L-M
12.01.09,14:36
Dobrý deň ,chcela by som pekne poprosiť o radu. Sociálny fond si vedieme na osobitnom účte. Čerpali sme ale ešte zo sumy ,ktorú sme vybrali ešte v roku 2007 do poklane. Tam mi ešte dačo ostalo. Teraz neviem ako to mám na konci roku zaúčtovať,robím účtovníctvo iba chvíľu a koniec roka po prvý krát.
Ďakujem pekne za každú radu:)
Lucia
L-M
13.01.09,08:17
Nenašiel by sa niekto,kto by mi vedel poradiť, prosííím :confused:.
Viem, že máte teraz všetci kopu práce, ale predsa.
Lucia
ekonella
13.01.09,08:32
Neviem akú účtovníctvo vedieš. Pri PUC účtuješ tvorbu podľa HM zamestnancov priebežne ,
v JUC v rámci uzávierkových operácií k 31.12. Ja to tak robím a DÚ nemal žiadne námietky.
L-M
13.01.09,11:29
Neviem akú účtovníctvo vedieš. Pri PUC účtuješ tvorbu podľa HM zamestnancov priebežne ,
v JUC v rámci uzávierkových operácií k 31.12. Ja to tak robím a DÚ nemal žiadne námietky.
Vediem JÚ, len veru neviem ako to zaúčtovať na konci roku. Cez rok priebežne účtujem podľa použitia,len neviem ako to teraz vyrátať. Ten ostatok ešte čo sme vybrali v roku 2007 + tvorbu z tohoto roku podľa BÚ - ako POZD,alebo PNZD, a výdavky za vedenie účtu - ako VOZD alebo VNZD ??
Lucia