timejka200
12.01.09,09:12
AKO MáM účtovať platbu kartou konateľom z firemného účtu za benzín? môžem takto? 365/221 a potom zúčtujem pokladničný doklad 501/335

alebo nejak inak? lebo tuna porade je toho popísané všlijako
timejka200
12.01.09,13:01
nikto mi nepomôže?
optimistka
12.01.09,13:03
bloček cez ID
501,343/261
úhradu z BU
261/221
Zoltán Kovács
12.01.09,13:09
Nalistuj si aj Postupy účtovania v PÚ. K 1.1.2008 došlo k zmene účtovaniu pri použití platobných kariet v zmysle ako uviedla optimistka.
timejka200
12.01.09,15:24
a ten postup čo som písala ja nie je dobrý?
Tweety
12.01.09,15:27
a ten postup čo som písala ja nie je dobrý?
NIe, nie je dobrý.
kornelia2
12.01.09,15:49
ja to robim platba kartou do pokladne 211/261,vydaj z pokladne 501/211,343/211 Bankovy vypis 261/221
Zoltán Kovács
12.01.09,15:58
ja to robim platba kartou do pokladne 211/261,vydaj z pokladne 501/211,343/211 Bankovy vypis 261/221

Podľa mňa ani toto nie je správne. Pokladňu nemôžeš do toho zamiešať, ak si v skutočnosti nemala peniaze v pokladni.
Stefan2005
12.01.09,16:06
A prosím, čo účtovanie takto:

nákup PHL zamestnancami platobnou kartou

doklad o nákupe: 335/261
účtovanie banky: 261/221
vyúčtovanie zamestnancom: 501/335

v prípade nákupu platobnou kartou konateľa namiesto 335 použiť 365 :rolleyes:?
optimistka
12.01.09,16:44
tá platobná karta je vydaná k firemnému účtu a zamestnanci ju používajú alebo je to hradené z ich súkromných účtov
Stefan2005
12.01.09,17:08
tá platobná karta je vydaná k firemnému účtu a zamestnanci ju používajú alebo je to hradené z ich súkromných účtov

... iba pri firmnej karte (teda vydanej k b.účtu firmy) môžeme hovoriť o účtovaní cez 261/221... Pri úhrade z ich súkromného účtu nebudeme mať obrat na našej 221 (leda vtedy, ak im vrátime peniaze).
Stefan2005
12.01.09,18:10
Ešte raz sa vraciam k zadanej otázke.
Postupy účtovanie platné od 1.1.2008 - §46:

(2) Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách. Analytické účty sa vedú podľa účtovnou jednotkou otvorených účtov v bankách. Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje na základe oznámenia banky o pohyboch na jednotlivých účtoch v bankách. Vklady a výbery peňazí v hotovosti, prevody medzi účtami v bankách sa účtujú prostredníctvom účtu 261 – Peniaze na ceste.

(6) Účtová skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami sa používa na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a iných hotovostí a prijatím príslušných bankových výpisov účtovnou jednotkou. Obdobne sa tu účtujú účtovné prípady, pri ktorých dochádza k časovému nesúladu pri prevodoch medzi účtami účtovnej jednotky v bankách. Na účtoch účtovej skupiny 26 sa vklady alebo výbery peňazí v hotovosti a šekov účtujú podľa pokladničných dokladov alebo výpisov z účtov v bankách a účtov úverov.

Z daného znenia postupov nejako mi však absentuje potreba účtovania platby platobnou kartou cez účet 261 (alebo som niečo prehliadol v ďalších ustanoveniach). Totiž vôbec nedošlo k naplneniu skutočností, ktoré vyvolávajú potrebu účtovania prostredníctvom účtu 261 - nedošlo k výberu/vkladu hotovosti, nedošlo k prevodu medzi účtami účtovnej jednotky - úhradou platobnou kartou došlo k úhrade z môjho účtu na účet dodávateľa tovaru, služby... Samozrejme iné je výber hotovosti platobnou kartou - tu dochádza k výberu peňazí, teda 261 je oprávnená...

Mnou uvedený príklad nákupu PHL zamestnancami platobnou kartou korešponduje s účtovaním p. Cenigovej:
doklad o nákupe: 335/261
účtovanie banky: 261/221
vyúčtovanie zamestnancom: 501/335

a preto účtovanie
bloček cez ID: 501,343/261
úhradu z BU: 261/221

t.j. vynechanie 335, resp. účtovanie z 261 priamo do nákladov nepokladám za správne.

Okrem toho, čo v prípade, že zamestnanec nepredloží bloček (stratil ho). Tak či tak z 261 musím preúčtovať na 335...
timejka200
14.01.09,14:02
takže mám výpis z BÚ 261/221
potjom cez ID zaúdčtujem 365/261
a vyúčtovanie 501/365
a DPH 343/365? takto je to správne?
Johanka
14.01.09,14:27
Ako si prišla na účet 365 ? Jeho názov je "ostatné záväzky voči spoločníkom"....
timejka200
15.01.09,05:27
no tak ved ide okonateľa nie o zamestanca či to nie je správe?
timejka200
23.01.09,17:18
toto účtovanie nie je správne? výpis z účtu 261/221 a potom vyúčtovanie 501/261
343/261 niekde som to tak videla je to nezmysel? ide o nákup PHM platobnou kartou zamestnancom firmy
kyty
24.01.09,20:05
ahojte,
prave som take nieco uctovala. ja to davam
335 a 343/ 261
261/221 ked mam vypis a nakoniec
501/335
len som si nie ista pod cim to mam zauctovat. Ten blocik zadavam do DF (OMEGA) kde mam zvlast rad na to vytvoreny (na blocky platene platobnou kartou), ten druhy zapis mi je jasne - to cez BV a ten posledny zapis cez ID?
:confused: A mala by som este otazocku - Shell robi teraz akciu ze si mozte uplatnit zlavu z shell karty. videli ste uz taky blocik? viete mi poradit ako zauctovat takuto zlavu v omege?
DPH je vycislena z celkovej sumy bez zlavy, takze zauctovat musim celu sumu ale na BV mam uz stiahnutu zlavu, takze mi nesedi 261tka potom. poradite prosim kam to mam zauctovat?
dakujem vopred! :o
marina8
24.01.09,20:42
ja uctujem 335/221 ked plati kartou zamestnannec
355/221 ked plati kartou konatel/spolocnik firmy
501,343/335,355 je zuctovanie predlozeneho blocku cez interny doklad, nemam samostatnu ciselnu radu na ID
v niektorom z predchadzajucih prispevkov som bola opravena, ze lepsie by bolo 261/221 na BV a predlozeny doklad potom cez ID 501,343/261
ale nejako v tom nevidim logiku a suhlasim so stefanom2005, ze platba kartou nie su peniaze na ceste
v pripade, ze mi nepredlozia doklad a na banke vidim, ze to bolo za PHM, tak to potom preuctovavam cez ID 501999/ 335,355 ako nedanovy naklad
mam to odsuhlasene aj 2 auditormi, ale je to vec nazoru
niektori napr, uctuju PZP a Hav.poistenie na 548, ja davam 568, umyvanie auta 511 alebo 518, ale viem, ze v oboch prikladoch co som uviedla su oba sposoby uznane
Beatrice
25.01.09,07:55
Prosím Vás o odpoveď: Konateľ slov. firmy z maďarska zaplatil zo svojho súkromného účtu PHM kartou. Jedná sa o firemné auto.Predložil mi ten bločik vo Forintoch. Viem to zučtovať vo firme?
Ďakujem za odpoveď
marina8
25.01.09,10:32
a preco vlastne tankoval v Madarsku a platil to zo sukromneho uctu? Bol na SC alebo iba chce aby aj tento blok bol v uctovnictve?
Beatrice
25.01.09,10:57
ano, chcel to dať do učtovníctva, ale asi ja mu to tam nedám.
Ďakujem.
marina8
25.01.09,11:40
ano, chcel to dať do učtovníctva, ale asi ja mu to tam nedám.
Ďakujem.


ani ja by som to tam nedala, iba zbytocne komplikacie :)
Zoltán Kovács
25.01.09,11:45
Keď bol v skutočnosti na služobnej ceste, tak má nárok na preplatenie výdavkov. A v rámci vyúčtovania služ.cesty sa to dá.
marina8
25.01.09,12:01
Keď bol v skutočnosti na služobnej ceste, tak má nárok na preplatenie výdavkov. A v rámci vyúčtovania služ.cesty sa to dá.


s tym suhlasim, ak bol v skutocnosti na SC, tak s tym nie je ziadny problem, len z tej otazky vyplyvalo, ze konatel to chce dat do uctovnictva len preto, aby to tam bolo....
Zoltán Kovács
25.01.09,12:04
s tym suhlasim, ak bol v skutocnosti na SC, tak s tym nie je ziadny problem, len z tej otazky vyplyvalo, ze konatel to chce dat do uctovnictva len preto, aby to tam bolo....

Keď tankoval do firemného auta, an ebude to v účte potom nemôžu sedieť ani kilometre. Alebo má enormne úsporný motor ;).
marina8
25.01.09,12:35
Keď tankoval do firemného auta, an ebude to v účte potom nemôžu sedieť ani kilometre. Alebo má enormne úsporný motor ;).


a niektorym to zase zere aj za 2 auta :D
keby tak kazdy robil vsetko ako ma byt, to by bola radost uctovat ;)
mirčiak
04.02.09,10:12
Ahojte, toto nebude súvisieť s pohonnými hmotami ale sa chcem opýtať ako je to v prípade že zamestnanec si kúpi pracovné oblečenie a platí svojou súkromnou kartou (nie firemnou a nie v hotovosti)? Firma mu to má preplatiť a môže si zamestnávateľ dať takýto bloček do pokladničných dokladov kedže je tam platba kartou a to ešte súkromnou zamestnancovou? A pokladňa je hotovosť.
azla
04.02.09,10:35
Ahojte, toto nebude súvisieť s pohonnými hmotami ale sa chcem opýtať ako je to v prípade že zamestnanec si kúpi pracovné oblečenie a platí svojou súkromnou kartou (nie firemnou a nie v hotovosti)? Firma mu to má preplatiť a môže si zamestnávateľ dať takýto bloček do pokladničných dokladov kedže je tam platba kartou a to ešte súkromnou zamestnancovou? A pokladňa je hotovosť.

