SMartina
17.01.09,10:28
Dobrý deň, potrebovala by som si niečo overiť. Teraz prvý krát som sa stretla s nedokončenou výrobou a čítala som o tom veľa, len či som to dobre pochopila.

Príklad:

1. nákup materiálu, ktorý použijem na konkrétnu zákazku: 501/211 (10.000,-Sk)

2. aktivovanie nákladov v nedokončenej výrobe: 121/611 (10.000,- Sk, príklad mám z Cenigovej, ale prosím o vysvetlenie v praxi: prečo tento účet, aký má význam, lebo tým zvyšujem HV)

3. fakturácia dokončenej zákazky, vystavujem faktúru: 311/601 tržba za vlastný výrobok (aj to zvyšuje HV), suma fakturovaná: 20.000,- Sk

4. Zúčtovanie nedokončenej výroby: 611/121 (to naopak znižuje HV, tu by som mala zaúčtovať presne tú istú sumu, ktorú som faktúrovala odberateľovi v odoslanej faktúre: suma: 20.000,- Sk

Keď tomu dobre rozumiem:
1. HV: -10.000,- Sk
2. HV: +10.000,- Sk
3. HV: +20.000,- Sk
4. HV: -20.000,- SK,
aký to ma zmysel, keď nakoniec HV sa nemení, ale ja som na tom zarobila 10.000,- Sk:confused::confused::confused:

Ďakujem.
SMartina
18.01.09,13:47
Prosím, ak niekto vie, nech pomôže. Veľmi potrebujem pomoc. Vopred ďakujem.
Zoltán Kovács
18.01.09,14:44
No pokiaľ dobre viem, tak o nedokončenej výrobe sa účtuje len na konci roka, keď ešte nedojde ku konečnej fakturácii.

Počas roka uvedený postup nemá zmysel. Ale je možné, že ja tomu nechápem.
erikaha
18.01.09,15:13
Já účtujem na účte 611 nedokonč. výroba u mňa to znamená rozpracovanosť /stav. činnosť/ vždy na konci účtovného obdobia. Čo samozrejme zvýši VH ...121/611. Pretože počas roka nákup všetkého materiálu a prác dávam do nákladov. Čiže ku konca roka sa urobí tzv. inventúra / u mňa rozpočet / rozostavaných stav. /nepredaných rod. domov/ a túto sumu dávam na 611.
Začiatok účtovného obdobia túto sumu preúčtujem 611/121.
Rozalka
18.01.09,17:34
Mám firmu (autoservis), v ktorej sa Q prémie priznávajú podľa skutočných výsledkov, preto o nedokončenej výrobe účtujem každý mesiac. Z PC mi vytlačia všetky zákazky, na ktoré bol zo skladu už vydaný materiál, prípadne vyplatené mzdy.
dom
18.01.09,18:03
Dobrý deň, potrebovala by som si niečo overiť. Teraz prvý krát som sa stretla s nedokončenou výrobou a čítala som o tom veľa, len či som to dobre pochopila.

Príklad:

1. nákup materiálu, ktorý použijem na konkrétnu zákazku: 501/211 (10.000,-Sk)

2. aktivovanie nákladov v nedokončenej výrobe: 121/611 (10.000,- Sk, príklad mám z Cenigovej, ale prosím o vysvetlenie v praxi: prečo tento účet, aký má význam, lebo tým zvyšujem HV)

3. fakturácia dokončenej zákazky, vystavujem faktúru: 311/601 tržba za vlastný výrobok (aj to zvyšuje HV), suma fakturovaná: 20.000,- Sk

4. Zúčtovanie nedokončenej výroby: 611/121 (to naopak znižuje HV, tu by som mala zaúčtovať presne tú istú sumu, ktorú som faktúrovala odberateľovi v odoslanej faktúre: suma: 20.000,- Sk

Keď tomu dobre rozumiem:
1. HV: -10.000,- Sk
2. HV: +10.000,- Sk
3. HV: +20.000,- Sk
4. HV: -20.000,- SK,
aký to ma zmysel, keď nakoniec HV sa nemení, ale ja som na tom zarobila 10.000,- Sk:confused::confused::confused:

Ďakujem.

bod 4 ., zníženie stavu NV 611/121 neúčtuješ v predajnej cene, ale v tej ako
akej si účtovala , aktivovala NV, t.j. 10 000,- Sk.
Potom vidieť rozdiel medzi fakturáciu a NV / NV sa oceňuje vo výške vlastných nákladoch /.
bod. 2., v priebehu roka /alebo aj určitého obdobia, podľa toho ako si zvoliš obdobie/ si účtovala náklad& na zákazku a na konci roka, keď táto zákazka zostala nevyfaktúrovavá musíš aktivovať náklady / časová súvislosť nákladov a výnosov/.
Stefan2005
18.01.09,18:09
.... vždy na konci účtovného obdobia....

.... podľa môjho názoru platí pri účtovaní podľa spôsobu "B"....
zuzana.š.
18.01.09,18:54
Daj si vyhľadávať nedokončená výroba a exekútor, rozpísala som tam, ako sa účtuje nedokončená výroba.