andreaoa
26.12.08,12:48
Ahojte,

nenasla som tu taku temu, takze by som Vas chcela poprosit o radu.

Tento rok v marci vysiel zamestnancovi preplatok na DzP FO cca 2700 SK, ktory si postupne uplatnoval, tj dan neplatil.

Lenze este stale mu ostava cca 1400 SK k dnesnemu datumu.

Neviete prosim co s tym dalej?

dakujem za odpoved:)
Zoltán Kovács
26.12.08,11:52
Vyplatiť v decembrovej výplate.
16lukasko
26.12.08,11:53
Preplatok na dani z prijmu FO?? Tak to len zas znížiť daň o tú sumu nie??
Zoltán Kovács
26.12.08,11:57
Preplatok na dani z prijmu FO?? Tak to len zas znížiť daň o tú sumu nie??

Ak výsledok ročného zúčtovania je preplatok na dani, a počas roka zamestnanec nemal takú vysokú daň, aby sa dala uplatniť preplatok z RZ, tak do konca roka je povinnosť vyplatiť neuplatnený preplatok na dani z príjmov. Zamestnávateľ túto skutočnosť (vyplatenie preplatku) uvedie v kvartálnom prehľade o zrazených preddavkoch, a na základe toho DÚ mu to "refunduje".
andreaoa
26.12.08,12:02
Ak výsledok ročného zúčtovania je preplatok na dani, a počas roka zamestnanec nemal takú vysokú daň, aby sa dala uplatniť preplatok z RZ, tak do konca roka je povinnosť vyplatiť neuplatnený preplatok na dani z príjmov. Zamestnávateľ túto skutočnosť (vyplatenie preplatku) uvedie v kvartálnom prehľade o zrazených preddavkoch, a na základe toho DÚ mu to "refunduje".

Takze teraz v januari ked urobim prehlad, tak niekde tam bude kolonka do ktorej dam vysku preplatku, ktory mi este ostal?:)

Dakujem za rychle odpovede:)))
Zoltán Kovács
26.12.08,12:04
Takze teraz v januari ked urobim prehlad, tak niekde tam bude kolonka do ktorej dam vysku preplatku, ktory mi este ostal?:)

Dakujem za rychle odpovede:)))

Áno, vo výške, ktorú doplatíš zamestnancovi.

Doplním: V prehlade o zrazených preddavkoch je to riadok č. 2.
andreaoa
26.12.08,12:09
Áno, vo výške, ktorú doplatíš zamestnancovi.

Doplním: V prehlade o zrazených preddavkoch je to riadok č. 2.

Dakujem:)) este by som mala jednu otazku...do vyplat to pojde az vtedy ked to danovy urad vrati, vsak?
Zoltán Kovács
26.12.08,12:12
Dakujem:)) este by som mala jednu otazku...do vyplat to pojde az vtedy ked to danovy urad vrati, vsak?

Nie. Najprv vyplatíš až potom čakáš od DÚ. Keby si to nevyplatila, tak ani do prehľadu sa to neuvádza.
andreaoa
26.12.08,12:17
Nie. Najprv vyplatíš až potom čakáš od DÚ. Keby si to nevyplatila, tak ani do prehľadu sa to neuvádza.

Mno tak tusim mam problem, lebo do decembrovych miezd som to nezahrnula...
Zoltán Kovács
26.12.08,12:22
Mno tak tusim mam problem, lebo do decembrovych miezd som to nezahrnula...

Veď decembrové výplaty sa budú robiť až teraz, keď končí mesiac, či nie?
andreaoa
26.12.08,12:26
Veď decembrové výplaty sa budú robiť až teraz, keď končí mesiac, či nie?

noo:) lenze oni maju az do konca roka dovolenku tak som si dovolila im urobit mzdy teraz...

ale v podstate pozeram v programe ze tych 1400 korun mu v podstate len zvysi sumu k vyplate, nic ine to neovplyvni, cize ked v pondelok poslem novu vyplatnu pasku a vyplacat to budu asi aj tak az buduci mesiac..tak sa nic nedeje, nie?:)
Zoltán Kovács
26.12.08,12:28
noo:) lenze oni maju az do konca roka dovolenku tak som si dovolila im urobit mzdy teraz...