Ja v tom nevidím problém. :)

Ak firma poverila zamestnanca kúpiť pracovné oblečenie a nedostal preddavok na nákup , tak asi použije svoje zdroje na platbu.
Tak ako mohol platiť v predajni v hotovosti, tak mohol platiť aj svojou bankovou kartou.
V každom prípade má doklad o nákupe z ERP. Toto je doklad, na základe ktorého mu vo firme preplatia jeho nákup z pokladnice.
Andreavirgová
24.04.09,06:58
Shell robi teraz akciu, ze si mozte uplatnit zlavu z shell karty. videli ste uz taky blocik? viete mi poradit ako zauctovat takuto zlavu v omege?
DPH je vycislena z celkovej sumy bez zlavy, takze zauctovat musim celu sumu ale na BV mam uz stiahnutu zlavu, zlava ide do výnosov, ale neviem, ci to mam rozuctovat na zaklad a DPH alebo celu zlavu dam do vynosov, nebude potrebný koeficient, poradite prosim ako to mam zauctovat?
dakujem vopred!
polka
24.04.09,08:41
U nás platbu PHM kartou účtujeme priamo do nákladov: 501,343/221.
Bločky z nákupu prilepujeme k výpisu z BÚ a priamo do riadku vo výpise z BÚ zapíšem vyššieuvedené účty, na ktoré sa to zaúčtovalo. Účtujeme spôsobom B.
Môže to tak byť?
Ester plus
24.04.09,10:53
Shell robi teraz akciu, ze si mozte uplatnit zlavu z shell karty. videli ste uz taky blocik? viete mi poradit ako zauctovat takuto zlavu v omege?
DPH je vycislena z celkovej sumy bez zlavy, takze zauctovat musim celu sumu ale na BV mam uz stiahnutu zlavu, zlava ide do výnosov, ale neviem, ci to mam rozuctovat na zaklad a DPH alebo celu zlavu dam do vynosov, nebude potrebný koeficient, poradite prosim ako to mam zauctovat?
dakujem vopred!
ZD a daň zo sumy bez zľavy 501,343/261, zľava 261/648 a úhrada na BU 221/261.
Bambi23
24.04.09,11:30
U nás platbu PHM kartou účtujeme priamo do nákladov: 501,343/221.
Bločky z nákupu prilepujeme k výpisu z BÚ a priamo do riadku vo výpise z BÚ zapíšem vyššieuvedené účty, na ktoré sa to zaúčtovalo. Účtujeme spôsobom B.
Môže to tak byť?

Takto by sa to nemalo uctovat, oproti 221 nemozes nic uctovat na triedu 5, jedine ak bankove poplatky.

My vo firme to neuctujeme cez ID, ale doklad o platbe kartou davame medzi dosle faktury a uctujeme ich ako ine faktury 50x/321 a uhradu z uctu 321/221 (cize tu platbu kartou). Nie je to sice uplne "dokonale" ako by sa malo uctovat, ale pri tak velkom mnozstve platieb kartou, ktore vo firme mame by sme to cez ID nerozlisili. Skoro vsetky dosle "faktury" - su doklady pri platbe kartou, pretoze vsetok tovar co kupujeme platime kartou. Viete si predstavit dat zasobovacom hotovost? :) ... Mame mesacne asi 200 faktur - teda platieb kartou. Ak by sme to neevideovali medzi fakturami ale cez ID, tazko by sme neskor hladali co sa kde kupilo. V softe si pri fakturach mate vsetky potrebne udaje nielen o dodavatelovi ale aj ostatne, pri internych dokladoch bohuzial nemate nic ... a po roku alebo viac ked chcete najst doklad napriklad k reklamacii, tak mate co robit :)))
Inac, ucto nam overuje aj auditorka a tento postup sme mali aj odkontrolovany DU .. boli sice pripomienky, ale nie take, ze by sa to muselo striktne zmenit.
Stefan2005
24.04.09,12:42
Takto by sa to nemalo uctovat, oproti 221 nemozes nic uctovat na triedu 5, jedine ak bankove poplatky.
...

súhlasím


...My vo firme to neuctujeme cez ID, ale doklad o platbe kartou davame medzi dosle faktury a uctujeme ich... V softe si pri fakturach mate vsetky potrebne udaje nielen o dodavatelovi ale aj ostatne, pri internych dokladoch bohuzial nemate nic ...

... s týmto nesúhlasím; síce neviem, aký máš softvér, ale dá sa sledovať saldokonto aj keď na tieto účty sa účtuje internými dokladmi....
polka
25.04.09,14:30
Ešte raz sa vraciam k zadanej otázke.
Postupy účtovanie platné od 1.1.2008 - §46:

(6) Účtová skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami sa používa na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a iných hotovostí a prijatím príslušných bankových výpisov účtovnou jednotkou. Obdobne sa tu účtujú účtovné prípady, pri ktorých dochádza k časovému nesúladu pri prevodoch medzi účtami účtovnej jednotky v bankách. Na účtoch účtovej skupiny 26 sa vklady alebo výbery peňazí v hotovosti a šekov účtujú podľa pokladničných dokladov alebo výpisov z účtov v bankách a účtov úverov.

Z daného znenia postupov nejako mi však absentuje potreba účtovania platby platobnou kartou cez účet 261 (alebo som niečo prehliadol v ďalších ustanoveniach). Totiž vôbec nedošlo k naplneniu skutočností, ktoré vyvolávajú potrebu účtovania prostredníctvom účtu 261 - nedošlo k výberu/vkladu hotovosti, nedošlo k prevodu medzi účtami účtovnej jednotky - úhradou platobnou kartou došlo k úhrade z môjho účtu na účet dodávateľa tovaru, služby... Samozrejme iné je výber hotovosti platobnou kartou - tu dochádza k výberu peňazí, teda 261 je oprávnená...

Som síce nováčik v PÚ, preto sa radšej opýtam na to čo mi nie je jasné. Po niekoľkých sporných odpovediach na účtovanie PHM platobnou kartou som zobrala do rúk publikáciu od Cenigovej "Podvojné účtovníctvo podnikateľov", doplnenú a aktualizovanú k 1.1.2008 (z mája 2008), hľadala som a aj našla na str. 176:

261 - Peniaze na ceste
(4) Na účte 261 - Peniaze na ceste sa účtujú peniaze na ceste.
Účet 261 sa používa na účely prevodu peňazí v hotovosti medzi pokladnicou a bankovými účtami, medzi bankovými účtami navzájom a medzi bankovými úvermi a bankovými účtami. Účtujú sa tu tiež šeky pri ich odovzdaní banke na inkaso, platby uskutočňované platobnými kartami a pod.

Sfenom2005 uvedený príklad nákupu PHM zamestnancami platobnou kartou naozaj korešponduje s účtovaním p. Cenigovej, len by som doplnila o účty spoločníkov a DPH:
doklad o nákupe: 335 (http://www.porada.sk/t58967-335-pohladavky-voci-zamestnancom.html),343/261
účtovanie banky: 261 (http://www.porada.sk/t59551-261-peniaze-na-ceste.html)/221
vyúčtovanie zamestnancom(spoločníkom): 501 (http://www.porada.sk/t57796-501-spotreba-materialu.html),512/335,355
Monika Kováčová
25.04.09,15:05
Ja vediem evidenciu záväzkov na samostatnom číselnom rade PKA : predpis 50x/261, 343/261

Úhradu z BV účtujem 261/221 a zároveň párujem so záväzkom.
Rozalka
25.04.09,19:15
Účtujem podobne ako Monika, pre účet 261 mám vytvorených cca 80 AÚ, kde rozlišujem jednotlivého obchodníka (Metro, Tesco, Shell, OMV ...), takže vždy viem, kde sa nakupovalo a koľko zostalo nákupov kartou na konci mesiaca neuhradených.
lavazza77
27.05.09,06:25
Ahojte,
keď čítam túto tému, napadá ma jedna vec. Účtuje sa DPH v prípade, že zamestnanec čerpá na kartu PHM a tieto následne fakturuje leasingová spoločnosť? Zamestnanec urobí zúčtovanie PHM (súkromné km, nadspotreba) a doloží bločky.
Ako zaúčtujem fa od leasingovej spoločnosti - s/bez DPH?

Ďakujem vopred za odpoveď
Onko
02.06.09,14:13
Sfenom2005 uvedený príklad nákupu PHM zamestnancami platobnou kartou naozaj korešponduje s účtovaním p. Cenigovej, len by som doplnila o účty spoločníkov a DPH:
doklad o nákupe: 335,343/261
účtovanie banky: 261/221
vyúčtovanie zamestnancom(spoločníkom): 501,512/335,355


V tomto účtovaní nevidím logiku. Keď už účtovať na účet "Pohľadávka voči niekomu", tak v tom vidím zmysel vtedy, ak je tam celá minutá čiastka z účtu dovtedy, kým nepreukáže dotyčný človek doklady, na čo tie peniaze minul. Čiže nie iba čiastka bez DPH, ale celá, ktorú minul.
Julča
22.07.09,13:41
Prosím Vás o odpoveď: Konateľ slov. firmy z maďarska zaplatil zo svojho súkromného účtu PHM kartou. Jedná sa o firemné auto.Predložil mi ten bločik vo Forintoch. Viem to zučtovať vo firme?
Ďakujem za odpoveď

Mňa by zaujímala podobná otázka. Čo s tým,keď konateľ za firemnú PHM zaplatil zo súkromného účtu platobnou kartou. Stalo sa mu to omylom už niekoľkokrát. Môžem si na túto PHM uplatniť nárok na odpočet DPH na základe dokladu z registračnej pokladne. Účtovala by som to cez ID.
Je to správne?
Poraďte.
Rozalka
22.07.09,15:05
Ak to platil zo súkromného účtu, potom to bolo "z jeho peňaženky" a teda to beriem, že zaplatil v hotovosti.
Vystavím VPD, vyplatené komu - jemu - a podpíše príjem hotovosti.
Julča
23.07.09,06:33
Ak to platil zo súkromného účtu, potom to bolo "z jeho peňaženky" a teda to beriem, že zaplatil v hotovosti.
Vystavím VPD, vyplatené komu - jemu - a podpíše príjem hotovosti.

Lenže na doklade je priamo napísané: platobná karta, to by mi nesedela ani pokladňa. Nemohla by som to zaúčtovať ako náklad ale cez ID s nárokom na odpočet DPH?:confused:
cactus
23.07.09,07:02
Lenže na doklade je priamo napísané: platobná karta, to by mi nesedela ani pokladňa. Nemohla by som to zaúčtovať ako náklad ale cez ID s nárokom na odpočet DPH?:confused:
lenže každá PK má svoje číslo....
babi2
23.07.09,09:42
Lenže na doklade je priamo napísané: platobná karta, to by mi nesedela ani pokladňa. Nemohla by som to zaúčtovať ako náklad ale cez ID s nárokom na odpočet DPH?:confused:
Tak ako Ti vyššie napísala Rozalka, keď to platil svojou kartou tak to išlo z jeho "peňaženky" a Teba nemusí zaujímať či to platil v hotovosti a či z vlastného účtu, Ty mu to vyplatíš z pokladne , nechápem prečo by Ti nemala sedieť pokladňa. Pokladňa by Ti nesedela keby si to účtovala cez ID, lebo peniaze mu musíš aj tak vyplatiť
veronkaj
31.07.09,10:17
u nás sa účtuje nákup z BU či už je to PHM alebo iné nasledovne napr. PHM


- v PU = PHM 501 /v anal. členení na phm a to potom ešte pre každé auto
= DPH 343 /
= celková suma / 221 BU

- JU = PHM účtujeme ako výber kartou peňazí do pokladne teda :
a/ z BU výdaj / príjem na pr. položky
b/ príjem pokladňa / prieb. položky mínus
c/ nákup materiálu VOZD v členení PHM / výdaj z pokladne

mali sme aj dan. kontrolu na to a bolo to správne.
veronkaj
31.07.09,10:18
ID sa už v JU nemajú používať len na konci roku ako doklady upravujúce účtovanie, odpisy....
timejka200
02.08.09,14:49
ahoj

ako budem účtovať ? mám dva bankvé účty z jedného na druhý sa posielajú penize je to tak správne? 221/261 261 /221??
kori
03.08.09,05:53
ahoj

ako budem účtovať ? mám dva bankvé účty z jedného na druhý sa posielajú penize je to tak správne? 221/261 261 /221??


správne samozrejme s AE :)
timejka200
03.08.09,18:12
takže dobre díky...
Rozalka
03.08.09,18:29
u nás sa účtuje nákup z BU či už je to PHM alebo iné nasledovne napr. PHM


- v PU = PHM 501 /v anal. členení na phm a to potom ešte pre každé auto
DPH 343 /
celková suma / 221 BU

- JU = PHM účtujeme ako výber kartou peňazí do pokladne teda :
a/ z BU výdaj / príjem na pr. položky
b/ príjem pokladňa / prieb. položky mínus
c/ nákup materiálu VOZD v členení PHM / výdaj z pokladne

mali sme aj dan. kontrolu na to a bolo to správne.

