miskas
07.01.09,11:56
Ahojte poradaci, potrebujem súrne pomoc, sme OZ asi tri mesiace nakupujeme tovar od materskej spoločnosti v CR. Oni majú naše faktúry zaúčtované vo vnútropodnikovom účtovníctve 599 a 699 u nas sú to naklady a výnosy 504,604 , Ale teraz mi ide o to či ide o premiestnenie tovaru par.8 odst.4 /neviem kde vo výkaze to ma byť alebo ako doteraz sme to mali pri s.r.o.-čke nákup z eu /+/ /-/. Obávam sa teraz, že to máme zle a malo to byť iba na vstupe, čiže sme mali zaplatiť daň. Funguje to prakticky tak, že oni nam premiestnia tovar na naš sklad v ČR a od tial je to kurierom dopravené zákazníkovi . Kam to má ísť do Danového priznania DPH? DAKUJEM:D