anami33
04.01.09,14:36
...Prosím o radu....materská firma z čiech má organizačnú zložku na slovensku...zložka vznikla zápisom do OR 27.03.2008...ja som si myslela, že týmto dátumom začína vedenie účta na slovensku...účto vediem, ale ked som skontrolovala výstupy zaúčtovania napr.pokladne v čechách, v pokladni zložky už boli aj rôznevýdavky pred vznikom OZ...a ešte napr. materská firma vyšle svojich zamestnancov na slovensko a poskytne im napr. zálohu na diety zo slovenskej pokladne teda pokl. OZ, pritom ja keby som tieto výstupy nevidela, vôbec neviem, že taký preddavok bol z pokladne uhradený....

...je to normálne????...vôbec neviem, či postupujem správne....ved účto má byť zhodné aj v OZ aj v materskej firme nie???...

....a nemá niekto náhodou konkrétny príklad účtovania OZ a tiež prepojenia s mater.firmou???...som zúfala, idú daňové a vôbec neviem, čo dalej s účtom robiť, ako ukončiť k 31.12.08 účtovanie OZ...ako to posunúť dalej a tak....vopred ďakujem.......