Účtovať o nákladoch na bankovom výpise sa mi nezdá celkom správne.
Na BV patria náklady len vzťahujúce sa priamo k tomu účtu, tj. náklady finančné, napr. poplatky za vedenie účtu, úroky a pod.
sybila3
13.08.09,09:37
ak bola služba-servisná prehliadka auta platená kartou, tak účtujem cez 261 ako PHM? čiže ID=518,343/261 a keď príde výpis tak odúčtujem 261/221?
cactus
13.08.09,09:43
ak bola služba-servisná prehliadka auta platená kartou, tak účtujem cez 261 ako PHM? čiže ID=518,343/261 a keď príde výpis tak odúčtujem 261/221?
áno
sybila3
18.08.09,09:28
takže keď mám fa neúčtujem do záväzkov 518/321? ale 518/261 a úhradu 261/221, chýba mi tam zaúčtovanie fa na 321? a spárovanie fa s platbou .
books
18.08.09,09:45
takže keď mám fa neúčtujem do záväzkov 518/321? ale 518/261 a úhradu 261/221, chýba mi tam zaúčtovanie fa na 321? a spárovanie fa s platbou .

Ja by som to účtovala asi takto:
Fa do záväzkov 518/321
platba kartou 261/221
ID vypárujem účty 321/261

Dúfam, že to tak môže byť?
babi2
18.08.09,10:05
Ak máš faktúru ja by som účtovala 518/321, 343/321 a platbu kartou 321/221, veď podľa mňa nie je rozdiel či dám uhradiť faktúru kartou, PP, či v hotovosti, jednoducho je to úhrada faktúry, môj názor
sybila3
19.08.09,06:24
ja si tiež myslím, preto sa pýtam, chýba mi tam prepojenie na 321 ani do salda mi to potom nevstupuje. ďakujem
kira
21.10.09,12:49
konateľ platil PHM firemnou kartou, používal súkromné auto. Ako toto vyriešiť?
Stefan2005
21.10.09,13:49
konateľ platil PHM firemnou kartou, používal súkromné auto. Ako toto vyriešiť?

... prečítať si toto téma od začiatku a prípadne položiť konkrétnu otázku.
kira
21.10.09,16:03
... prečítať si toto téma od začiatku a prípadne položiť konkrétnu otázku.

Tak skúsim:
-konateľ na služobnej ceste vlastným vozidlom čerpal PHM firemnou kartou- výpis z banky dám 335/221
- ID vyúčtujem SC 512/335
- rozdiel mu vyplatím, alebo mi vráti do pokladne
Dúfam že je to správne
Stefan2005
21.10.09,16:20
Tak skúsim:
-konateľ na služobnej ceste vlastným vozidlom čerpal PHM firemnou kartou- výpis z banky dám 335/221
- ID vyúčtujem SC 512/335
- rozdiel mu vyplatím, alebo mi vráti do pokladne
Dúfam že je to správne

nie, nie je to celkom správne. Platbu kartou zaúčtuješ tak, ako si uviedla 335/221, ale tie peniaze má vrátiť do pokladne 211/335. Následne si vyúčtuje použitie vlastného auta - predpis na základe vyúčtovania 512/333 a vyplatenie 333/211. Samozrejme zinkasovať - vyplatiť môžeš vzniknutý rozdiel, ale papierovo - účtovne by to malo prebehnúť takto.
Milan7
27.10.09,16:02
Prečítal som si so záujmom všetky príspevky , ale jednoznačný názor na účtovanie platby napr. PHM cez platobnú kartu k bežnému účtu neevidujem. Ja tiež používam pri tom účet 261 ( a som stále viac presvedčený že to nie je správne ). Tak prosím niekoho kto to má overené aj po daňovej kontrole ako ????
Od 1.1.2010 už to chcem účtovať OK.
Nákup PHM - a) bloček z reg. poklani /
b) výpis z BU /
c) interný doklad /,

Ďakujem všetkým , ja mám v tom pravdepodobne chaos. Ď.
Tinika
03.11.09,13:46
Dobrý deň, prosím Vás ako účtujete platbu kartou, ak nemáte k úhrade bloček, príp. ak ide o súkr. platbu? ďakujem
Jana Acsová
03.11.09,13:58
Dobrý deň, prosím Vás ako účtujete platbu kartou, ak nemáte k úhrade bloček, príp. ak ide o súkr. platbu? ďakujemAko pohľadávku voči tomu, kto čerpal firemné peniaze a nepreukázal načo. Vrátenie peňazí ako úhradu pohľadávky.
Tinika
03.11.09,14:04
Ako pohľadávku voči tomu, kto čerpal firemné peniaze a nepreukázal načo. Vrátenie peňazí ako úhradu pohľadávky.

A keď tie peniaze vratene neboli realne? Ja tak milujem ked v s.r.o. si pouzivaju kartu kade tade, mam tam strasne vela tych platieb a dost mi to komplikuje pracu. Vďaka za radu, prajem pekný deň
Jana Acsová
03.11.09,14:07
A keď tie peniaze vratene neboli realne? Vy riešte reálny úbytok peňazí z účtu a formu, akou je to možné riešiť. Zotrvajme v tejto rovine.
Tinika
03.11.09,14:11
Vy riešte reálny úbytok peňazí z účtu a formu, akou je to možné riešiť. Zotrvajme v tejto rovine.

dakujem, takže ostavaju pohladavky a nech riesi majitel :)
Mária.Glončáková
10.11.09,10:15
Platobná karta - nákup PHM:
ID phm ... 501/325 zaúčtovanie do nákladov
DPH 19% 343/325 DPH
Banka 325/221 úbytok peňazí z BÚ, nerobím to cez zamestnancov ani konateľov, je jasné, že platobnú kartu môžu používať len oprávnené osoby, a ak neoprávnené, tak nie je čo účtovať.
Stefan2005
10.11.09,10:55
...Banka 325/221 úbytok peňazí z BÚ, nerobím to cez zamestnancov ani konateľov, je jasné, že platobnú kartu môžu používať len oprávnené osoby, a ak neoprávnené, tak nie je čo účtovať.

... má to jeden háčik - úbytok peňazí z firemného účtu je buď uspokojenie existujúceho záväzku, alebo vznik pohľadávky. V tomto prípade ide o pohľadávku voči osobe oprávnenej používať platobnú kartu - ak nepredloží doklad dokumentujúci platbu, tak je povinný to vyrovnať zo svojho. Teda vyrovná firemnú pohľadávku. A účet 325 je záväzkový...
Llívia
12.05.10,06:34
Som síce nováčik v PÚ, preto sa radšej opýtam na to čo mi nie je jasné. Po niekoľkých sporných odpovediach na účtovanie PHM platobnou kartou som zobrala do rúk publikáciu od Cenigovej "Podvojné účtovníctvo podnikateľov", doplnenú a aktualizovanú k 1.1.2008 (z mája 2008), hľadala som a aj našla na str. 176:

261 - Peniaze na ceste
(4) Na účte 261 - Peniaze na ceste sa účtujú peniaze na ceste.
Účet 261 sa používa na účely prevodu peňazí v hotovosti medzi pokladnicou a bankovými účtami, medzi bankovými účtami navzájom a medzi bankovými úvermi a bankovými účtami. Účtujú sa tu tiež šeky pri ich odovzdaní banke na inkaso, platby uskutočňované platobnými kartami a pod. ...

Lenže toto je iba komentár p. Cenigovej. V postupoch nie je pri účte 261 spomínaná platba kartou (že by sa mala cez tento účet účtovať).
Účtujem tiež cez účet 355 (kartu môže používať iba spoločník a konateľ v jednej osobe), účet 261 vôbec nepoužívam.
V iných firmách som účtovala nákupy na kartu na 5xx a 343/221 - 2 rôzne audítorky voči takémuto účtovaniu vôbec nenamietali.


Účtovať o nákladoch na bankovom výpise sa mi nezdá celkom správne.
Na BV patria náklady len vzťahujúce sa priamo k tomu účtu, tj. náklady finančné, napr. poplatky za vedenie účtu, úroky a pod.
Je to niekde v postupoch alebo nejakom inom predpise?
Anika 7
13.09.10,11:00
A čo ked je platené majitelovou sukromnou kartou?moze byt účtovanie taketo:

ID 501
343
365

a
VPD 365/211 ?
babi2
13.09.10,11:19
Keď platil súkromnou kartou, tak mu preplácaš akoby platil v hotovosti, teda 501,343/211
joseph0307
08.10.10,12:02
Ahojte PORAĎACI,

tak prečítal som si všetky príspevky k tejto téme (cca 7 strán). Taktiež sa chystám účtovať PHM platené z firemného účtu.
Ako som čítal tieto príspevky, tak rozmýšľal som nad možnosťami, ktoré ste opísali a ktoré mi môže poskytnúť môj ekonomický program (POHODA).

Rozhodol som sa to účtovať následovne:

1. ak zamestnanec predloží doklad:
a) zaúčtujem ho v POHODE do ostatných záväzkov 501AE, 343AE/325AE
b) platba z účtu 335AE/221AE
c) zavediem si v POHODE do ostatných pohľadávok pohľadávku voči zamestnancovi. POHODA ponúka tzv. účtovanie "BEZ335". Nezapíše sa to do účtovného denníka, ale budem to mať evidované v knihe pohľadávok voči danému zamestnancovi, ktorý má pridelenú platobnú kartu. Neviem, či aj ostatné programy ponúkajú takúto možnosť, ak nie tak zaúčtoval by som to 335/335 do ostatných pohľadávok.
d) zaúčtovanie interného dokladu 325AE/395 - likvidácia záväzku a 395/335AE likvidácia pohľadávky.

2. v prípade ak zamestnanec doklad nepredloží:
a) vynechám
b) zapíšem
c) zapíšem
d) zaúčtujem vrátenie peňazí od zamestnanca do pokladne 211AE/335AE. Samozrejme musí ich aj fyzický vrátiť, nakoľko nepreukázal dokladom ich použitie.


