ALEXOLIVER
04.01.09,22:07
Ahojte, vedel by mi niekto poradiť ohľadom vystaveného dokladu a DPH?
Sme autoškola, ktorá vystavuje žiakom za zaplatenie vodičského výcviku príjmové pokladničné doklady, pretože ako súkromným osobám sa nevystavujú faktúry. Tiež nemáme ERP, nakoľko autoškoly nie sú povinné vystavovať bločky z ERP. Problém je v tom, že nakoľko obrat prevýšil za minulý rok 1.500.000,- stávame sa platcom DPH. Je možné stále vystavovať príjmové pokladničné doklady za platby, a účtovať z nich DPH na výstupe? A ak áno, čo je DPH na výstupe, konkrétny príjmový pokladničný doklad (pretože žiaci platia väčšinou postupne v jednotlivých splátkach) alebo celá suma výcviku hned po zaradení do kurzu? Je to dosť komplikované a nikde som sa to nedočítala. ďakujem.
kukučka
04.01.09,21:41
skús niečo nájsť tu, nebudem to robiť za teba ;)
http://www.porada.sk/search.php?searchid=7056239
ALEXOLIVER
05.01.09,10:16
Zdravím kukučka, ďakujem pekne za ochotu, ale tá stránka sa mi nedá vôbec otvoriť. Poprosím preto konkrétnejšie, kde to mám hľadať. ďakujem moc...
ekopo
05.01.09,10:33
Ak ste platcovia DPH, ste povinný riadiť sa aj zákonom o DPH a konkrétne § 71 , tu je link http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html#71 všetko je v ňom.
Ak PPD bude mať všetky náležitosti, stačí aj PPD. To neplatí pri splátkach. DPH ste totiž povinný odviesť pri dodaní služby, resp. prijatí platby - môžte to riešiť celé aj preddavkovo.
ALEXOLIVER
05.01.09,10:50
Zdravím ekopo a ďakujem pekne za reakciu. Je to u nás trochu zložité, už tu blúdim po internete dva dni. Ako autoškola vykonávame vodičský výcvik. Pri prihlásení zaradíme žiakov do kurzu a berieme zálohu 3000 Sk, cena celého výcviku je napr. 8000 Sk. Za platbu vystavujem príjmový pokladničný doklad, nakoľko pre tieto služby nemusí byť ERP. Doteraz to bolo v poriadku, ale v decembri sme prekročili obrat 1500000,- a tak sa musíme zaregistrovať ako platca DPH. Neviem teraz, kedy mi vlastne vzniká daň na výstupe, či už pri zaevidovaní žiakov do kurzu v plnej sume, alebo podľa platieb. Žiaci totiž platia za výcvik postupne, niekedy sú v kurze aj jeden celý rok. Myslím si osobne, že podľa platieb, len nie som si istá či naozaj príjmový pokladničný doklad postačuje ako daňový doklad na výstupe. ďakujem za všetky ďalšie názory a postrehy.
ekopo
05.01.09,11:06
V zmysle § 19 ods. 2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.
a ďalej ods. 4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.

Čiže pri prijatej zálohe je potrebné odviesť DPH (2521+479) vo výške 479,-Sk. Ak je braná záloha viac krát, je potrebné vždy odvieť DPH, vlastne až do splatenia celej sumy. Takto je to riešené vlastne preddavkovo až do celkového vysporiadania.
Ale dá sa to riešiť aj inak. Celá suma DPH sa odvedie na začiatku kurzu - k tomu treba doklad (môže byť aj zmluva) na základe ktorého sa DPH odvedie. Absolvent kurzu potom vlastne spláca sumu a jednotlivé splátky nevstupujú do DPH.
ALEXOLIVER
05.01.09,11:13
ďakujem pekne ekopo za odpoveď. Daň budem na výstupe teda odvádzať postupne, na základe príjmových pokladničných dokladov a prijatých záloh. Bude to pre mňa oveľa jednoduchšie, nakoľko tých žiakov je niekedy veľmi veľa. Stačia mi úplne tieto PPD, alebo mi ešte treba nejakú zmluvu prípadne dohodu kde sa dohodne celková suma a všetky podmienky? Doteraz sme to nerobili, neboli sme však ani platcom DPH.
ekopo
05.01.09,11:22
Určite treba mať zmluvu, kde bude vyslovene uvedené, že prípadné platby prebehnú ako preddavkové platby a nakoniec celková výška kurzu je xy €. Deň ukončenia kurzu je deň dodania služby. Na preddavkové platby stačí PPD kde bude rozpísané základ+DPH
ALEXOLIVER
05.01.09,11:32
Ďakujem ešte raz ekopo, hned sa cítim trochu lepšie ked som dostala tieto rady. Ešte sa chcem spýtať a v Knihe pohľadávok môžem mať celkové sumy kvôli evidencii? Aby som vedela kto mi má ešte koľko doplatiť. Myslím že toto by nemalo mať vplyv na DPH, či áno?
ekopo
05.01.09,11:37
Tak si to musíš zorganizovať, aby na začiatku celková suma navstupovala do DPH na začiatku. Všetko za predpokladu, že postupuješ podľa prvého popísaného prípadu.
ALEXOLIVER
05.01.09,11:41
Jasné, ďakujem veľmi pekne ekopo, veľmi si mi pomohol.
VATspecialist
05.01.09,11:44
Len rýchla pripomienka, ak ste k 31.12. dosiahli povinný obrat, ste povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH na DÚ do 20.1.2009 a platiteľom DPH sa stanete odo dňa, ktorý DÚ uvedie v osvedčení o registrácii (napr. 1.2.2009), preto je dôležité komunikovať s DÚ a neuplatňovať DPH na výstupe pred dátumom registrácie.
ALEXOLIVER
05.01.09,19:44
Ďakujem za pripomienku, viem o tom.
kukučka
05.01.09,20:30
prepáč, údaje sa medzitým zmenili, preto ten nefunkčný link, moja chyba, čítala som tam debatu o faktúrach, daj si do vyhľadávača autoškol* a nájdeš to
ekonella
13.01.09,13:41
Tiež účtujem Autoškolu a robím to tak, že DPH odvádzame pri jednotlivých splátkach a v pomocnej evidencii resp.ak to umožní Matričná kniha /záleží od koloniek/ si jednotlivé splátky zapisujeme
aby sme mali prehľad o zaplatení.V praxi je dosť zložité robiť zmluvu s každým žiadaťeľom.