ale v podstate pozeram v programe ze tych 1400 korun mu v podstate len zvysi sumu k vyplate, nic ine to neovplyvni, cize ked v pondelok poslem novu vyplatnu pasku a vyplacat to budu asi aj tak az buduci mesiac..tak sa nic nedeje, nie?:)

Preto netreba robiť výplaty v predstihu. Samozrejme, že to nemá vplyv na žiadnu položku, len na sumu čistej mzdy. Posielať to budú zrejme do 10.januára (!?).
andreaoa
26.12.08,12:31
Preto netreba robiť výplaty v predstihu. Samozrejme, že to nemá vplyv na žiadnu položku, len na sumu čistej mzdy. Posielať to budú zrejme do 10.januára (!?).

hej dovtedy:) dakujem velmi pekne za odpovede, uz v tom mam jasnejsie a poucenie do buducna :)
evina
26.12.08,13:00
Vychádzajúc z §38 zákona o dani z príjmov preplatok zamestnancovi mal byť celý vyplatený v aprílovej výplate a zamestnávateľ si mal požiadať preplatok vrátiť, resp. postupne znižovať svoj celkový odvod dane /za všetkých zamestnancov/ do konca kalendárneho roku, čo mal vyjadriť v príslušných mesiacoch v kvartálnych prehľadoch.
§38
6/ Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Rozdiel medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca vráti a daňový bonus alebo jeho časť do výšky ustanovenej týmto zákonom vyplatí zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, ) zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa zúčtovanie preddavkov vykonáva. O vrátený rozdiel z ročného zúčtovania zníži zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvod preddavkov na daň (dane) najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo sa uplatní postup podľa § 35 ods. 7. Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, postupoval podľa § 36 ods. 5, zníži odvod preddavku na daň (dane) aj o sumu daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo uplatní postup podľa § 35 ods. 7. Správca dane použije postup podľa § 40 ods. 8.

§40
8/ Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odviedol preddavky na daň alebo daň vyššou sumou, ako bol povinný odviesť, a nemôže o túto sumu znížiť odvod preddavkov na daň, požiada správcu dane o vrátenie tejto sumy. Rovnaký postup sa môže uplatniť aj v prípade rozdielu vyplývajúceho z ročného zúčtovania. Správca dane vráti požadovanú sumu zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

P.s. zamestnanec neplatí daň z príjmu FO, ale zamestnávateľ za neho odvádza daň z príjmu zo závislej činnosti a predpokladám, že na túto si sa pýtala. Zamestnanec si neuplatňuje v tomto prípade sám nič, ale prostredníctvom zamestnávateľa mesačne a následne v ročnom zúčtovaní vyrovnáva svoju daňovú povinnosť..
andreaoa
26.12.08,13:34
Vychádzajúc z §38 zákona o dani z príjmov preplatok zamestnancovi mal byť celý vyplatený v aprílovej výplate a zamestnávateľ si mal požiadať preplatok vrátiť, resp. postupne znižovať svoj celkový odvod dane /za všetkých zamestnancov/ do konca kalendárneho roku, čo mal vyjadriť v príslušných mesiacoch v kvartálnych prehľadoch.
§38
6/ Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Rozdiel medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca vráti a daňový bonus alebo jeho časť do výšky ustanovenej týmto zákonom vyplatí zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, ) zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa zúčtovanie preddavkov vykonáva. O vrátený rozdiel z ročného zúčtovania zníži zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvod preddavkov na daň (dane) najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo sa uplatní postup podľa § 35 ods. 7. Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, postupoval podľa § 36 ods. 5, zníži odvod preddavku na daň (dane) aj o sumu daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo uplatní postup podľa § 35 ods. 7. Správca dane použije postup podľa § 40 ods. 8.