Čo vy na to??? Je to správne???
Gabula
12.10.10,06:58
No, tak to si už riadne skomplikoval. Ja účtujem cez ID 501/261 a potom BV 261/221. Na konci roka keď mi nesedí 261 (AE), tak rozdiel dám na 335/261 a potom do pokladne 211/335. Mám to odobrené aj audítorkou, takže by to malo byť správne.
joseph0307
12.10.10,07:04
Nemyslím, že je to komplikované, nakoľko nevieš, či ti zamestnanec požadovaný doklad donesie, prípadne ak sa platba realizuje na konci roka a peniaze budú stiahnuté z účtu až v nasledujúcom roku a v tom prípade to nemôžeš účtovať cez 261.
Môj názor :)

Pekný deň
Gabula
12.10.10,08:12
Prečo nie? Ku koncu roka môžu nastať 2 prípady:
a) mám doklad od zamestnanca a nemám strhnuté z účtu - na 261 mi zostane zostatok na strane D (bude v inventarizácii), ktorý sa mi vyrovná v novom roku
b) mám strhnuté z BV a nemám doklad - v tom prípade účtujem 261/335
joseph0307
12.10.10,08:32
nie je to náhodou tak, že účet 261 ma mať na konci roka nulový zostatok?
Stefan2005
12.10.10,08:38
nie je to náhodou tak, že účet 261 ma mať na konci roka nulový zostatok?

účet 261 nemusí mať bezpodmienečne k 31.12. nulový stav...
Gabula
12.10.10,09:52
Na účte 261 môže byť zostatok ku koncu roka. Môže sa to stať nielen pri platbe kartou, ale aj pri prevode z jedného účtu na iný.
joseph0307
12.10.10,10:01
Súhlasím, trochu som sa uponáhľal.

Inak súhlasím aj s postupom účtovania. Je to jednoduchší ako ten môj. :)

Pekný deň :)
Betina2
23.10.10,11:27
Tí čo účtujete v POHODE, prosím poradte mi toto:
Platbu firemnou platobnou kartou (napr. za nákup PHL) účtujem cez agendu interné doklady na účty 501AE,343AE/261AE. Na platby kartou mám vytvorený samostatný číselný rad 10PKxxx. Zaujíma ma, či z Pohody tlačíte k takýmto bločkom z ERP hradeným kartou zostavu INTERNÝ DOKLAD alebo zostavu DOKLAD (FAKTÚRA) NA ÚČELY DPH ??? Normálne by som tlačila zostavu Inerný doklad, kde v hlavičke dokladu je text Interný doklad číslo 10PKxxx, ale kedže z toho uplatňujem odpočet DPH na vstupe, tak som si nie istá, či nemám tlačiť zostavu DOKLAD (FAKTÚRA) PRE ÚČELY DPH , kde v hlavičke je text FAKTÚRA číslo 10PKxxx.
V oboch prípadoch je na doklade vyčíslená rekapitulácia Dph aj zaúčtovanie. Čo si o tom myslíte? Nie je to jedno? Aši mi z tej dph už pekne zašibáva, ale aj tak ma zaujíma ako to robíte.
Ďakujem.
monikago
06.11.10,18:24
Lenže toto je iba komentár p. Cenigovej. V postupoch nie je pri účte 261 spomínaná platba kartou (že by sa mala cez tento účet účtovať).
Účtujem tiež cez účet 355 (kartu môže používať iba spoločník a konateľ v jednej osobe), účet 261 vôbec nepoužívam.
V iných firmách som účtovala nákupy na kartu na 5xx a 343/221 - 2 rôzne audítorky voči takémuto účtovaniu vôbec nenamietali.


Je to niekde v postupoch alebo nejakom inom predpise?


mna by zaujimala takisto tato problematika, lebo ako citam tak citam, tak nikde som sa nedocitala, ze platba na kartu musi byt uctovana cez 261 a to som prave presla cele postupy uctovania, mozete mi dat niekto presnu citaciu alebo postrcit mi, ktory § to upravuje, budem Vam moc moc vdacna, lebo som dneska bola na skoleni a skoliaci mi povedal, ze to nie je pravda a platba na kartu sa uctuje priamo napr. 501/221
vdaka za odpovede aj ked je volno
Paula
06.11.10,19:11
mna by zaujimala takisto tato problematika, lebo ako citam tak citam, tak nikde som sa nedocitala, ze platba na kartu musi byt uctovana cez 261 a to som prave presla cele postupy uctovania, mozete mi dat niekto presnu citaciu alebo postrcit mi, ktory § to upravuje, budem Vam moc moc vdacna, lebo som dneska bola na skoleni a skoliaci mi povedal, ze to nie je pravda a platba na kartu sa uctuje priamo napr. 501/221
vdaka za odpovede aj ked je volno


No, mňa by zaujímalo, aký upravujúci § Vám postrčil dotyčný školiaci a či sa jeho "tvrdenie" nachádza aj v materiáloch ku školeniu , alebo to len vyslovil :).

P.S.: Desiatky tém a stovky príspevkov aj s §§-mi na Porade s jeho tvrdením nesúhlasia. Stačí pohľadať.
monikago
06.11.10,19:18
No, mňa by zaujímalo, aký upravujúci § Vám postrčil dotyčný školiaci a či sa jeho "tvrdenie" nachádza aj v materiáloch ku školeniu , alebo to len vyslovil :).

P.S.: Desiatky tém a stovky príspevkov aj s §§-mi na Porade s jeho tvrdením nesúhlasia. Stačí pohľadať.



hľadala som, ale nenašla a dokonca som prešla aj postupy účtovania a taktisto som to tam nenašla, môžete byť konkretnejší, zatiaľ som iba o tom čítala a nemám to ničím podložené, iba príspevkami od poradakov, kde nie je napisany konkretny §, ktory to upravuje
Paula
06.11.10,20:43
No, účtovné postupy vravia :

Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách. Analytické
účty sa vedú podľa účtovnou jednotkou otvorených účtov v bankách.
Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje na základe oznámenia banky
o pohyboch na jednotlivých účtoch v bankách.

----------------------
Takže nákup materiálu (501) , služby(518), DPH .... tu nevidím ako možné účtovania priamo , len pohyb peniažkov (+, -). A takým pohybom, do nákladu hneď účtovania možným zostávajú potom napr.: poplatky bežného účtu, poplatky zahraničných bánk, debetné úroky.
---------------------
:)
monikago
06.11.10,20:48
No, účtovné postupy vravia :

Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách. Analytické
účty sa vedú podľa účtovnou jednotkou otvorených účtov v bankách.
Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje na základe oznámenia banky
o pohyboch na jednotlivých účtoch v bankách.

----------------------
Takže nákup materiálu (501) , služby(518), DPH .... tu nevidím ako možné účtovania priamo , len pohyb peniažkov (+, -). A takým pohybom, do nákladu hneď účtovania možným zostávajú potom napr.: poplatky bežného účtu, poplatky zahraničných bánk, debetné úroky.
---------------------
:)


to je v poriadku, to je jasne, ale kde je tu spomenute, ze sa pri pohybe peniazkov pri platbe kartou pouzije postup cez 261? lebo ako citam, tak to tu konkretne napisane neni a citacia: sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách, tak podľa tohoto je pre mňa platba kartou mínusový pohyb na účte, nech už s ňou zaplatím čokoľvek, a nevidím dôvod účtovať cez 261
Rozalka
06.11.10,20:55
A keby si pred nákupom vybrala túto sumu v bankomate a uhradila nákup?
Pretože v jadre je to to isté ...
Paula
06.11.10,21:02
Zaplatíš kartou v predajni, dostaneš doklad o "náklade, službách".... Peniažky z Tvojej banky odídu, sú na ceste do banky dávateľa/predajcu . Niekto používa účet 379 namiesto 261 -vyber si, je to 50:50 v debatách. Ale ten daňový výdavok je na doklade z pokladne, nevystavila Ti ho banka.
Už neviem viac, prepáč :)
monikago
06.11.10,21:03
A keby si pred nákupom vybrala túto sumu v bankomate a uhradila nákup?
Pretože v jadre je to to isté ...


nie to nie je to iste, pri vyberani z bankomatu mas hotovost, ktoru musis najskor preniest do pokladne a az potom pouzijes a budes mat od toho 2 doklady vyber a nakup a pri platbe kartou mas iba jeden doklad a v podstate uz s nim nerobis nic, lebo si to v skutočnoti už nakupila
monikago
06.11.10,21:06
Zaplatíš kartou v predajni, dostaneš doklad o "náklade, službách".... Peniažky z Tvojej banky odídu, sú na ceste do banky dávateľa/predajcu . Niekto používa účet 379 namiesto 261 -vyber si, je to 50:50 v debatách. Ale ten daňový výdavok je na doklade z pokladne, nevystavila Ti ho banka.
Už neviem viac, prepáč :)


no, asi to nechapem, ale toto je pre mna nepodstatne, ze ja ked nakupim a zaplatim kartou, tak peniaze su na ceste do banky dodavatela predajcu, tu ide o mna, a ja ked zaplatim, tak sa mi to hned strhne a to je pre mna to podstatne, nie je to ako vyber v hotovosti cez bankomat, pretoze vtedy peniaze v reali este nepouzijem, ale si ich len vytiahnem na dalsi obeh
Paula
06.11.10,21:13
no, asi to nechapem, ale toto je pre mňa nepodstatné , ze ja ked nakupim a zaplatim kartou, tak peniaze su na ceste do banky dodavatela predajcu, tu ide o mna, a ja ked zaplatim, tak sa mi to hned strhne a to je pre mna to podstatne, nie je to ako vyber v hotovosti cez bankomat, pretoze vtedy peniaze v reali este nepouzijem, ale si ich len vytiahnem na dalsi obeh


Nuž , ak je pre Teba moja rada nepodstatná , potom daj na radu Tvojmu školiteľovi .
Tému opúšťam. Niesom hádavý sa človek.
monikago
06.11.10,21:13
použitie účtu 379 je podľa mňa úplne zle v takomto prípade, pretože citácia v postupoch je:

9) Na účtoch 378 – Iné pohľadávky a 379 – Iné záväzky sa účtujú pohľadávky a krátkodobé záväzky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch pohľadávok a záväzkov v účtovej triede 3, napríklad
a) pohľadávka voči zodpovednej osobe na náhradu škody alebo manka, súvzťažne s účtom 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a pohľadávka voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí,
b) záväzok zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, súvzťažne k účtu 548- Ostatné náklady na hospodársku činnosť, ak tento záväzok nemá charakter rezervy,
c) záväzok voči colnému orgánu z dôvodu cla, dane z pridanej hodnoty a záväzok zo spotrebných daní pri dovoze; na analytických účtoch sa sleduje osobitne zúčtovanie ciel a zúčtovanie dane z pridanej hodnoty a jednotlivých spotrebných daní pri dovoze; v nadväznosti na daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a spotrebnej dani je evidovanie na analytických účtoch k účtu 379 – Iné záväzky usporiadané tak, aby sa preukázalo platenie dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane colnému orgánu a nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty a na vrátenie spotrebnej dane voči daňovému úradu,
d) pohľadávka spoločníka alebo člena na priznané podiely zo zisku, vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku,
e) záväzky spoločníka alebo člena z úhrady straty v obchodnej spoločnosti alebo družstve.

