betina
31.05.05,12:20
Moze mi niekto poradit? Ide o to, ze u nas DPH robi kolegyna rucne. Ja uctujem v podvojnom uctovnictve na pocitaci.

Ked mi dojde faktura 06.05. zauctujem ju 06.05.2005. Na fakture je vsak uvedene zdan.plnenie 30.04, takze kolegyna to dava do danoveho priznania za mesiac april. Je nas postup spravny ak faktura je na odpocte v aprili ale ja ju mam zauctovanu az v maji?

Ako mam ja zauctovat DPH v mesiaci april, ak fakturu mam az 06.05. ? Cez ake ucty to treba uctovat? Dakujem
dandy666
31.05.05,11:23
pozri zakon o DPH § 53 ods. (2)
mlyn16
31.05.05,11:26
Táto problematika je už riešená v téme DPH. Podmienka odpočtu DPH, že faktúra musí byť zaúčtovaná, už nie je. V tom prípade nerobíte chybu, avšak kvôli prehľadnosti a kontrolovanosti je dosť nepochopiteľné, prečo neúčtuješ do apríla, aj keď faktúru dostaneš v ďalšom mesiaci. Napr. do daňového priznania za máj môžeš zahrňovať všetky faktúry so zdaniteľným plnením máj, ktoré ti príjdu až do jeho odoslania na DU, t.j. najneskôr do 25.6.