mo.bas
18.12.08,13:26
Ahojte poraďáci,
prosím poraďte - sme PO, vediem účtovníctva pre PO. V januári 2009 nám klienti doručia doklady za 12/08.Teda my vykonáme účtovnícke a závierkové práce v roku 2009. Ako vystaviť faktúry za 12-ty mesiac? A kedy ich zdaňovať? Ide o výnosy budúcich období?
babi2
18.12.08,12:37
Vy vykonávate prácu v r.2009, pre Vás je to výkon r.2009 a vtedy to aj zdaníte
betka
18.12.08,20:56
Otázka na mieste. Ako sa patrí. A skutočne stojí za diskusiu.

Naozaj sa práce vykonávajú v roku 2009.
Ak si zoberieme odberateľa našich služieb, on tvorí rezervu 518/323 na náklady na zostavenie, overenie UZ roka 2008, náklady na zostavenie DP, a tieto rezervy sú zákonnými rezervami (daňovými) :D

mimotemy detto situácia.
Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky, vrátane soc. zabezpečenia roka 2008 zo strany zamestnávateľa: 521,524/323
PAradox: Zamestnanec zdaňuje až v roku 2009, kedy mu je vlastne dovolenka preplácaná v konkr. mzde. :D:D:D:D:D

Poďme na diskusiu, ľudkovia.:)
Johanka
31.12.08,09:52
Myslíš, že by si zamestnanci mohli vypočítať dohadný výnos - mzdu a zdaniť v rámci ročného zúčtovania :--- ?
:D možno keď voľačo popijeme, ešte niečo vymyslíme ...