a o toku peňazí pri platbe kartou sa tu nikde nehovorí
monikago
06.11.10,21:15
Nuž , ak je pre Teba moja rada nepodstatná , potom daj na radu Tvojmu školiteľovi .
Tému opúšťam.

prepáč, slovkom nepodstatná som ťa nechcela uraziť, nebolo to myslené na tvoju radu, ale na to, že si napísala, že peniaze idú pri platbe kartou na účet predajcu a to som myslela, ze je pre mňa nepodstatné, takže ešte raz prepáč
Rozalka
06.11.10,21:36
nie to nie je to iste, pri vyberani z bankomatu mas hotovost, ktoru musis najskor preniest do pokladne a az potom pouzijes a budes mat od toho 2 doklady vyber a nakup a pri platbe kartou mas iba jeden doklad a v podstate uz s nim nerobis nic, lebo si to v skutočnoti už nakupila

Nechcem sa hádať, no podľa mňa máš doklady 2:
- doklad o nákupe (zaúčtuješ prostredníctvom ID)
- doklad o úhrade nákupu (zaúčtuješ bankový výpis)
Betina2
07.11.10,20:22
nie to nie je to iste, pri vyberani z bankomatu mas hotovost, ktoru musis najskor preniest do pokladne a az potom pouzijes a budes mat od toho 2 doklady vyber a nakup a pri platbe kartou mas iba jeden doklad a v podstate uz s nim nerobis nic, lebo si to v skutočnoti už nakupila

Monikago, prosím Ťa, vysvetlím Ti to trošku prozaickejšie. Jedna vec je ked máš hotovostné peniaze, bankovky a mince - to sú tie reálne hmotné peniaze. Druhá vec je, keď máš peniažky vedené na bankovom účte - to sú reálne ale nehmotné peniažky a tretia vec je, ked máš peniažke viazané k účtu, ale používaš ich pri platbe bankovou resp. platobnou kartou. Vtedy sú to vlastne také virtuálne peniažky použité z Tvojho účtu a reálnymi sa stanú až vtedy, ked ich Tvoja banka odpíše a odoberie z Tvojho účtu a pre dodávateľa tovaru/služby sa stanú realitou až vtedy ked jemu budú pripísané na bankový účet. Dovtedy ale budú také virtuálne, nefyzické.
To, že čo môžeš pri účtovaní výpisu z účtu naúčtovať priamo ako náklad resp. výnos, je jasne stanovené v postupoch účtovania - v predchádzajúcich príspevkoch to bolo jasne napísané a platby kartou tam rozhodne nepatria.
Či pri platbe kartou použiješ účet 261,379,355 a pod. závisí aj od toho, aké sú zaužívané zvyklosti v konkrétnej firme a ako to máš ošetrené v internej smernici.
V zásade - ak má firma platobnú kartu, ktorú využíva len jediná osoba a to spoločník alebo konateľ a to len na firemné nákupy, nie na osobné, tak potom pre mňa najjednoduchší a najprehladnejší je spôsob s účtom 261 s AE pre každú kartu zvášť, ked ako vznik firemného záväzku naúčtujem do ID náklad a DPH oproti 261. Ono v podstate som firemný záväzok aj hned kartou uhradila v danom okamihu, preto nepoužívam iný účet (379 - ten má inú obsahovú náplň-pozri Postupy). Lenže do okamihu, než sa mi odpíšu peniažky z účtu, tak sú akoby na ceste k dodávateľovi, čo môže byť aj 2-3 dni, preto účet 261.
Ak by som kartu pridelila nejakému svojmu zamestnancovi, tak pokial mi zamestnanec nepredloží doklad, za čo boli peniažky z účtu odpísané, čo obvykle nebýva hned v den nákupu, tak mi voči zamestnancovi vznikne pohladávka - naúčtujem to pri úbytku peňazí z BU ako ostatnú pohladávku voči zamestnancovi s tým, že ked predloží doklady k vyúčtovaniu, tak cez ID ju zlikvidujem a naúčtujem do nákladu a DPH. Použijem teda účet 335AE pre každú kartu a zamestnanca zvlášť, na konci obdobia, ak zamestnanec nepreukáže zostatok na účte, tak mu to zosobním a zaevidujem ako ostatnú pohladávku (bez zaúčtovania, lebo ju už mám na BU zaúčtovanú) & bud mi ju vyplatí do pokladne a tak ju zlikvidujem a vypárujem, alebo ak je dohoda o hm.zodpovednosti, tak spravím zrážku zo mzdy a takto zlikvidujem moju pohladávku. Ak by doklad predložil, ale bola by to súkromná spotreba, postupujem rovnako-teda pohladávka voči zamestnancovi.
Voči spoločníkom a členom by sa dal aj účet 355 použiť.
V prípade, že zamestnanec, spoločník alebo konateľ vykoná nákup pre firmu a zaplatí nie firemnou , ale svojou súkromnou kartou za nákup, tak samozrejme nebudú z nášho fir.účtu odpísané peniažky. Takže si to nekomplikujem, nákup zaúčtujem rovnako, ako by bol platený v hotovosti a peniažky oproti dokladu vyplatím zamestancovi/spol/konateľovi priamo z pokladne. Ciže klasika 5xx,343/211 a takto obídem účtovanie o záväzkoch voči nim. Ak mi nepredloží doklad, tak nič nevyplácam, čiže ak nepredloží doklad, nemám voči nemu žiaden záväzok.....
Skús si najprv prelúskať zavedené zvyklosti vo firme, spôsob pridelenia používania kariet a spôsob a systém zúčtovania platieb medzi firmou a používateľom karty. A potom si to pekne hod do šibeničiek na papier. Potom to lahšie pochopíš a uvidíš aj to, čo bolo doteraz zahmlené.
A nedaj vždy na rady lektorov a učiteľov-niekedy sa o ne naozaj nedá oprieť. :( Našťastie je takých málo, ale najmä sú medzi učiteľmi na školách, ktorí k praxi majú ozaj 10 000 míľ (pod morom). :rolleyes:
Betina2
07.11.10,20:25
nie to nie je to iste, pri vyberani z bankomatu mas hotovost, ktoru musis najskor preniest do pokladne a az potom pouzijes a budes mat od toho 2 doklady vyber a nakup a pri platbe kartou mas iba jeden doklad a v podstate uz s nim nerobis nic, lebo si to v skutočnoti už nakupila

No a k tejto konkrétnej dileme napíšem len tolko - aj pri platbe kartou máš dva doklady - porozmýšlaj ktoré dva účtovné doklady to asi tak môžu byť. Rozalka to iste vie :):):)
monikago
08.11.10,10:34
betinka dakujem za vyčerpávajúcu odpoveď, čítala som o dušu :D, toto všetko čo si mi rozpísala je mi úplne jasné, len ja mám teraz nie ani tak dilemu, ale som ako medzi dvoma mlynskými kameňmi, lebo lektor hovorí jedno a tu čítam druhé a tak ako píšeš, že niektorí majú k praxi 10000 miľ :D, tak konkrétne tento lektor má aj účtovnú firmu,lebo učiteľstvom by sa neuživil ;) a on mi tvrdí, že on to má rovno z praxe a nie všetko čo sa píše na tejto stránke je správne ...
tak som ešte potrebovala vedieť, že kde presne sa dočítam o takomto spôsobe účtovania, lebo sú tu spomínané postupy PU, ale bohužial, čítala som ich niekoľko krát a platbu kartou tu neriešia, aby som mu mohla oponovať ...

lebo ked si to ešte rozoberiem v mojej momentálne nafúknutej hlave novými infoškami, len neviem, či dobrými :D, tak keď nakujujem na kartu tak mám, že nákup=platba a ked vyberiem peniaze z účtu, tak mám výber=nákup=platba a tým pádom mi z toho vyplýva, že pri prvom prípade by to mohlo byť hneď 504/221 a pri druhom 221/261, 211/261 a následne 504/211 či nééééé ;)
Betina2
08.11.10,13:10
betinka dakujem za vyčerpávajúcu odpoveď, čítala som o dušu :D, toto všetko čo si mi rozpísala je mi úplne jasné, len ja mám teraz nie ani tak dilemu, ale som ako medzi dvoma mlynskými kameňmi, lebo lektor hovorí jedno a tu čítam druhé a tak ako píšeš, že niektorí majú k praxi 10000 miľ :D, tak konkrétne tento lektor má aj účtovnú firmu,lebo učiteľstvom by sa neuživil ;) a on mi tvrdí, že on to má rovno z praxe a nie všetko čo sa píše na tejto stránke je správne ...
tak som ešte potrebovala vedieť, že kde presne sa dočítam o takomto spôsobe účtovania, lebo sú tu spomínané postupy PU, ale bohužial, čítala som ich niekoľko krát a platbu kartou tu neriešia, aby som mu mohla oponovať ...

lebo ked si to ešte rozoberiem v mojej momentálne nafúknutej hlave novými infoškami, len neviem, či dobrými :D, tak keď nakujujem na kartu tak mám, že nákup=platba a ked vyberiem peniaze z účtu, tak mám výber=nákup=platba a tým pádom mi z toho vyplýva, že pri prvom prípade by to mohlo byť hneď 504/221 a pri druhom 221/261, 211/261 a následne 504/211 či nééééé ;)

Monika nekomplikuj!
Je síce pravda, že niektoré odpovede tu na Porade nie sú správne (aj mne sa občas isto pritrafí :eek:), ale táto téme je tu velmi dobre rozpísaná a fakt jej môžeš dôverovať. Myslím, že k účtovaniu platieb kartou bolo vydané usmernenie s DR SR, ked nájdem, priložím, inak skús okrem pporady kuknúť aj na stránku WWW.DRSR.SK a kompletne ju prelúskať, je tam kopec užitočných informácií. No a lektorovi odkáž, že účtovanie nákladov priamo na bankovom výpise (okrem tých spomínaných výnimiek-úroky, poplatky banke a pod.) je v rozpore so zákonom.
Betina2
08.11.10,13:48
MONIKAGO

lebo ked si to ešte rozoberiem v mojej momentálne nafúknutej hlave novými infoškami, len neviem, či dobrými :D, tak keď nakujujem na kartu tak mám, že nákup=platba a ked vyberiem peniaze z účtu, tak mám výber=nákup=platba a tým pádom mi z toho vyplýva, že pri prvom prípade by to mohlo byť hneď 504/221 ÚPLNE ZLE !!! už sme tu velakrát omieleli, že na bnakovom výpise nesmieš účtovať nákladovo ani výnosovo-iba v prípade, kreditných, debetných úrokov a rôznych poplatkov, ktoré si účtuje banka. Nemôžeš tu účtovať nákladovo ani výnosovo o nákupoch ani o predajoch. Účet 221 je o pohybe peňazí na bankovom účte, o účtovaní o úhradách záväzkov a pohľadávok, nie o účtovaní nákupov!!! a pri druhom 221/261, 211/261 ANO, takto môžeš účtovať výber (a opačne vklad) z účtu (na) účet a prevody medzi účtami (len nepoužiješ 211, ale vhodne zvolenú analytiku 261 a 221) a následne 504/211 TOTO je bežný nákup v hotovosti- OK (+ účtovanie o prípadnej DPH) či nééééé ;)[/QUOTE]

