samanta296
12.01.09,08:20
Dobrý deň.
Prosím Vás ako mám zaučtovať moju vystavený fakturu v januari ale zdaň.plnenie je v 12/08?
ekopo
12.01.09,07:26
samanta296
12.01.09,07:34
Dakujem velmi pekne
samanta296
12.01.09,08:01
Velmi mi tie linky nepomohli lebo ja mam fakturu vystavenu nie došlu ako sa rieši v tych linkoch, akurat asi to je problem takto učtovať vystavenu fakturu.
Učtuje niekto tak fakturu ze vystavená v 01/09 a zdan.plnenie v 12/08?
Alebo radsej je lepsie /jednoduchšie/ zmeniť datum vystavenia na 12/08?
ekopo
12.01.09,13:40
Možno si si celkom neprešla linky. Je tam aj účtovanie VF na prelome rokov. Vždy skús ísť na účtovný prípad napr. takto:

dodávka, čiže zdaniteľné plnenie v r.2008 = musí to byť výnos r. 2008 a DPH odvedené v r. 2008. Tak a máme účty: 604 a 343 a vieme že budú na strane DAL. Čo dáme na stranu MD, keď nemáme vystavenú VF? Hľadáme v účtovnej osnove. Rozumný účet sa javí účet 385 - príjmy budúcich období. A máme zápis v denníku v r. 2008 nasledovný: 385/604,343.
A teraz r. 2009. Vystavíme VF. Vieme, že na strane MD dáme 311 a logicky na stranu DAL dáme 385, aby sa nám pekne vynulovala. A keď príde úhrada, tak jednoducho 211,221/311.
Jednoduchšie je samozrejme dať vystaviť VF 31.12. a je po problémoch.
Dúfam, že je to zrozumiteľné.
Zoltán Kovács
12.01.09,13:44
Možno si si celkom neprešla linky. Je tam aj účtovanie VF na prelome rokov. Vždy skús ísť na účtovný prípad napr. takto:

dodávka, čiže zdaniteľné plnenie v r.2008 = musí to byť výnos r. 2008 a DPH odvedené v r. 2008. Tak a máme účty: 604 a 343 a vieme že budú na strane DAL. Čo dáme na stranu MD, keď nemáme vystavenú VF? Hľadáme v účtovnej osnove. Rozumný účet sa javí účet 385 - príjmy budúcich období. A máme zápis v denníku v r. 2007 nasledovný: 385/604,343.
A teraz r. 2009. Vystavíme VF. Vieme, že na strane MD dáme 311 a logicky na stranu DAL dáme 385, aby sa nám pekne vynulovala. A keď príde úhrada, tak jednoducho 211,221/311.
Jednoduchšie je samozrejme dať vystaviť VF 31.12. a je po problémoch.
Dúfam, že je to zrozumiteľné.

Súhlas, len oprav rok 2007 na 2008.
JankaO
12.01.09,13:49
Velmi mi tie linky nepomohli lebo ja mam fakturu vystavenu nie došlu ako sa rieši v tych linkoch, akurat asi to je problem takto učtovať vystavenu fakturu.
Učtuje niekto tak fakturu ze vystavená v 01/09 a zdan.plnenie v 12/08?
Alebo radsej je lepsie /jednoduchšie/ zmeniť datum vystavenia na 12/08?
ak by toho bolo málo: http://www.porada.sk/t98187-faktura-v.html
tamti
12.02.09,19:57
Ahoj,
riešim podobný problém, VFA sú vystavené 02.02.2009, dátum dodania je (pre istotu) tiež 02.02.2009, lekárske výkony boli vykonané v 12/2008 a číselný rad faktúry je tiež z roku 2008. Pri lekárskej starostlivosti lekár po skončení mesiaca vystaví faktúru pre zradovnú poisťovňu, ktorá výkona odsúhlasí alebo si vyžiada dobropis na určité výkony. Časový rozdiel medzi vystavenou faktúrou a odsúhlasením poisťovňou je cca 1-1,5 mesiaca. Ako to zaúčtovať v tomto prípade? Nebude to robiť problém, ak tieto faktúry a dobropisy zaúčtujem aj napriek dátumu vystavenia a dodania do roku 2008?
Alebo to mám riešiť cez príjmy budúcich období?