§40
8/ Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odviedol preddavky na daň alebo daň vyššou sumou, ako bol povinný odviesť, a nemôže o túto sumu znížiť odvod preddavkov na daň, požiada správcu dane o vrátenie tejto sumy. Rovnaký postup sa môže uplatniť aj v prípade rozdielu vyplývajúceho z ročného zúčtovania. Správca dane vráti požadovanú sumu zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

P.s. zamestnanec neplatí daň z príjmu FO, ale zamestnávateľ za neho odvádza daň z príjmu zo závislej činnosti a predpokladám, že na túto si sa pýtala. Zamestnanec si neuplatňuje v tomto prípade sám nič, ale prostredníctvom zamestnávateľa mesačne a následne v ročnom zúčtovaní vyrovnáva svoju daňovú povinnosť..

Dakujem, ano na tu som sa pytala:) ako tak pozeram, zamestnancom to bolo vyplatene cele v marcovej vyplate a zamestnavatel si teda postupne znizoval odvod dane, tj. nic neplatil...mno ale moja otazka bola ze mi este stale vysi 1400 korun ktore si moze uplatnit...a tieto by mu mali byt po januarovom prehlade vratene, nie? resp. neviem nic o tom, ze by im bolo nieco vratene v priebehu roka...
evina
26.12.08,19:13
Dakujem, ano na tu som sa pytala:) ako tak pozeram, zamestnancom to bolo vyplatene cele v marcovej vyplate a zamestnavatel si teda postupne znizoval odvod dane, tj. nic neplatil...mno ale moja otazka bola ze mi este stale vysi 1400 korun ktore si moze uplatnit...a tieto by mu mali byt po januarovom prehlade vratene, nie? resp. neviem nic o tom, ze by im bolo nieco vratene v priebehu roka...

Pletieš pijmy vrátenie dane zamestnancovi a zamestnávateľovi. Aj Tvoja pôvodná otázka bola na zamestnanca , nie na zamestnávateľa. Takže opakujem znova:
1. Zamestnanci mali dostať /a píšeš, že dostali v marcovej výplate/ vrátené preplatky na dani zo závislej činnosti podľa RZD.
2. Zamestnávateľ znižuje odvody do konca kalendárneho roka, t.j. do 31.12.2008 a môžu sa teda objaviť najneskôr v Prehľade za IV. štvrťrok.
3. Ak sa mu nepodarili do konca kalendárneho roka vyrovnať preplatky podá žiadosť o vrátenie zvyšku, tak ako je uvedené v paragrafe 40, ktorý som Ti vyššie citovala.
andreaoa
27.12.08,11:48
Pletieš pijmy vrátenie dane zamestnancovi a zamestnávateľovi. Aj Tvoja pôvodná otázka bola na zamestnanca , nie na zamestnávateľa. Takže opakujem znova:
1. Zamestnanci mali dostať /a píšeš, že dostali v marcovej výplate/ vrátené preplatky na dani zo závislej činnosti podľa RZD.
2. Zamestnávateľ znižuje odvody do konca kalendárneho roka, t.j. do 31.12.2008 a môžu sa teda objaviť najneskôr v Prehľade za IV. štvrťrok.
3. Ak sa mu nepodarili do konca kalendárneho roka vyrovnať preplatky podá žiadosť o vrátenie zvyšku, tak ako je uvedené v paragrafe 40, ktorý som Ti vyššie citovala.

Dakujem za odpoved, ano moja povodna otazka bola trosku nestastne formulovana, ale myslim ze sme s vsetci pochopili :) a hlavne ze ja uz viem co urobit:) takze este raz dakujem:)))
KovacovaJana
06.01.09,14:34
Daňový úrad mi vrátil preplatok na dani 29.12.2008. Otázka: učtujem preplatok ako príjem nezahrňovaný do základu dane ?
liba2
06.01.09,14:36
áno :)
veronikasad
06.01.09,15:12
Daňový úrad mi vrátil preplatok na dani 29.12.2008. Otázka: učtujem preplatok ako príjem nezahrňovaný do základu dane ?
o akú daň sa jedná ?
KovacovaJana
06.01.09,15:13
je to daň z príjmu
veronikasad
06.01.09,15:15
je to daň z príjmu
ano. je PNZD. Ak by to bol preplatok dane zo záv.činnosti, účtuješ to v JU ako storno výdavkov, v členení mzdy.