Odpovede červenou
papulisko
08.03.11,10:46
Potreboval by som poradiť ohľadom platenia kartou na prelome rokov. Platby kartou účtujem cez 261 AE. A mám blok na základe ktorého bola platená PHM s dátumom 29.12.2010. Ale do 31.12.2010 to na bankovom účte nie je stiahnuté, takže to bude až na nový rok. Môže ostať na 261 zostatok, keďže sa jedná o priebehový účet ?
Vďaka
Llívia
08.03.11,11:45
Potreboval by som poradiť ohľadom platenia kartou na prelome rokov. Platby kartou účtujem cez 261 AE. A mám blok na základe ktorého bola platená PHM s dátumom 29.12.2010. Ale do 31.12.2010 to na bankovom účte nie je stiahnuté, takže to bude až na nový rok. Môže ostať na 261 zostatok, keďže sa jedná o priebehový účet ?
Vďaka
Účet 261 môže mať zostatok, nemusí byť na konci roka nulový.
Betina2
08.03.11,11:50
Potreboval by som poradiť ohľadom platenia kartou na prelome rokov. Platby kartou účtujem cez 261 AE. A mám blok na základe ktorého bola platená PHM s dátumom 29.12.2010. Ale do 31.12.2010 to na bankovom účte nie je stiahnuté, takže to bude až na nový rok. Môže ostať na 261 zostatok, keďže sa jedná o priebehový účet ?
Vďaka

Samozrejme, že môže, ved si to zinventarizuješ :) Bežne sa to stáva. A nielen pri platbe kartou....aj na iných AE 261, trebárs ak máš prevody medzi účtami vedenými v rôznych bankách (účty tej istej firmy), alebo výber z bankomatu a pod.
papulisko
08.03.11,12:30
ok, vďaka za ubezpečenie
mizu24
12.04.11,19:18
Voči spoločníkom a členom by sa dal aj účet 355 použiť.
V prípade, že zamestnanec, spoločník alebo konateľ vykoná nákup pre firmu a zaplatí nie firemnou , ale svojou súkromnou kartou za nákup, tak samozrejme nebudú z nášho fir.účtu odpísané peniažky.

Takže pri platbe kartou konateľa firmy za PHM zo súkromného účtu sa to účtuje 5xx, 343/365? A potom napr. ku koncu mesiaca sa preúčtuje 365/211?
babi2
13.04.11,06:02
Takže pri platbe kartou konateľa firmy za PHM zo súkromného účtu sa to účtuje 5xx, 343/365? A potom napr. ku koncu mesiaca sa preúčtuje 365/211?
Ak konateľ platí PHM vlastnou kartou, tak je účtovanie také isté ako keby to platil v hotovosti, vždy na nákup PHM použije svoje peniaze, teda účtovanie 501,343/211. Prečítaj si príspevok č. 93 od Betina2, tam je to vysvetlené
akynka
13.04.11,06:07
Aj my to robíme takto - je mu to vydané akoby v hotovosti cez pokladňu a teda ako úhrada v hotovosti.
mizu24
13.04.11,06:09
Takže pri platbe kartou konateľa firmy za PHM zo súkromného účtu sa to účtuje 5xx, 343/365? A potom napr. ku koncu mesiaca sa preúčtuje 365/211?

Ja som to čítala, ale je tam aj táto veta:

"Voči spoločníkom a členom by sa dal aj účet 355 (http://www.porada.sk/t59488-355-ostatne-pohladavky-voci-spolocnikom-a-clenom.html) použiť."

tak som myslela, že môžem použíť 365.
Betina2
13.04.11,12:33
Ak by som kartu pridelila nejakému svojmu zamestnancovi, tak pokial mi zamestnanec nepredloží doklad, za čo boli peniažky z účtu odpísané, čo obvykle nebýva hned v den nákupu, tak mi voči zamestnancovi vznikne pohladávka - naúčtujem to pri úbytku peňazí z BU ako ostatnú pohladávku voči zamestnancovi s tým, že ked predloží doklady k vyúčtovaniu, tak cez ID ju zlikvidujem a naúčtujem do nákladu a DPH. Použijem teda účet 335AE pre každú kartu a zamestnanca zvlášť, na konci obdobia, ak zamestnanec nepreukáže zostatok na účte, tak mu to zosobním a zaevidujem ako ostatnú pohladávku (bez zaúčtovania, lebo ju už mám na BU zaúčtovanú) & bud mi ju vyplatí do pokladne a tak ju zlikvidujem a vypárujem, alebo ak je dohoda o hm.zodpovednosti, tak spravím zrážku zo mzdy a takto zlikvidujem moju pohladávku. Ak by doklad predložil, ale bola by to súkromná spotreba, postupujem rovnako-teda pohladávka voči zamestnancovi.
Voči spoločníkom a členom by sa dal aj účet 355 použiť. 365 Je záväzok voči spoločníkom a členom, 355 je pohľadávka voči spoločníkom a členom. Niekto používa na oba prípady účet 365, len na zapisuje na opačné strany, ale zostatok by mal byť nemínusový (akože pohľľadávka s mínusom sa nezvykne vykazovať, preto ja pohľadávku, ak ju nemám voči akému záväzku na 365 zarátavať, tak vykážem v súvahe na 355......
V prípade, že zamestnanec, spoločník alebo konateľ vykoná nákup pre firmu a zaplatí nie firemnou , ale svojou súkromnou kartou za nákup, tak samozrejme nebudú z nášho fir.účtu odpísané peniažky. Takže si to nekomplikujem, nákup zaúčtujem rovnako, ako by bol platený v hotovosti a peniažky oproti dokladu vyplatím zamestancovi/spol/konateľovi priamo z pokladne. Ciže klasika 5xx,343/211 a takto obídem účtovanie o záväzkoch voči nim. Ak mi nepredloží doklad, tak nič nevyplácam, čiže ak nepredloží doklad, nemám voči nemu žiaden záväzok.....
:rolleyes:

červenou

Ja som to čítala, ale je tam aj táto veta:

"Voči spoločníkom a členom by sa dal aj účet 355 použiť."

tak som myslela, že môžem použíť 365.

Mizu24
V texte sme sa bavili o vzniku pohľadávky voči spoločníkovi, ak zaplatí firemnou kartou a nezdokladuje, prípadne zdokladuje, ale ide o súkromné alebo neoprávnený nákup z firemných peňazí.
Ak zaplatí za nákup svojou súkromnou kartou, je to to isté ako keby zaplatil za nákup súkromnou hotovosťou.....predloží doklad a dostane to vyplatené z pokladne.
Zásady a postupy sú v každej firme trošku odlišné, treba si nájsť najvhodnejší a najmenej komplikovaný.....ak by si v Tvojom prípade (zaplatí súkromnou kartou) chcela ísť ozaj do detailu, tak firme vznikne voči spoločníkovi nie pohľadávka ale záväzok, doklad o nákupe samozrejme neprebehne cez pokladňu, ale sa pripne k záväzku a použiješ na zaúčtovanie niektorý zo záväzkových účtov (333, 365)....len s odpočtom DPH neviem ako pri tomto postupe.....a nakoniec uhradíš firemný záväzok voči spoločníkovi z BU alebo z pokladne.....ale načo si to komplikovať, ked netreba :)
Aj tak je to už všetko dosť prekomplikované a prekombinované, nerobme si to ťažšie než je nutné. :)
mizu24
13.04.11,15:19
Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď... ;)
Sarlotka
14.02.12,22:23
Dobrý deN,

rada by som sa poradila, uctujem platbu kartou napr PHM konatela nasledovne
501,343/378 v den nákupu
378/221 v den zuctovania v banke.

co v pripade, ze je to na konci roka tzn.
31.12.2011 mam na 378 na strane MD 50 eur
cize mi to hadze do suvahy ako minus pohladavka a to sa mi nepaci...este nikdy sa mi nestalo ze by bola platba cez rok a teraz som z toho zmatena...
dakujem za kadzu radu... viem ze viaceri uctuju aj cez 261 ja som sa rozhodla pre 378...
SamuelSK
14.02.12,22:57
Sice offtopic, ale neda mi to.
Obchodnik plati cca 2% ak nie viac, za to ze mu pride na ucet peniaz z vasej karty (neviem ci len kreditka,alebo aj debitka)
a hadajte kto za to zaplati :)
navysi celoplosne ceny o 2-3% ..

nemam rad uzernicke banky, a hold, preto to pisem.

preto platim cash. hotovost.
Betina2
15.02.12,07:20
Dobrý deN,

rada by som sa poradila, uctujem platbu kartou napr PHM konatela nasledovne
501,343/378 v den nákupu
378/221 v den zuctovania v banke.

co v pripade, ze je to na konci roka tzn.
31.12.2011 mam na 378 na strane MD 50 eur
cize mi to hadze do suvahy ako minus pohladavka a to sa mi nepaci...este nikdy sa mi nestalo ze by bola platba cez rok a teraz som z toho zmatena...
dakujem za kadzu radu... viem ze viaceri uctuju aj cez 261 ja som sa rozhodla pre 378...

ja používam 261, problém s prelomom rokov tam nie je, a býva to tak pomerne často......
ak nechceš mať mínusom 378, tak to preúčtuj záväzok na 379 resp. 325. AE.....
doklad máš, vieš za čo to bolo, akurát banka do konca roka platbu neodpísala.....
mimochodom, už nemáš pohľadávku voči konateľovi, ak Ti doklad predložil.....ked tak firma má záväzok voči inej firme, kedže peniaze ešte neodpísali z účtu....ale to je len o časovom posune.....ja to nechápem ako záväzok , lebo transakcia bola uznaná, len ešte nenastal pohyb peňazí.....
práve pre tieto problémy volím radšej AE 261 pre každú kartu zvlášť (vždy ju má zverenú len 1 osoba, ktorá za jej použitie zodpovedá) a na konci vyúčtovacieho obdobia (kvartál, rok) to čo mi visí ako nespárované odídené z účtu a teda nezdokladovaná platba, tak len to mám na pohľadávke voči spoločníkovi. Resp. zdokladované ale súkromné nákupy. A on túto sumu bud vráti do pokladne a uhradí našu pohladávku alebo sa mu pohľadávka zoosobní formou zrážky zo mzdy a opäť sa vynuluje. Je to na dohodnutých podmienkach. Takto sa mi nemôže stať stav, aký nastal u teba. Môžem mať bud zostatok na 261 AE, alebo zostatok na pohľadávke voči konateľovi, spoločníkovi alebo zamestnancovi. Oboje viem zinventarizovať a preukázať a súvahu nič neskresluje.

