som faktúru v minulom roku z prenesených kompetencií (účtovanú 410/321). Ak doúčtujem ako píšeš 357/384, čo s tou 384 potom? Ja som doúčtovala 357/428, teraz som na pochybách.
kvet
20.01.09,05:06
[quote=kvet;921145]K prvej otázke:
záleží na tom, či boli faktúry k 31.12.2007 zaúčtované do nákladov. Ak áno, potom bolo potrebné v rámci účtovných prípadov k 1.1.2008 zaúčtovať MD 357 / D 384, a to preto, aby účtovaná operácia zaúčtovaná k roku 2007 neovplyvnila výsledok hospodárenia po prechode na novú metodiku, keďže faktúra bola v roku 2008 vyplatená z BT zo štátneho rozpočtu.

Mala som faktúru v minulom roku z prenesených kompetencií (účtovanú 410/321). Ak doúčtujem ako píšeš 357/384, čo s tou 384 potom? Ja som doúčtovala 357/428, teraz som na pochybách.

Ahojte,
ďakujem Ti za upozornenie. Opravuje svoju odpoveď. Správne má byť tak, ako píše "kunkelovaa", t.j. MD 357 / D 428.
kunkelovaa
20.01.09,05:45
Vydýchla som si, myslela som si, že popri tých ostatných veciach, ktoré musím teraz riešiť, budem ešte musieť opravovať aj faktúru z minulého roka.
miroslavah
22.01.09,10:05
Stretla som sa s názorom, že účet 357 v RO musí byť na konci roka nulový? Ja mám vykázaný zostatok na strane MD - z tvorby rezerv a neuhr. faktúr z roku 2008 na prenesené kompetencie a ani neviem ako to vynulovať, iba ak by som to preúčtovala na originálne kompetenci. Poraďte, čo s tým
AntekaK
22.01.09,10:28
Ahoj, nám zriaďovateľ doporučil neuhradené faktúry za r.2008 z prenesených kompetencií zaúčtovať do pohľadávok - účet 378. Ja som si analyticky rozčlenila, tiež som tak účtovala neuhradený SF za 12/08 za PK. Rezervy na dovolenky a odvody z nich za r.2008 mám na tomto účte.
malalulu
23.01.09,12:24
Stretla som sa s názorom, že účet 357 v RO musí byť na konci roka nulový? Ja mám vykázaný zostatok na strane MD - z tvorby rezerv a neuhr. faktúr z roku 2008 na prenesené kompetencie a ani neviem ako to vynulovať, iba ak by som to preúčtovala na originálne kompetenci. Poraďte, čo s tým

Nič nenuluj, podľa mňa je to správne. Mne na účte 357 ostali tiž rezervy na PK + neuhr.fa za 12/08, ktoré prišli v 1/2009.
LydaLyda
24.01.09,21:43
Dobrý deň. Ja by som sa chcela dozvedieť ako mám zaúčtovať zostatok na účte 357, ide o nevyčerpanú dotáciu na bežné transfery, ktoré budeme vracať do štátneho rozpočtu v roku 2009?
Ďakujem
My sme dostali informáciu že sa to má preúčtovať z 357 na 384
uctulienka
28.01.09,21:09
Nemyslím si, že 357 na konci roka nesmie mať zostatok.Dnes som odovzdala uzávierku a vraj je dobre a mám zostatok dotácie=kapitálky. Som PO.
Ale pri tejto debate ma napadlo sa Vás opýtať, kde zistím niečo o prenesených kompetenciách a originálnych kompetenciách. Mám v tom nejaký chaos.