no aj tak nechápem, prečo používaš 378 voči konateľovi....mne sa tam viac hodí 355, prípadne 335, stretla som sa aj s účtovaním na 365....ten konateľ je aj spoločník? Alebo poberá nejaký príjem za výkon funkcie? Alebo je zamestnancom ?
Sarlotka
15.02.12,10:21
ja používam 261, problém s prelomom rokov tam nie je, a býva to tak pomerne často......
ak nechceš mať mínusom 378, tak to preúčtuj záväzok na 379 resp. 325. AE.....
doklad máš, vieš za čo to bolo, akurát banka do konca roka platbu neodpísala.....
mimochodom, už nemáš pohľadávku voči konateľovi, ak Ti doklad predložil.....ked tak firma má záväzok voči inej firme, kedže peniaze ešte neodpísali z účtu....ale to je len o časovom posune.....ja to nechápem ako záväzok , lebo transakcia bola uznaná, len ešte nenastal pohyb peňazí.....
práve pre tieto problémy volím radšej AE 261 pre každú kartu zvlášť (vždy ju má zverenú len 1 osoba, ktorá za jej použitie zodpovedá) a na konci vyúčtovacieho obdobia (kvartál, rok) to čo mi visí ako nespárované odídené z účtu a teda nezdokladovaná platba, tak len to mám na pohľadávke voči spoločníkovi. Resp. zdokladované ale súkromné nákupy. A on túto sumu bud vráti do pokladne a uhradí našu pohladávku alebo sa mu pohľadávka zoosobní formou zrážky zo mzdy a opäť sa vynuluje. Je to na dohodnutých podmienkach. Takto sa mi nemôže stať stav, aký nastal u teba. Môžem mať bud zostatok na 261 AE, alebo zostatok na pohľadávke voči konateľovi, spoločníkovi alebo zamestnancovi. Oboje viem zinventarizovať a preukázať a súvahu nič neskresluje.

no aj tak nechápem, prečo používaš 378 voči konateľovi....mne sa tam viac hodí 355, prípadne 335, stretla som sa aj s účtovaním na 365....ten konateľ je aj spoločník? Alebo poberá nejaký príjem za výkon funkcie? Alebo je zamestnancom ?

dakujem za odpoved. velmi ste mi pomohli...

pouzivam 378 pretoze nie je zamestnanec ani spolocnik len konatel a nepobera ziaden prijem za vykon funkcie..
tinkas
26.03.12,08:34
ahojte...

konatel tankoval v PL a zaplatil firemnou kartou.....je mi jasné, že bloček zaevidujem cez ID 501.AE/261.AE ale neviem akým kurzom, či kurzom ECB - den predchádzajúci... alebo kurzom akým bola uhrada z účtu realizovana??

Kedze z PHL tankovaných do osobného auta poliaci nevracajú dph, môžem celu sumu zaúčtovať na 501.AE??

Ďakujem
samod
30.12.12,20:06
Ja som riešil podobný problém. Domnievam sa, že účtovanie cez 355/211 nie je celkom korektné z toho dôvodu, že ak beriete PU 355 je účet pohľadávok
citujem § 48/5

e) v účtovej skupine 35 poskytnuté krátkodobé pôžičky v rámci konsolidovaného celku, pohľadávky za upísané vlastné imanie, krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom a členom a pohľadávky zo združenia podľa zmluvy o združení,

To znamená, že zápis 355/211 je logicky nepôjde, pretože vy nemáte pohľadávku voči spoločníkovi, ale záväzok. pretože úveroval v podstate firmu zo svojho čo je z hľadiska práva korektný postup. Ak sa teda chceme vyhnúť účtovaniu pôžičky a následne nákladu je najjednoduchšie vytvoriť taký zápis ako by som dal konateľovi/zamestnancovi preddavok a potom zúčtujem náklad proti preddavku teda napríklad
335/211 poskytnutý preddavok na drobný nákup ( zamestnanec )
355/211 poskytnutý preddavok na drobný nákup ( spoločník )
a následne zúčtovanie
50x/335,355 a vec je čisto vybavená. Môže mi byť jedno ako to platil. Je legálne dať preddavok. Účtovníctvo musí reálne zachytiť právny stav. Z hľadiska drobných nákupov je jedno či účtovať cez DF, alebo Interný doklad, ale pozor po novele DPH už v prípade vyšších súm to jedno nie je, vzhľadom na to, že odpočet DPH je možné uplatniť pri doklade z ERP v podstatne nižších sumách. Pri bločkoch na benzín je to podľa mňa jedno, leda že by tankoval lietadlo:))
Samo
tictac7
30.12.12,20:40
...pokiaľ odpovedáš na príspevok od "tinkas" - si troška mimo: 1. otázka bola zadaná pred deviatimi mesiacmi, 2. platil firemnou kartou.....
Onko
30.12.12,21:37
ahojte...

konatel tankoval v PL a zaplatil firemnou kartou.....je mi jasné, že bloček zaevidujem cez ID 501.AE/261.AE ale neviem akým kurzom, či kurzom ECB - den predchádzajúci... alebo kurzom akým bola uhrada z účtu realizovana??

Kedze z PHL tankovaných do osobného auta poliaci nevracajú dph, môžem celu sumu zaúčtovať na 501.AE??

Ďakujem

Bloček je kurzom ECB, z účtu to strhne kurzom banky, a tým pádom tam môže vzniknúť kurzový rozdiel.
michaela329
16.01.13,15:01
Prešla som si celú diskusiu a chcem sa uistiť. Nákup PHM kartou - konateľom firmy budem účtovať (nie je platiteľ DPH)
Doklad o kúpe: ID 355/261, Bankový výpis BV 261/221 a nakoniec ID 501/355 ? Nikde sa neviem dopátrať ako presne by to malo vypadať, pričom účtovníčky, ktoré poznám to každá účtujú ináč-pričom niektoré spôsoby tu boli označené ako nesprávne, rada by som to však mala dobre.
Rozalka
16.01.13,17:45
Nákup ID 5xx, 343/261
BV 261/221

355/221 by som účtovala, ak by šlo o kartu konateľa (radšej obchádzať, vraj nie je nárok na DPH)
michaela329
16.01.13,17:53
ďakujem, ale oni nie sú platci DPH, takže to by neprekážalo? Karta je firemná. Pre mňa by bol samozrejme tento postup jednoduchší :) Čo však ak konateľ nedonesie všetky bločky? Nie je potom potrebné to aj tak preúčtovať na 355? Som samouk, mám asi veľa otázok.
Rozalka
16.01.13,18:00
Platba firemnou kartou je vždy 261
ak neprinesie bločky, (júúúúj, to by bolo!) treba mu pripomenúť, že súkromné nákupy firemnou kartou pôjdu cez výplatnú listinu ako nepeňažný príjem, so všetkými povinnosťami (odvody, daň)
michaela329
16.01.13,18:05
ďakujem, takže tú 355 nechám na pokoji a budem z neho vytĺkať bločky :)
Katarina-fa
21.01.13,13:17
ako správne zaúčtujem nasledovné:
firma si vybavila v banke kreditnú kartu (tzn.využívame "cudzie peňažné prostriedky") z tejto karty platí konateľ všetky nákupy PHM, spotrebný materiál, repre a vždy na konci mesiaca sa tento úver splatí z bežného účtu.
Ako správne účtovať nákupy a potom splatenie úveru ?
na bežnom účte (s vlastnými prostriedkami) sme to účtovali nasledovne
1/ 5**,343/261 cez ID
2/ 261/221 - výpis z BÚ
Ivana Halajová
03.03.13,09:24
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, keď konateľ s.r.o, použil platobnú kartu k účtu ako SZČO /nakoľko je aj SZČO/ a zaplatil kartou za PHM cez daný účet, ako to môžem zaúčtovať?
S.r.o. nie je plátcom DPH. Zaúčtujem to ako výdavok z účtu a priložím k tomu výpisy z jeho účtu ako SZČO? A aký bude presný zápis?
501 AE/261
261/221 alebo z pokladne 211?
Ďakujem
Tweety
03.03.13,12:37
NIe je to výdavok z účtu sro. Buď to preplatíte cez pokladňu alebo nákup zaúčtujete cez ID a potom jemu platbu cez banku.
Rozalka
03.03.13,13:00
ako správne zaúčtujem nasledovné:
firma si vybavila v banke kreditnú kartu (tzn.využívame "cudzie peňažné prostriedky") z tejto karty platí konateľ všetky nákupy PHM, spotrebný materiál, repre a vždy na konci mesiaca sa tento úver splatí z bežného účtu.
Ako správne účtovať nákupy a potom splatenie úveru ?
na bežnom účte (s vlastnými prostriedkami) sme to účtovali nasledovne
1/ 5**,343/261 cez ID
2/ 261/221 - výpis z BÚ
V tomto prípade ide naozaj o úver, namiesto 261 treba použiť 231.
Ivana Halajová
07.03.13,08:04
Takže ak to dobre chápem, môžem použiť daný účtovný zápis na 211? Alebo to môžem urobiť aj cez 221 s tým, že priložím výpis avšak nie z účtu s.r.o.
Vopred ďakujem
yvica
15.04.13,09:05
chcela by som si overiť ako to je všade na porade čítam, že na platbu kartou sa už nepoužíva účet 261, ktorý teda mám používať ak spoločník platí kartou faktúry, phm a podobne? dík
Tweety
15.04.13,09:10
A čo tak pozrieť do postupov účtovania?
yvica
15.04.13,09:18
čitala som si, dobre účet 261 sa používa na prevod do pokladne alebo medzi účtami, ale neviem ako treba správne účtovať platbu kartou u konateľov, ktorí sú aj zamestnancami, na phm, ostatné nákupy, nakoľko dávajú mi bločky phm, nerobia si cestovné príkazy, mám účtovať na 335 na 315 asi nie alebo dávajú 379 ale ako je to správne ? díky moc
Tweety
15.04.13,09:19
A je tá karta zamestnávateľa? AK áno, predpis môžeš zaúčtovať aj cez 379.
yvica
15.04.13,09:41
no je to sro a kartu má každý konateľ ( je aj zamestnanec)-neviem ako to mám rozlišovať) svoju kartu
azla
15.04.13,12:15
Nákup kartou (ked učtujem bankový výpis) dávam :

- ak je konateľ aj spoločník..... tak na učet 355 - MD.
- ak je iba zamestnanec..........tak na účet 335 - MD

Potom keď predloží doklady o nákupe, tak zúčtujem interným dokladom napr. 501,343 / 355. 335. - DAL

Ak nepredloží doklad (napr. stratí) ostáva to ako pohľadávka voči osobe, ktorá použila kartu a musí to vyrovnať.
yvica
15.04.13,12:32
takže najsprávnejšie by to bolo na 355, začala som to teraz prerábať na 379, tak idem prehodiť na 355 a ak nedodá bločik o úhrade, tak to bude ako pôžička a bude musieť vrátiť cez pokladňu. lebo majú dosť problém nestrácať bloky keď platia kartou.....
azla
15.04.13,13:54
Naučtuješ mesiac, vytlačiš učet - čo Ti ma dodať. Červeným vyznačíš čo nedodal - najde, zaúčtuješ, nenájde - vyrovnáš a ideš ďalej. :)
Ak to nenajde priebežne, ťažko na konci roku urgovať. :rolleyes:
yvica
17.04.13,07:00
dala som to na 355 na každého spoločníka zvlášť a na konci roka čo mi zostane na účte, nech vyrovná a zaúčtujem do pokladne vrátenie pôžičky 211/355 môže to tak byť.
ešte by som mala otázku k phm platených kartou ale zahraničných tam dávam tiež na 355 na účte je strhnuté v eurách ale na bločku sú napr. české koruny treba to prerátavať alebo zaúčtujem na ID501/355 sumu z výpisu z účtu? díky moc
Katarina-fa
17.04.13,07:54
ja účtujem blok cez ID a používam účet 379

ale teraz som prevzala účtovníctvo troch firiem od troch rôznych účtovníkov a zarazilo ma, že všetci účtovali bloky platené kartou priamo ako náklad z účtu - žiadne interné doklady, bloky pripnuté k výpisu a účtovaný náklad/banka - pritom ide o účtovné firmy, žiadneho živnostníka, tak som čakala, že účtovníctvo bude podľa účtovných postupov
Monika Kováčová
17.04.13,08:05
chcela by som si overiť ako to je všade na porade čítam, že na platbu kartou sa už nepoužíva účet 261, ktorý teda mám používať ak spoločník platí kartou faktúry, phm a podobne? dík

preboha a prečo? kde to je?
kn-alka
17.04.13,08:28
ja účtujem blok cez ID a používam účet 379

ale teraz som prevzala účtovníctvo troch firiem od troch rôznych účtovníkov a zarazilo ma, že všetci účtovali bloky platené kartou priamo ako náklad z účtu - žiadne interné doklady, bloky pripnuté k výpisu a účtovaný náklad/banka - pritom ide o účtovné firmy, žiadneho živnostníka, tak som čakala, že účtovníctvo bude podľa účtovných postupov

Ja v Omege tiež účtujem v banke PHM rovno do nákladov, sám program má v ponuke: daňový doklad.
A prešlo to aj kontrolou, takže to neriešim. Je to jednoduchšie a nemusím párovať interné doklady s bankou.
azla
17.04.13,08:32
ja účtujem blok cez ID a používam účet 379

ale teraz som prevzala účtovníctvo troch firiem od troch rôznych účtovníkov a zarazilo ma, že všetci účtovali bloky platené kartou priamo ako náklad z účtu - žiadne interné doklady, bloky pripnuté k výpisu a účtovaný náklad/banka - pritom ide o účtovné firmy, žiadneho živnostníka, tak som čakala, že účtovníctvo bude podľa účtovných postupov

No mne sa to nezdá, že by to bolo správne - a už vôbec to nie je prehľadné. Ani takto to nepraktizujem.

Pri bankovom výpise sa priamo do nákladov môžu učtovať bankové poplatky, teraz aj zražka dane z úrokov.

Nič iné. Všetko ostatné cez zúčtovacie vzťahy. Tak si to pamätám od auditoriek.
Tweety
17.04.13,08:34
Ja v Omege tiež účtujem v banke PHM rovno do nákladov, sám program má v ponuke: daňový doklad.
A prešlo to aj kontrolou, takže to neriešim. Je to jednoduchšie a nemusím párovať interné doklady s bankou.
Podľa mňa je to nesprávne, náklady účtujeme stále oproti predpisu, okrem bankových poplatkov priamo na účte a dane z úrokov.
kn-alka
17.04.13,08:36
už som to takto prebrala, takže v tom pokračujem a ani daňováci nemali s tým problém.
Katarina-fa
17.04.13,08:57
Ja v Omege tiež účtujem v banke PHM rovno do nákladov, sám program má v ponuke: daňový doklad.
A prešlo to aj kontrolou, takže to neriešim. Je to jednoduchšie a nemusím párovať interné doklady s bankou.

je to zjednodušenie účtovania, keď to ide hneď do N a nemusia sa tvoriť ID
pracujem vo väčšej firme, kde nám robí účto tiež externá firma a účtuje to priamo do N - kontroly sme mali nespočetne veľakrát a nikdy to nevytkli, tak ale neviem, začínam účtovať a asi to urobím radšej cez ID
kn-alka
17.04.13,08:59
Áno, správnejšie je cez ID, ale nie je zle ani rovno do nákladov.... účtovné programy to majú v "ponuke", aj cez kontroly to prešlo, takže nevidím v tom problém.
timotej
17.04.13,09:08
blocky sa uctuju od 1.1.2012 cez 231

Opatrenie MF SR č. MF/27262/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 230Účet 230 - Bežné bankové úvery (Pasivní) (http://www.porada.sk/ucet.php?ucet_c=230&popis=Bezne-bankove-uvery&i=367)54/2002-92 prináša zmeny najmä v oceňovaní majetku a záväzkov v cudzej mene, účtovanie dotácií, dane z pridanej hodnoty a účtovanie účtovných prípadov súvisiacich s evidenciou v registračnej pokladnici. Opatrenie nadobudlo účinnosť od 1. 1. 2 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) (http://www.porada.sk/ucet.php?ucet_c=012&popis=Aktivovane-naklady-na-vyvoj&i=3).
6 Zmena v § 47 – Účtovanie na syntetických účtoch v účtovej triede 2 – Finančné účty
– zmena v § 47 ods. 4 účtovanie na účte 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasivní) (http://www.porada.sk/ucet.php?ucet_c=231&popis=Kratkodobe-bankove-uvery&i=111) – Krátkodobé bankové úvery z dôvodu účtovaniaúhrad kreditnou kartou
Od 1. 1. 2 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) (http://www.porada.sk/ucet.php?ucet_c=012&popis=Aktivovane-naklady-na-vyvoj&i=3) dochádza k doplneniu 47 ods. 4 postupov účtovania o účtovanie účtovného prípadu, ktorým je úhrada platieb kreditnou platobnou kartou. Táto úhrada sa účtuje v prospech účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasivní) (http://www.porada.sk/ucet.php?ucet_c=231&popis=Kratkodobe-bankove-uvery&i=111) – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov alebo majetku.
azla
17.04.13,09:47
no nie je to vždy.

Iba platby kreditnou kartou.
Katarina-fa
17.04.13,10:07
blocky sa uctuju od 1.1.2012 cez 231

Opatrenie MF SR č. MF/27262/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 230Účet 230 - Bežné bankové úvery (Pasivní) (http://www.porada.sk/ucet.php?ucet_c=230&popis=Bezne-bankove-uvery&i=367)54/2002-92 prináša zmeny najmä v oceňovaní majetku a záväzkov v cudzej mene, účtovanie dotácií, dane z pridanej hodnoty a účtovanie účtovných prípadov súvisiacich s evidenciou v registračnej pokladnici. Opatrenie nadobudlo účinnosť od 1. 1. 2 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) (http://www.porada.sk/ucet.php?ucet_c=012&popis=Aktivovane-naklady-na-vyvoj&i=3).
6 Zmena v § 47 – Účtovanie na syntetických účtoch v účtovej triede 2 – Finančné účty
– zmena v § 47 ods. 4 účtovanie na účte 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasivní) (http://www.porada.sk/ucet.php?ucet_c=231&popis=Kratkodobe-bankove-uvery&i=111) – Krátkodobé bankové úvery z dôvodu účtovaniaúhrad kreditnou kartou
Od 1. 1. 2 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) (http://www.porada.sk/ucet.php?ucet_c=012&popis=Aktivovane-naklady-na-vyvoj&i=3) dochádza k doplneniu 47 ods. 4 postupov účtovania o účtovanie účtovného prípadu, ktorým je úhrada platieb kreditnou platobnou kartou. Táto úhrada sa účtuje v prospech účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasivní) (http://www.porada.sk/ucet.php?ucet_c=231&popis=Kratkodobe-bankove-uvery&i=111) – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov alebo majetku.

takto účtujem platby cez kreditné karty (úverové), ale určite nie platby z bežného bankového účtu firmy, keď čerpá vlastné peňažné prostriedky
Monika Kováčová
17.04.13,12:31
blocky sa uctuju od 1.1.2012 cez 231

Opatrenie MF SR č. MF/27262/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 230Účet 230 - Bežné bankové úvery (Pasivní) (http://www.porada.sk/ucet.php?ucet_c=230&popis=Bezne-bankove-uvery&i=367)54/2002-92 prináša zmeny najmä v oceňovaní majetku a záväzkov v cudzej mene, účtovanie dotácií, dane z pridanej hodnoty a účtovanie účtovných prípadov súvisiacich s evidenciou v registračnej pokladnici. Opatrenie nadobudlo účinnosť od 1. 1. 2 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) (http://www.porada.sk/ucet.php?ucet_c=012&popis=Aktivovane-naklady-na-vyvoj&i=3).
6 Zmena v § 47 – Účtovanie na syntetických účtoch v účtovej triede 2 – Finančné účty
– zmena v § 47 ods. 4 účtovanie na účte 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasivní) (http://www.porada.sk/ucet.php?ucet_c=231&popis=Kratkodobe-bankove-uvery&i=111) – Krátkodobé bankové úvery z dôvodu účtovaniaúhrad kreditnou kartou
Od 1. 1. 2 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) (http://www.porada.sk/ucet.php?ucet_c=012&popis=Aktivovane-naklady-na-vyvoj&i=3) dochádza k doplneniu 47 ods. 4 postupov účtovania o účtovanie účtovného prípadu, ktorým je úhrada platieb kreditnou platobnou kartou. Táto úhrada sa účtuje v prospech účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasivní) (http://www.porada.sk/ucet.php?ucet_c=231&popis=Kratkodobe-bankove-uvery&i=111) – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov alebo majetku.
ufff. chytám infarktové stavy, nebláznite
srska
17.04.13,12:42
Monika Kováčová
17.04.13,12:46
srska
17.04.13,12:49
za naftu?u dodávateľa v takomto prípade:



V § 49 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice,30ab) ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.“.


Poznámka pod čiarou k odkazu 30ab znie:
„30ab) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
Monika Kováčová
17.04.13,13:02
chcela by som si overiť ako to je všade na porade čítam, že na platbu kartou sa už nepoužíva účet 261, ktorý teda mám používať ak spoločník platí kartou faktúry, phm a podobne? dík


preboha a prečo? kde to je?


ak ide o debetnú kartu:
http://www.porada.sk/t94813-zauctovanie-platby-kartou-z-vypisu-uctu.html#post2290775


za naftu?


u dodávateľa v takomto prípade:



V § 49 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice,30ab) ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.“.


Poznámka pod čiarou k odkazu 30ab znie:
„30ab) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

srska asi sa vôbec nerozumieme, ja o koze ty o voze... Moja otázka bola prečo a kde všade na porade je, že na platbu kartou sa nepoužíva účet 261 ak spoločník platí kartou faktúry a pod...
účet 315 sa používa pri inkase pohľadávky - medzi ERP a BU... to je jasné, ale prečo sa nesmie používať 261 pri platbe debetnou kartou napr. za PHM?
speedstep
14.10.15,08:04
ahojte PORADACI, citala som si vsetky vse rady a námety na učtovanie platby z platobnej karty,
teda ale tu bolo tolko možných a aj nemožných sposobov ze v tom mam mierny chaos. preto si chcem len potvrdit ci to uctujem správne: NIE SME PLATCAMI DPH!!
priklad:
nákup spotrebneho mat.(kancelarkych potr. v ŠEFTE) z fy.platobnej karty:
1, blocek - 501/261
2, po výpise - 261/221??
je to tak sprácne?
deni10
15.10.15,08:14
Ano. 261/221
michaela329
22.10.15,06:11
dá sa toto aplikovať aj na mýtne? 1. nákup mýta 518.xx/261.xx a potom 2. výpis 261.xx/221?? A čo platca DPH?